Как в УТ-11 обнулить всю дебит./кредит.задолженность по всем партнерам(контрам)? #677156


#0 by Alex_Dug
В базе более года делались реализации клиентам, но оплаты от клиентов не вводились или вводилсь очень как-попало. Т.о. по клиентам образовалась безобразная дебиторская задолженность, которую разобрать из-за смены ГБ нет возможности. Такая же ситуация по поступлениям и списаниям ДенежныхСредств Можно-ли в УТ-11 обнулить на определенную дату эту дебиторскую и/или кредиторскую задолженность по всем партнерам(контаргентам), чтобы начать с "чистого листа"?
#1 by Alex_Dug
??
#2 by grayshadow
1) ввод остатков по взаиморасчетам 2) списание задолженности 3) оплата на всю сумму долга
#3 by Alex_Dug
по каждому контрагенту вручную? Т.е. какой-либо групповой обработки нет? В УТ-10.3 как-то можно было использовать "групповую обработку справочников и документов", в УТ-11 ничего подобного?
#4 by grayshadow
неа, пока еще нет групповой... но она бы вам и не помогла кстати не только по контрагенту, но и по договорам, и по расчетным документам (если у вас используются эти аналитики) и программа не виновата, что у вас бардак развелся:) могу написать обработину, которая все закроет!
#5 by Alex_Dug
Аналитики по договорам нет, то, что в программе полный бардак - программа КОНЕЧНО не виновата!:) Как в течение более года велся учет - не понятно! Жаль, что никаких групповых обработок нет, ранее с УТ-11 не сталкивался вообще, буду разбираться. Сейчас сменилась ГБ (как положено в данной ситуации), она пригласила меня им помочь. Буду вникать, надеюсь быстро. За предложение "написать обработку" - спасибо, но постараюсь сам.
#6 by Klesk
Администрирование - Корректировка регистров
#7 by Klesk
+ и написать обработку под это дело
#8 by grayshadow
ее заполнять вручную полностью, лучше уж списание задолженности, там хоть кнопка Заполнить есть
#9 by Alex_Dug
наверное, можно еще использовать "Взаимозачет задолженности"? Только контрагентов(партнеров) более 1300 шт.
#10 by Alex_Dug
гляньте, плз, еще вопрос про отчет по взаиморасчетам в УТ-11. Написал его отдельно, но чего-то тишина: Спасибо. :)
#11 by Klesk
этот док еще делает движения по расходам например
#12 by Alex_Dug
Да, скорее всего, правильно использовать "Списание задолженности", сначало дебеторской, потом - кредиторской.
#13 by Злопчинский
> В базе более года делались реализации клиентам, но оплаты от клиентов не вводились или вводилсь очень как-попало. Т.о. по клиентам образовалась безобразная дебиторская задолженность, которую разобрать из-за смены ГБ нет возможности. Такая же ситуация по поступлениям и списаниям ДенежныхСредств . Полный трындеж. Все проблемы - в нежелании людей работать и бесконтрольности. В бухгалтерии - при смене буЛГахтеров это видно очен явно, дежурная фраза - "это было до меня, мне за исправление деньги не платят, я не нанималась на эту работу". . Так что если стоит вопрос об исправлении ситуации (нормальном отражении!! а не выкидывании ребенка и зачатии нового) со взаиморасчетами - все исправляется и вычищается. Конечно, не без проблем - потому что никто работать не хочет. арезультат нужен правильный ии близкий к нему. . Так что если надо восстановить учет в упр.базе - обращайтесь. опыт есть, неоднократный. Цена начинается примерно от 200 тыс в месяц. . Если восстановить бухучет - тут все гораздо сложнее... типовые конфиги буховские мало прспособлены к долгому и нудному ИСПРАВЛЕНИЮ учета...
#14 by Alex_Dug
спасибо, будем иметь ввиду.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С