#0
by screamhome
мы комитент бухгалтер сует в нос статью выдержка из статьи Действия заказчика (комитента). Передавая товар посреднику, комитент не оформляет счет-фактуру т.к. эта передача не является реализацией ( право собственности на товар принадлежит комитенту). 1. Получает от посредника информацию о показателях выставленной посредником покупателю счет-фактуры. 2. Выписывает счет-фактуру с учетом полученных показателей от посредника на имя покупателя, регистрирует его в ч.1 журнала учета выставленных счетов-фактур и в книге продаж. Счет-фактура выписывается в 2-х экземплярах и второй передается покупателю. Т.о. комитент должен начислить НДС со стоимости поставки и сделать это должен в том периоде, когда комиссионер реализовал товар стороннему покупателю. Если недобросовестный посредник сообщит об отгрузке в следующем налоговом периоде, то комитенту придется уточнять НДС и сдавать уточненную декларацию по НДС за предыдущий период.
#1
by screamhome
Вопрос по 2 му пункту На основании какого документа нужно выставить такую счет фактуру в базе комитента?
#6
by Aleksey
там обратная ситуация разбиралась, как комиссионер у себе отражает на основании отчета. Вы вообще документы открывали?
#7
by Aleksey
комитент отгружает товар на 45 документом реализация, счет-фактура не выставляется Комиссионер приходует у себя на 004 Продавая товар он выписывает счет-фактуру клиенту После продажи он формирует документ - отчет комитенту с указанием кому, что и когда было продано На основании этого отчета комитент формирует отчет комиссионера. Этот же отчет автоматом формирует счета-фактуры выданные на клиентов и передает их комиссионеру Комиссионер на основании отчета формирует счета-фактуры полученные указывая в каждой счет-фактуре номер, дату, сумму, а также ссылку на счет-фактуру которую он передал клиенту Как то так
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Добовление новых счетов в План счетов. Как расширить поле наименование счет
- как группу счетов в плане счетов сделать обратно счетом?
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- ЗУП: Как настроить два дня за счет работодателя на конкретный счет и статью затрат?
- что такое счет и что такое кор счет? чем обход в бух запросе отличается?
- Как в Icq Lite 7 изменить оформление
- Управление торговлей 10.3, счет, накладная, счет фактура.
- Условное оформление в динамическом списке
- БП 2.0 Закрытие счета 45 при комиссионной торговле.
- Бух/нал учет. Счет 97.02. Нет в бух плане счетов.
- Префиксы для счетов фактур реализаций и счетов по условию.
В этой группе 1С
- ЗУП 2.5 Настройка формулы расчета для начислений с учетом ставки
- УТ 10.3 Как списать товар под оказанную клиенту услугу?
- Мобильное приложение 1с и сохранение фото в хранилище значений
- Пользователи ИБ и справочник пользователи. Сопоставление.
- Списать остатки с 003.02
- Параметры скд с настроек на форму
- Документооборот - не работает распознавание в несколько потоков
- Как вернуть значение Выборки в "начало"
- УПП: Авансы по налогу на имущество
- УТ 11 подскажите, как добавить раздел для публикации отчета?
- Копирование регистра и плана счетов Хозрасчетный
- конфликт блокировок при выполнении транзакции.
- MS SQL+1С сервер на одной машине: как распределить память?
- возврат нескольких структур из функции
- Вывод и оформление ТЗ через построитель отчета
- Прочитать файл в koi8-r кодировке
- Перенести данные из реквизита документа между одинаковыми базами.
- УниверсальныйОбменДаннымиXML
- УПП, представительские расходы
- СКК 76.01.2 в балансе 2013 и 2014 при переходе с 2.0 на 3.0