Счет-фактура на реализацию с префиксом "А" #630273


#0 by ShadowJack
В общем была такая проблема: префикс "А" встал 1й буквой в номере счет-фактуры и естественно нумерация пошла с цифры 1. Исправил вручную.Теперь поимел такую проблему:создаем реализацию, ну и соответственно сф к ней. Номер счет-фактуры автоматически идет с буквой "А",то есть авансовый,хотя вид счет-фактуры стоит на реализацию. Поменял вручную.Следующая сф должна по идее подхватывать последний номер и создавать следующий,но она игнорирует предыдущий номер и создает снова   "псевдоавансовую"(т.е. с префиксом "А"),причем следующую за предыдущей авансовой сф. Помогите,может кто знает? Конфигурация УПП 1.3(1.3.27.2)
#1 by Stim213
дубль № 349
#2 by DionisSergeevich
Дубль назад было понятнее чтоли.
#3 by ShadowJack
Сложносочиненные предложения даются с трудом некоторым пользователям форума,поэтому по вежливому настоянию модератора пересоздал в третий раз)))
#4 by DionisSergeevich
=) Ну если даются с трудом - не используй =)
#5 by Джинн
Это нормальное поведение движка 1С. Не нужно было префиксы добавлять. Теперь либо программно префиксами рулить, либо перенумеровывать. Они не сложносочиненные, они выносящие мозг присутствующим.
#6 by ShadowJack
Впредь постараюсь разбивать точками свою мысль=) То есть я так понимаю теперь каждый документ править вручную нужно?
#7 by Wassily
Это еще ничего, в 7.7 даже перенумерацией нельзя было исправить. :)
#8 by asp
Порядок нумерации счетов-фактур на аванс Согласно разъяснениям, данным в письме Минфина от 10.08.2012 г. № 03-07-11/284, отдельная нумерация счетов-фактур на авансы Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 не предусмотрена.
#9 by asp
Настройка параметров учета "На закладке ""НДС"" выбирается порядок нумерации выданных счетов-фактур: - Единая нумерация всех выданных счетов-фактур; - Отдельная нумерация счетов-фактур с префиксом ""А"". По умолчанию используется единая нумерация всех выданных счетов-фактур." но это не для 1.3.27
#10 by Джинн
Можно и программно рулить префиксами. Но Вы зря это сделали для счетов-фактур. Верните взад пока еще не поздно.
#11 by ShadowJack
Беда в том,что на данный момент все сф идут с буквой "А". Т.е. были сф такие 000000123;000000124. А авансовые такие 00000А110 например. Добавили в базу еще одну организацию и чтобы не смешались документы для первой организации добавили префикс СДК и стало СДК000123;СДК000124 А авансовые СДКА110 Суть проблемы сейчас в том что простые сф формируются с номером СДКА000111;СДКА000112,то есть по номерам авансовых,а не обычных. Вернуть не получится уже 2 организации работают,зачем было в 1у базу запихивать вторую не известно,бзик руководства. Программно как?Существует ли какая то обработка,чтобы простые юзеры могли ею пользоваться?
#12 by ShadowJack
Так как бы мне по человечески объяснить то... Сама проблема то еще глубже,шли сф 000123,000124,000125. Авансовые были 000а11,000а12,000а13. Поменялся префикс,вместо 000 поставили СДК пошли снова с цифры СДК1,СДК2,СДК3. Берем их и меняем номер на нужные- СДК123,СДК124,СДК125 Авансовые соответственно СДКа11,СДКа12,СДКа13. Создаем реализацию и автоматически формируется СДКа14,меняю редактированием номера на верную СДК126,теоретически следующая сф должна быть с номером СДК127. Но сф "не видит" последних верных номеров и за точку отсчета берет номер последней авансовой сф,на данном примере это будет снова СДКа14. То есть как я понимаю сбился механизм нумератора. Тестирование и исправление базы ошибок не выявило. На данный момент все новосозданные сф редактируются вручную. Естественно пользователи не очень довольны =)
#13 by ShadowJack
Попробую обновить до 29го релиза и настройкой поправить,если получится отпишу.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С