Перевод аванса с одного договора на другой. #600530


#0 by Clody
Добрый день, конфигурация УПП, релиз 1.3.22.1. Ситуация такая. Заключили договор с контрагентом, они оплатили аванс кучей платежек по этому договору. Потом заключили другой и необходимо было перевести аванс на другой договор. Оформили документом "Корректировка долга", ОСВ по счету 62 нормально закрылась. Но тут то начались проблемы.. Во-первых, по регистрам. При автоматическом заполнении расшифровки платежа у Платежных поручений по этому контрагенту теперь постоянно вылазит "Корректировка долга", далее при формировании книги покупок не закрывается счет 76.АВ. Начинаю невольно думать, что корректировку долга оформили не совсем правильно, или нужно еще что-то "доделать". Были у кого-нибудь такие ситуации? Прошу поделиться способами их решения, заранее благодарю!
#1 by Clody
Нашла обсуждение: , но ни к какому логическому завершению оно так и не привело.
#2 by Clody
Наверх
#3 by Господин ПЖ
свойства договора то какие хоть? расчеты как ведутся? НДС есть или нет?
#4 by Clody
Расчеты по документам расчета с контрагентом, по договору в целом. НДС 18 %
#5 by Clody
Наверх
#6 by dot101
не знаю как в УПП, а в БП 1.6 корректировка долга не все отрабатывала. не делались движения по регистру для второго договора. вроде в УПП подобная система НДС, что и в БП 1.6 была. посмотри движения по регистрам в корректировке долга
#7 by Clody
Проводки делает такие: Дт 62.02 (субконто - Договор номер 1) Кт 62.02 (субконто - договор номер 2, куда переводим )
#8 by Clody
Проводит по регистрам - Расчеты по реализации (переводит с 1 договора на другой), Расчеты по реализации организации, Взаиморасчеты с контрагентами. по логике все верно..
#9 by Clody
Наверх
#10 by ale-sarin
Вид операции какой делали "Перенос задолженности"? Попробуйте "Проведение взаимозачета". Мне помогло.
#11 by Buster007
В БП была такая же проблема где-то пол года назад и сейчас она наверное ещё актуальная. Вручную всё надо переносить.
#12 by КМ155
[Вручную всё надо переносить.] бу га га за ручной перенос в УПП бухам руки отрезаются
#13 by spu79
Бухам точно нельзя, а вот прогеру обработкой "Поиск и замена значений" заменить один договор на другой...и все
#14 by КМ155
бредовое предложение
#15 by Clody
обработкой "Поиск и замена значений" заменять нельзя, т.к. зачет аванса был произведен по всем правилам, со всеми доками и т.п. Нужен и в 1с какой-то документ для отражения этой операции.
#16 by Clody
Документ "Корректировка долга" самый подходящий, но что-то не так в регистрах и журнале проводок записывает, что потом такие косяки начинаются.
#17 by Clody
Вид операции "Перенос задолженности" , бухи утверждают что по-другому никак. пробую на копии с видом операции "Проведение взаимозачета".
#18 by ale-sarin
А чем они аргументировали "что по-другому никак"? Результат "Проведения взаимозачета" их устроит.
#19 by DSatan
#20 by zak555
Дт 62 Кт 62 =)
#21 by Clody
Результат проведения документа по двум этим операциям одинаковый по проводкам.
#22 by ale-sarin
Все верно. Проводки и раньше вас устраивали. А вот в регистрах по другому. Смотрите.
#23 by Clody
А по 76 счету все как было так и осталось. Я честно вообще не пойму причем здесь корректировка и 76 счет по этому контрагенту..
#24 by ale-sarin
Я сказал все, что мог. Уверен, что это помогает. Не один, и даже не три раза проверено.
#25 by Clody
Спасибо большое )
#26 by КМ155
пипец, с какого бодуна корректировка долга напрямую двинет 76.АВ
#27 by Clody
Нет она платежки заполняет. И получается так, что суммы не могут закрыться потому, что договоры разные (субконто). В ФЗКП попадают с предыдущими договорами, а потом получается их перевели на другой договор.
#28 by Clody
В документе "Корректировка долга" в поле "Документ расчета с контрагентом" для договора, на который переводим, те же самые платежки заполнять? DSatan, а зачем ссылка на погашение задолженности третьим лицом? Это не тот случай.
#29 by Clody
Попала бы в ФЗКП корректировка было бы хорошо.
#30 by Clody
Как правильно заполнить эту корректировку, где какая задолженность договоры и документы расчета?
#31 by Clody
Нужно было сформировать счет-фактуру на договор, куда перевели и вопрос решился. А также вид операции действительно нужно было поменять на "взаимозачет". Всем спасибо!
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С