досписание себестоимости #670454


#0 by vip67
ДОбрый день всем! УПП для Украины, 1-3-21-2. внедрено только Дт-Кт (платежи, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг). Подключаем списание себестоимости. Для указания с/с в виде готовой суммы будет использоваться документ "Оприходование товаров". Но может возникнуть ситуация, когда по некоторым причинам нужно досписать с/с - даже уже на реализованную продукцию, возможно - за прошлый период. Я понимаю, что с/с в УПП рассчитывается и со многим завязана - но жизнь бывает разной... ВНИМАНИЕ! - Вопрос: - как это сделать в 1С? какими доками?
#1 by shuhard
данный муд.изм в УПП не реализуем
#2 by Сэкс
бредятина
#3 by vip67
- пояснитесь, сэры! ситуация: выпускаем продукцию, при этом на некие комплектующие стоимость до конца не известна. Продукция выпущена и уже реализована по определенной цене. отчетный период (месяц закончился). ПРиходят документы на те комплектующие, по которым необходимо уточнить цену. Как теперь скорректировать фактическую себестоимость продукции? Да, прибыль уменьшится и финансовый результат то-же изменится. но это не протеворечит закону. во всяком случае - в течении года.
#4 by s_ustinov
почитать книжки по основам бухучета - не предлагать? :) "внедрили" УПП - считаем себестоимость ручками в екселе... я не большой любитель упп, но поверьте - она не настолько плоха...
#5 by vip67
"Внедрели" - заменить на "Внедряем" и я согласен, что УПП не плоха - уже убедился в этом, согласен и с тем, что процесс внедрения не самый лучший - но что есть, то и имеем. по поводу книжек по бух учету - разговаривал с замбухом - думаю, эти книжки она читала.
#6 by Nenaviwu1c20
Я думаю если за прошлый период изменишь себестоимость продукции изменив при этом стоимость материалов(ну и распределения тоже) должен будешь перепровести все доки связанные с данной номенклатурой по причине того что партии то изменились.
#7 by Кай066
Какая сложная ситуация, ай-йай-йай, а разве у вас курьер не приносит доки за день до поступления комплектующих, как у всех остальных. Или в УПП нет контроля последовательности проведения документов? А Регламентированные операции в УПП не корректируют себестоимость? Какое глупое УПП, переходите тогда на обычную Бух-ию, там таких проблемм нет
#8 by s_ustinov
--по поводу книжек по бух учету - разговаривал с замбухом - думаю, эти книжки она читала. с вероятностью 0,99 - или не читала, или читала, но не поняла :)) "Документ «Поступление доп.расходов» предназначен для учета тех услуг сторонних организаций и собственной компании, которые оказывают влияние на себестоимость товаров. Например, в качестве такой услуги может быть, транспортировка или хранение товара."
#9 by vip67
про этот документ я в курсе. Но если поступление доп расходов исключить, а к примеру - ошибочно внесли не ту сумму или еще что-то - как тогда корректировать?
#10 by s_ustinov
))))))))))) у вас 1с или где? открываем, изменяем, перепроводим... все остальные варианты работают не очень хорошо
#11 by Джинн
Причет тут УПП? Счёты, блокнотик и вперед..
#12 by vip67
- корректировка документов прошлых периодв? крайне нехорошее решение
#13 by s_ustinov
нет желания корректировать документы прошлых периодов? выбор 1с крайне нехорошее решение. это (изменение и перепроведение) - его главная "фишка" и его же главный недостаток
#14 by vip67
ок! всем спс за беседу! хотя ответа я так ине получил... Видимо - ответ - несколько в иной плоскости...
#15 by Ctyd
вообщем то "Звичайні ціни" ещё никто не отменял.. за ними только сейчас от налоговой будет жестокий контроль... а по поводу сс то тебе надо рыть в другую сторону..
#16 by vip67
продолжим тему: итак уточняю ситуацию: был выпуск продукции, продукция реализована,соответственно - с/с списана. Далее (в уже другом отчетном периоде) поступают документы, согласно которым на уже реализованную продукцию должны были бы быть навешаны доп. расходы. Вот и вопрос - на что отнести данные доп. расходы? я делаю документ ПОступление доп. расходов, а затем - корректировка стоимости списания материалов. Если документы реализация товаров и услуг, поступление доп расходов и корректировка стоимости списания метариалов находятся в одном периоде (мес), то документ корректировка стоимости списания делает бух. проводки, если же документ реализация товаров и услуг находится в одном месяце, а документы поступление доп расходов - в следующем, тогда документ корректировка стоимости... не делает бух проводок. Почему? и как тогда отразить (на какую ТМЦ повесить) дпо. расходы как увеличение с/с?
#17 by АнжелаДэвис
в таком случае имхо такими доками можно подтереться...
#18 by Базис
Если вы хотите нарушать все законы - и УК, и здравый смысл, то делайте непринимаемые в себестоимость расходы за счёт прибыли. Иначе тюрьма, а там жарко.
#19 by vip67
- спс за поддержку вопроса на плаву - но ответа я пока не нашел... один стеб.
#20 by Базис
Вы неподходящим инструментом решаете неправильную задачу. Тяжек и бесполезен ваш путь потерь. Про микроскоп и гвоздь напомнить?
#21 by MKZM
Наказать всех (физически и рублем), кто виноват в столь позднем вводе документов. При повторении - гнать взашей. Это не проблема ни упп, ни 1с, ни какой другой программы.
#22 by rinatru
прямо с языка снял... действительно.. причем тут 1С...
#23 by vip67
кого наказывать, если доки от другой организации пришли слишком поздно? что, ни у кого нет такой ситуации?
#24 by ASU_Diamond
ответ был в , не относить эти расходы на конкретный материал, а включить в другие затраты.
#25 by vip67
спасибо за расшифровку!
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С