#0
by SergTheGreat
Конфигурация - УПП 1.3, организация - комиссионер, используются серии. Поступление делает проводку Дт 004.01, а вот Реализация обратную ей: Кт 004.01 делать не хочет. При этом Реализация создает проводку Дт 62 - Кт 76, т.е. правильно определяет, что данный товар комиссионный, а не собственный. В табличной части Реализации в столбце "Принятые, счет учета(БУ)" стоит 004.01 и в столбце "Принадлежность номенклатуры" - "Принятый". Подскажите пож-та куда копать.
#2
by SergTheGreat
хм... смотря по каким. Реализация создает расход по: Заказы покупателей, Свободные остатки, Товары на складах и Товары организаций, а также приход по Реализованные товары комитентов. Количество везде указано правильное.
#7
by SergTheGreat
Ой неправда ваша! Себестоимость будет списываться сразу при изменении в учетной политике параметра "порядок формирования учетных цен". Кстати, в этой же базе при продаже купленного, а не комиссионного товара, Реализация создает проводку Дт90 - Кт41.
#8
by SergTheGreat
Возвращаясь к сабжу. Заметил, что в движениях регистра "Реализованные товары комитентов" пусты измерения: "Договор контрагента" и "Документ поставки", а также не заполнены субконто в проводке по 76му счету. Похоже, Реализация понимает, что товар комиссионный, но не может определить комитента, а точнее не может привязаться к конкретному Поступлению.
#18
by SergTheGreat
Уважаемые! Кажется, обсуждение пошло по ложному пути. Вопрос не в себестоимости как таковой. Даже при "классическом РАУЗе", когда себестоимость списывается Расчетом себестоимости, количество списывается сразу же по факту отгрузки или др. движения товара; и не важно собственный товар (41 счет) или комиссионный . А в моем случае эта самая проводка Кт 004 не формируется Реализацией вообще.
#20
by SergTheGreat
Цитата с сайта ИТС: "Реализация товара отражается документом "Реализация товаров и услуг"... Документ формирует проводку в корреспонденции: дебет 62.01 кредит 76.09 по отражению выручки от реализации товара, а также списывает комиссионный товар по кредиту забалансового счета учета комиссионных товаров."
#21
by SergTheGreat
И мои бухгалтера полностью с этим согласны. Товар должен быть списан сразу по факту выбытия. А Отчет комитенту может быть оформлен и на следующий день, и в конце месяца.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- УПП. Способы распределения затрат на выпуск.
- УТ 11: Сообщение пользователю в фоновом задании
- Справка-объективка
- В регистре хозрасчетном проводки без регистратора.. Проблема с запросом..
- СКД Почему не работает отбор по измерению?
- Перенос остатков в УПП 1.3 на новую организацию в рамках одной базы
- ФР Fprint печать с нескольких рабочих мест
- Обнуление данных в регистре
- Расшифровка в макете
- Существует ли программные средства переноса данных из БЭСТ-5 в 1С 8,2/8,3?
- Правилах конвертации. УТ-БП
- v7: Код не уникален
- Иконки для интерфейса такси
- бух 3.0 ругается что нет предопределенного значения справочника ПрочиеДоходыИРа
- Конвертация данных. Алгоритмы.
- Настройка пользовательских полей в отчете на СКД
- v7: Постоянные транзакции и блокировки 1SJOURN
- УТ 11. Накопительные дисконтные карты
- 1c УТ11.1 Видимость элементов формы
- БП 3.0 Как изменить движения документа без перепроведения