Графа 6 и 7 КУДиР #621981


#0 by Flyd-s
Упрощенка, конфа УПП 1.3. Есть поступление товаров и услуг на N рублей, стоит галочка отражать в НУ, расходы в НУ стоит - принимаются. Далее идут 2 документа платежное поручение исходящее, с видом операции оплата поставщику с тем же контрагентом, с тем же договором. Документ поступления товаров услуг не делает движений в КУДиР. Платежки делают движения по графе 6. Почему графа 7 не заполняется?
#1 by hhhh
перепроведите платежное поручение.
#2 by Flyd-s
перепроводил
#3 by hhhh
возможно в учетной политике стоит галка принимать только после реализации товара и оплаты покупателем.
#4 by hhhh
товар покупателем оплачен?
#5 by Flyd-s
, оплачен. Есть 2 платежки исходящие на сумму документа поступления товаров и услуг
#6 by hhhh
платежки должны быть входящие.
#7 by ДемонМаксвелла
на ИТС есть статья, куда смотреть. регистр называется кажется "Расходы УСН", из отчета по нему всё видно
#8 by hhhh
в общем должно произойти четыре события: Если хотя бы одного нет, то и не парьтесь, в графу 7 не должно попадать.
#9 by ДемонМаксвелла
пункты 3 и 4 можно включать/отключать в учетной политике
#10 by Flyd-s
, реализации не будет, оно должно в производство уйти
#11 by Flyd-s
Учетная политика вот так выглядит: Какую галочку нужно убрать?
#12 by jj369
Реализация товара
#13 by Flyd-s
, убрал галочку, записал, перепровел 3 документа (поступление и платежки) не помогает
#14 by Flyd-s
ТЫц
#15 by hhhh
так у вас материалы?
#16 by Flyd-s
Объект строительства в поступлении
#17 by hhhh
опа. так в принятие к учету смотрите.
#18 by Flyd-s
Что-то я сам запутался что бухи в документы позабивали. После нескольких правок у них стоит в документе поступления в табличной части счет учета БУ 20.01.1, табличная часть товары, номенклатура Выполненные работы по строительству здания. Мне кажется или это надо в услуги перекинуть?
#19 by Flyd-s
Я правильно понимаю, что нужно эти и другие услуги как-то списать на объект строительства и при принятии к учету или при реализации это должно попасть в КУДиР?
#20 by hhhh
передача оборудования в монтаж. По идее должно попасть, у нас один раз было такое, не сразу, но получилось вроде.
#21 by Flyd-s
спасибо, потом разберусь, дедлайн все равно перенесли. Вопрос еще - каким документом нужно вводить долг по земельному налогу? Бухгалтер жалуется, что оплаты не попадают графу 7 КУДиР. Открываю оборотку 2 года по всем организациям долг организации по налогу вносился ручной операцией, без движения по регистрам взаиморасчеты УСН и расходы при УСН. Соответственно платежки не закрывают эти расходы. Как правильно внести данные?
#22 by z_d_v
вид операции платежки какой?
#23 by Flyd-s
перечисление налога
#24 by z_d_v
начисление должно вроде быть доком "прочие затраты" с видом "отражение"
#25 by Flyd-s
Как-то вот так выглядит оборотка: вопрос чем заменить документы бух.операции
#26 by Flyd-s
, попробую
#27 by z_d_v
или вариант: платежка с видом "прочее" и вручную заполнить графу 7. но тут надо подумать на что может повлиять (точно не будет движения по затратам, может еще что вылезет)
#28 by Flyd-s
Документ прочие затраты нужных движений не делает
#29 by Flyd-s
Нашел какое-то половинчатое решение - документ ввод начальных остатков по УСН
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С