Обработка Клиент-банк #689978


#0 by TAN1990
Добрый день! Клиент-банк отказывается загружать платежные поручения исходящие. Читает, а при загрузке ошибки: Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ246 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ245 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ244 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ243 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ242 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ241 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ240 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ238 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! Раньше загружались без проблем. Подскажите в какую сторону копать?
#1 by Wobland
в сторону процессов, происходящих при записи
#2 by TAN1990
а можно поконкретнее?
#3 by Wobland
>Произошли ошибки при записи! боюсь, это максимальная степень конкретности ;)
#4 by craxx
позвать программиста, который залезет в отладчик и найдет ошибку при записи документа. это серьезно. потому что мы не имеем сведений о том, типовая конфа или нет, а если не типовая, то что именно допиливалось... и т.д. и т.п.
#5 by Feunoir
Такая фотка, и так грубо отвечать. Ай-яй-яй. :) Посмотри в журнале регистрации, может там больше информации об ошибке.
#6 by TAN1990
у нас типовая
#7 by craxx
Подозреваю что платежки с такими номерами уже существуют
#8 by TAN1990
изменила номера платежек  - увеличила на максимально большие, чтобы уж точно таких не было. Та же самая ошибка.
#9 by Maxus43
в процедуре где происходит запись и выводится это сообщение пиши дополнительно Сообщить(ОписаниеОшибки);
#10 by Maxus43
у меня это в процедуре объекта ЗаписатьОбъект(ОбъектДляЗаписи,СтрокаСекции)
#11 by Maxus43
Номера вобще конечно зря меняла, надо сначала понять где косяк
#12 by Maxus43
Исключение
#13 by TAN1990
Поразительно! Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ242 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! {Обработка.КлиентБанк.МодульОбъекта(3336)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Номер" не уникально НО я же меняла номер. Ничего не понимаю.
#14 by Wobland
достань запросом ссылку с таким номером и поймёшь
#15 by TAN1990
может быть мы о разных номерах говорим. Я меняла номера в самом текстовом файле  .txt
#16 by Wobland
возьми вот этот: "ЭПНОМ242", он уже в базе есть
#17 by TAN1990
Поняла, .txt тут ни при чем
#18 by TAN1990
+ и как лучше поступить? Платежки с такими номерами в закрытом для редактирования периоде. Номера их изменять нельзя.
#19 by TAN1990
+ Платежки с такими номерами были в феврале 2013. Почему программа начала отсчет оттуда?
#20 by Maxus43
>>Номера их изменять нельзя кто сказал? У вас Номер всего 8 символов?
#21 by Maxus43
введи новую платёжку руками, нажми записать. потом редактировать номер - и добавь после буковок ещё одну циферку, например 1
#22 by Maxus43
это всё оттого что вы жадные, вместо указания всех 9 циферок (или сколько у вас) - указывали меньше
#23 by Maxus43
после этих манипуляций номера у вас будут типа ЭПНОМ1238
#24 by Anderson
Номер документ не имеет отношения к номеру выписки. Для этого используется другой реквизит. Надо просто выполнить перенумерацию документов, она выстроит номера по порядку и тогда новый документ запишется без проблем.
#25 by Maxus43
+ укащав там организацию и т.д., надо чтобы с префиксом эжим создался документ
#26 by TAN1990
так в том то и дело - перенумерация по порядку - это перепроведение документов с начала года - нельзя.
#27 by Maxus43
ещё раз. тебе надо просто добавить Одну цифру в номер новой платёжки, чтобы сместить разряд. У вас есть запас, ничо не надо перепроводить
#28 by TAN1990
спасибо. Дошло.
#29 by RayCon
Дополню, что добавлять следует не единицу, как советуют в , и не любую цифру, как советуют в а ноль, чтобы сквозная нумерация платежек не сломалась. Предполагаю, что ошибка при записи происходит из-за того, что номера платежек кто-то поправил, удалив ведущий ноль, служащий критерием выделения цифрового номера. В результате длинный префикс слился с номером в единый цифро-буквенный стринг, который программа не может разделить на буквенный префикс и цифровой номер. Для проверки гипотезы можешь проэкспериментировать и заменить буквы префикса организации на такое же количество цифр. Тогда ведущий ноль в номере будет не нужен и, думаю, выгрузка пройдёт успешно.
Тэги: Админ
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С