РБП не попадает в КУДиР #743932


#0 by Wkoda
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.24) Вносим НО по 97 счету. Столкнулись с проблемой, РБП попадают в КУДиР только при наличии оплаты данного расхода поставщику. В нашем случае оплата была произведена до даты ввода НО в систему. Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как же при вводе НО по РБП отразить тот факт,что данный расход уже был оплачен поставщику? Заранее спасибо за любую помощь!
#1 by Ctrekoza
Галка учета переходного периода на УСН в УП и настройках учета есть?
#2 by Wkoda
У нас ИП на ОСН
#3 by Naumov
Информация по остаткам расчетов для целей НУ должна вносится во вводе остатков.
#4 by Wkoda
в частности в нашем случае как это будет выглядеть? РБП (предположим программа) уже была оплачена поставщику в полном объеме, никаких остатков по взаиморасчетам нет, а списывать данному РБП еще пол года после перехода на БП 3.0 и эти суммы должны попасть в КУДиР
#5 by Wkoda
неужели никто не сталкивался?(
#6 by Ctrekoza
Посмотри в демке, там для ОСН все четко расписано, как раз по ПО 1с. РБП на сч.26 закрываются и нужно задать расчет. Вечером только смогу подробно описать.:)
#7 by Ctrekoza
+ Демку можно посмотреть и в 2.0 - разницы нет.:)
#8 by Ctrekoza
+ Ещё, давно занималась ИП, тогда к книгу многие расходы не попадали, несмотря на то что там всё задано правильно. Нужно было заносить некоторые расходы вручную дополнительными записями. Посмотри, возможно это так и осталось неисправленным.
#9 by Wkoda
Если только Записи книги доходов и расходов ИП делать...просто ну неужели данный функционал не предусмотрен разработчиками? а по поводу скорее всего там расписана типовая ситуация поступления РБП в течение года,при которой и поступление и оплата отражены в текущей ИБ. С этим проблем нет, по таким операциям в КУДиР все попадает. Проблема с теми РБП по которым оплата прошла до начала ведения учета в ИБ
#10 by Wkoda
Интересно, что по 41 счету предусмотрена галочка "Оплачено", а вот по РБП нет...
#11 by Ctrekoza
Да, некоторые расходы не попадали автоматически. Тогда нужно задать расчет остатка на начало ведения учета в ИБ.
#12 by Ctrekoza
Там в РБП должен быть срок списания указан. Посмотри занесли эти РБП по ПО в базу?
#13 by Wkoda
Ctrekoza, прошу прощения, Вы пишите: "Тогда нужно задать расчет остатка на начало ведения учета в ИБ",  разъясните,пожалуйста, что Вы имеете ввиду? Большое спасибо Вам за участие и помощь!)
#14 by Wkoda
да, разнесли. И при закрытие месяца по ОСВ суммы списываются
#15 by Ctrekoza
Там РБП где задаются, там должны быть эти РБП  заданы отдельно для каждого ПО с указанием срока списания. Вот когда остатки в базу перенести, там нужно было обязательно перенести. А в книгу не попадает? Смотри конфигуратор, но с конфигуратором я не пока не помогу. Жди спецов.:)
#16 by Wkoda
да, в ОСВ есть, а в книге нет... Спасибо)
#17 by Ctrekoza
Кажется, поняла в чем косяк в . Когда перенесли остатки не задали документы расчетов с контрагентом и документ поступления. Т.к., видимо остатки заносили вручную, ну или криво перенесли. Зайди во ввод начальных остатков и задай там  "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) по кредиту счета 60 или 76 - зависит от УП. Это пустой документ создается для ввода остатков по счетам, по контрагентам. Тогда должно начать списываться и попадать в книгу, как в случае с оплатой в этом периоде .
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С