Бухгалтерия 3.0 расчет фактической себестоимости выпуска продукции. #667426


#0 by el-gamberro
У кого-нить считает? А то похоже оно не считает :)
#1 by el-gamberro
ап ну что-ли
#2 by vde69
думаю что считают производство в 3.0 совсем мало народу. у кого производство - на упп сидят, да и 3.0 не давно только вышла
#3 by el-gamberro
упп у нас тоже есть, но надо в 3.0 чтобы посчитало. Но что-то криво считает как-то. Точнее совсем не считает.
#4 by ИсчадиеADO
как это не считает? закрытие месяца делал?
#5 by el-gamberro
делал. 20 счета закрывает. пишет себестоимость равную 0.
#6 by ИсчадиеADO
плановая совпала с фактической? фантастика
#7 by Ranger_83
счас глянул,механизм расчета похож на 2.0 с виду.Не знаю,сильно ли его внутри поменяли
#8 by ИсчадиеADO
а ошибок никаких нет, ты все автоматом делаешь?
#9 by el-gamberro
это то вполне возможно, т.к. плановую себестоимость я беру из УПП.
#10 by ИсчадиеADO
ахааха
#11 by el-gamberro
ошибки были. все поправил. в итоге закрытие месяца показало какую-то чушь. :)
#12 by Ranger_83
куда у тебя затраты с 20-ки то ушли? Закон сохранения затрат однако
#13 by ИсчадиеADO
при закрытии месяца пишется дельта между плановой и фактической. если есть ашипки, то так и нужно было писать. а ваще она закрывает автоматом, там обработка есть, юзай ее
#14 by el-gamberro
Ога, только фактическая равно 0. Соот-но дельта равна плановой, что ес-но полный бред. :)
#15 by 1Старина
По-моему в 3.0 месяц закрывается практически так же, как в 2.0   принципиальной разницы нет. Че-нибудь в учетной политике недоуказали
#16 by 1Старина
Обработка "Закрытие месяца" нормально проходит?
#17 by el-gamberro
Проходила с ошибками. Ошибки исправили. Сейчас все без ошибок Почему-то программа делает сторно проводок по выпуску продукции. И на этом все. Насколько я понимаю логику, должно сделаться сторно на плановые цены, а затем верные проводки на фактическую себестоимость, но она равна 0, поэтому чушь и выходит.
#18 by ИсчадиеADO
сторно только на дельту. Значит нет затрат :) материал с неба упал?
#19 by Ranger_83
аналитики проверь выпуска продукции и нзп
#20 by el-gamberro
это как?
#21 by ИсчадиеADO
материал на производство списывается? партии этого материала нормальные?
#22 by Ranger_83
в ТН и ОПЗС
#23 by el-gamberro
Списывается с 10ки. Нормальные партии.
#24 by 1Старина
Там не сторнируется а списывается разница между плановой и фактической(материалы, з/п и др.) себестоимостью
#25 by el-gamberro
НЕ спорю. Значит неверно считается фактическая себестоимость
#26 by 1Старина
А фактическая себестоимость это сальдо на 20 счете
#27 by 1Старина
в разрезе номенклатурных групп
#28 by el-gamberro
И что? Программа чего-то не видит этого сальдо. :)
#29 by el-gamberro
Точнее там какие-то идиотские графы строятся :)) В которых черт ногу сломит. :) Никаким сальдо на 20 счете никто не интересуется, все гораздо сложнее и запутаннее. :)
#30 by 1Старина
Вот кстати это в первую очередь надо проверить. За месяц сделать оборотку по 20 счету, и посмотреть нет ли там незаполненных субконто <...> - типа такого
#31 by IamAlexy
считаем с использованием счета 40 плановую генерим "на лету" перед выпуском в упр. надстройке. закрытие месца исправно считает отклонения. все гут вроде как..
#32 by el-gamberro
это в 3.0?
#33 by el-gamberro
ОПС ставит пустое субконто для 43 счета. Вроде как это правильно.
#34 by IamAlexy
ну да
#35 by el-gamberro
а себестоимость считает?
#36 by smotritel
а сам 20-й счет закрылся? только с себестоимостью проблемы?
#37 by IamAlexy
ну да.. себестоимость это плановая + отклонения.
#38 by 1Старина
Что-то как-то пока много непонятного)) Для начала - как должно быть - в течение месяца затраты копятся по дебету 20 счета, при регистрации выпуска продукции ее плановая себестоимость списывается в дебет 43, то есть на 20 в конце месяца (до закрытия) остается дельта между планом и фактом. При закрытии месяца эта дельта списывается опять же в дебет 43. У вас это происходит?
#39 by smotritel
да у него скорее всего где-то не совпадает аналитика выпуска и затрат, и в учетной политике указано, что себестоимость услуг списывать без учета выручки - поэтому все сторнируется и идет на 90.02
#40 by el-gamberro
НЕт, дельта недосписывается
#41 by el-gamberro
Нет, в учетной по другому указано.
#42 by el-gamberro
Вот что непонятно. Есть проводки 20-10 и 20-43. Вот эти проводки тупо сторнируются в конце месяца безо всякого расчета себестоимости. Ладно буду разбираться :)
#43 by el-gamberro
Кажись раскопал в чем косяк. Но надо еще дополнительно проверить. Дело в статьях затрат, причем из-за особенностей Бух 3.0 это ошибку легко пропустить.
#44 by el-gamberro
Вообщем все посчиталось! Счета затрат закрылись. Всем спасибо за помощь!
#45 by IamAlexy
особенности то статей затрат опиши. в чем проблема то была? через полгодика ктонить столкнется с проблемой, найдет эту ветку и что  он будет проверять то ?
#46 by el-gamberro
Для некоторых статей затрат не был указан Вид деятельности. Причем из-за того у нас только одна система налогообложения, выбора вида деятельности в карточке Статьи затрат вообще нет. Особенность управляемых форм. :)
#47 by el-gamberro
+ На самом деле не только в этом дело. Но ето был главный камень преткновения. Пришлось еще сурьезно потусовать в базе номенклатурные группы. Я весь выпуск/реализацию провел через одну НГ. Хотя бухи в течении квартала проявили как обычно чудеса изобретательности и напридумывали/навводили кучу НГ. Щас будем менять правила ввода номенклатурных групп и проводить разъяснительную работу :)
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С