Реализация НЕ списывает комиссионный товар с 004 счета #718975


#0 by SergTheGreat
Конфигурация - УПП 1.3, организация - комиссионер, используются серии. Поступление делает проводку Дт 004.01, а вот Реализация обратную ей: Кт 004.01 делать не хочет. При этом Реализация создает проводку Дт 62 - Кт 76, т.е. правильно определяет, что данный товар комиссионный, а не собственный. В табличной части Реализации в столбце "Принятые, счет учета(БУ)" стоит 004.01 и в столбце "Принадлежность номенклатуры" - "Принятый". Подскажите пож-та куда копать.
#1 by Зойч
а по регистрам норм списывается?
#2 by SergTheGreat
хм... смотря по каким. Реализация создает расход по: Заказы покупателей, Свободные остатки, Товары на складах и Товары организаций, а также приход по Реализованные товары комитентов. Количество везде указано правильное.
#3 by Зойч
Парионный учет по БУ
#4 by Зойч
или рауз?
#5 by SergTheGreat
РАУЗ
#6 by Зойч
по раузу проводки по себестоимости делаются только  документом расчет себестоимости
#7 by SergTheGreat
Ой неправда ваша! Себестоимость будет списываться сразу при изменении в учетной политике параметра "порядок формирования учетных цен". Кстати, в этой же базе при продаже купленного, а не комиссионного товара, Реализация создает проводку Дт90 - Кт41.
#8 by SergTheGreat
Возвращаясь к сабжу. Заметил, что в движениях регистра "Реализованные товары комитентов" пусты измерения: "Договор контрагента" и "Документ поставки", а также не заполнены субконто в проводке по 76му счету. Похоже, Реализация понимает, что товар комиссионный, но не может определить комитента, а точнее не может привязаться к конкретному Поступлению.
#9 by Dmitry1c
копать в отладчик, жонглируя точками останова
#10 by sf
если это РАУЗ, то, имхо, надо в РАУЗе смотреть кор аналитику
#11 by sf
аналитику учета партий. p.s. хотя может оно и не для этого )
#12 by ILM
Забаланс однако. Делайте возврат товара.
#13 by shuhard
[Ой неправда ваша!] в случае с комиссией ещё как правда
#14 by zulu_mix
а он разве не "Отчетом комиссионера" списывается с забаланса?
#15 by Aleksey
нет
#16 by zulu_mix
тогда отчет комитенту
#17 by shuhard
конечно отчетом комитенту и после РСВ
#18 by SergTheGreat
Уважаемые! Кажется, обсуждение пошло по ложному пути. Вопрос не в себестоимости как таковой. Даже при "классическом РАУЗе", когда себестоимость списывается Расчетом себестоимости, количество списывается сразу же по факту отгрузки или др. движения товара; и не важно собственный товар (41 счет) или комиссионный . А в моем случае эта самая проводка Кт 004 не формируется Реализацией вообще.
#19 by shuhard
в третий и последний раз - проводку делает отчет комитенту
#20 by SergTheGreat
Цитата с сайта ИТС: "Реализация товара отражается документом "Реализация товаров и услуг"... Документ формирует проводку в корреспонденции: дебет 62.01 кредит 76.09 по отражению выручки от реализации товара, а также списывает комиссионный товар по кредиту забалансового счета учета комиссионных товаров."
#21 by SergTheGreat
И мои бухгалтера полностью с этим согласны. Товар должен быть списан сразу по факту выбытия. А Отчет комитенту может быть оформлен и на следующий день, и в конце месяца.
#22 by shuhard
положила 1С болт на тебя, ИТС и бухов
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С