#0
by Гений 1С
Остатки переносятся с фирмы А на Фирму Б. Допустим, есть остатки по ДТ 41 счета 100 рублей. Я делаю проводки: Фирма А Дт 41 Кт 00 -100 Фирма Б Дт 41 КТ 00 100 А бухгалтер спрашивает, может правильно так: Фирма А Дт 00 Кт 41 100 Фирма Б Дт 41 КТ 00 100 Что скажете?
#4
by aka AMIGO
"Дебет" и "Кредит" - это и есть знаки у счетов Дебет - приход, Кредит - расход Бух-ша права
#5
by Злопчинский
Уберите Гения от бухгалтерии - они друг от друга тупеют... При слиянии фирм активы по проводкам стопудово не так отражаются.
#6
by aka AMIGO
Сторно - исправление бухгалтерской записи в прошлом периоде. в сабже идет не исправление неправильностей, а передача хозсредств
#7
by Ненавижу 1С
фирма А все равно закрывается, какая разница? надо отличать смена сторон Дт/Кт и сторно
#8
by Злопчинский
Если делать по быдлобухгалтерски - то вариант бухши правильнее, чем вариант со сторно.
#10
by Злопчинский
не обязательно...? можно сторнами и в текущем периоде править, не обязательно только за прошлые...
#11
by aka AMIGO
понятие "Сторно" идет от старого периода, когда бухия велась вручную, в книгах, журналах. Стирать записанное - запрещено. Потому - период не суть важен, хоть за сегодня, но исправлять - значит "краснить". Сторно делалось красными чернилами.
#15
by Господин ПЖ
три порции шашлыка - выбросила в пропасть... ЗЫ сосян, кто тебе сертификат по БП давал, йопт, за какие заслуги...
#17
by Shurjk2
А в другом месте прям из ниоткуда эти шашлыки выплыли. Известно за какие выучил ответы на экзамен.
#19
by Гений 1С
я программист, а это вопрос из области аудита. Так как все же правильнее - сторнить или закрывать на 00?
#21
by Господин ПЖ
конфа кста какая... одних проводок будет мало по "спец." счетам визард же есть везде по вводу остатков ты-то свалишь... а ей после твоего рукож.пия там еще жить с этой базой
#22
by Гений 1С
она не говорит, она сама не уверена, спросила - а как происходит ваще при таких операциях обычно?
#24
by Злопчинский
Обратись к главбуху, главбух не знает - пусть обратится к аудиторам. Аудиторы не знают - обращайся ко мне. Цена консультации 2000 руб/час. Предоплата не менее часа.
#25
by Гений 1С
я счас спрашиваю не про ввод остатков. а про закрытие остатков. С вводом понятно, но бюджет операции переноса не позволяет сделать все через документы - не тот масштаб
#34
by Злопчинский
У него там не бухгалтер. У него там тыкатель кнопочек. Нормальный !!Б!!ухгалтер в проводки такую ахинею писать не будет.
#35
by Злопчинский
а как провести в программе - когда есть ПРАВИЛЬНАЯ схема проводок - дело десятое.
#37
by Господин ПЖ
повезло буху... встретить на пути "князя и программиста"... и ни один из них не аудитор
#39
by Господин ПЖ
>когда есть ПРАВИЛЬНАЯ схема проводок - дело десятое. а что в ее схеме "неправильного" по сути?
#40
by Shurjk2
Ну например то то что передача остатков одной фирму другой это совсем не одно и то же что перенос остатков из одной базы в другую.
#44
by aka AMIGO
Переносятся на фирму не только остатки по счету 41 (хозсредства), но и источники его образования. Скорей всего, это счет 60
#45
by Господин ПЖ
другой вопрос что пляски вокруг ос больше... и взаимозачет нужен если они торговали между собой а так - из тех же интернетов: Дебет 01 (10, 41 и т.д.) Кредит 00 (79, субсчет "Расчеты по присоединяемому имуществу в порядке реорганизации") - получены основные средства (материалы, товары и т.д.) в результате реорганизации;
#49
by Irbis
Как одна организация может передать остатки другой?! Продать да, ещё как-то на возмездной основе переуступить. Но чтобы через "00" — это сильно. "00" как бы только для ввода начальных остатков, или я от жизни отстал?
#54
by Irbis
Пусть так, при слиянии кто-то будет правопреемником, и у него не будет 00. А всё имущество куплено и ли ещё как-то передано. А вторая контора тихо и мирно, а может и не тихо, уплатив или не уплатив все налоги, почит в бозе
#59
by Господин ПЖ
есть 5 форм реорганизации, под них у минфина есть методика отражение этого безобразия по БУ
#62
by aka AMIGO
или "проводки при передаче ТМЦ между разными организациями" Если это не структурные орг-ии одного холдинга
#65
by Господин ПЖ
другой вопрос что бух будет делать - подпишет листочек с затратами (забыл как это называется во франях) или пошлет
#66
by aka AMIGO
да нет.. вот тут: вполне по теме, со счетом 79, только это Не знаю, что там за орг-ии у ТС - он изучал не сам бухучет, а 1С-БП, это 2 большие разницы :) Еще надо экзамен по налоговому законодательству сдавать :)
#67
by Shurjk2
Подпишет конечно, я думаю все равно чего нибудь они да сделают, вопрос то встал всего лишь в том делать или нет проводки с минусом или все таки поменять Дт с Кт местами, это мы тут головау греем а у них там все просто.
#71
by ИУБиПовиц
Лично мы когда реорганизовались путем присоединения делали проводки через 79 счет(ну а 41 не было), что то типа дт 79.03 кт 10.03 по старой организации дт 10.03 кт 79.03 по новой организации. Только там ж кроме остатков по БУ еще регистры по ОС, НМА, ндс, и еще чего то переносить..
#72
by Shurjk2
79 это если обособленные подразделения, все равно весь бухучет ведется в разрезе одной организации. Ну конечно можно за уши и 79 вместо 76 или там 60,62 счетов притянуть, но я бы тупо купил продал товар между фирмами так меньше всего бы вопросов от налоговой было бы.
#74
by Господин ПЖ
больше треша и угара... в инетах так же много про 41 <- 000, а про закрытие той конторы которая ласты склеивает вообще только закрытие 90-х + финрез... баланс сдали, запись сделали что "капец" и привет...
#75
by Shurjk2
Я думаю вообще порядок отражения операций не имеет такого уж прямо принципиального значения. Просто если переносить все через 0 счет можн олегко где то что то недперенести или там получить какую то прибыль которую неотразят например в закрывающейся организации и получить штраф. Ну и вообще нафиг буху эти терки?
#76
by ИУБиПовиц
Э, а оборотку посмотреть нельзя что ли. Все счета будут нулевыми, а дебет 000 или 79 будет = кредиту..
#77
by Shurjk2
Ну к примеру себестоимость переноса возьмут как то некорректно и испектор углядит в этом желание уйти от налогов.
#78
by Гений 1С
Кстати, у новой конторы понадобилось заполнить книгу покупок и продаж по операциям прошлой конторы. Решил вопрос просто - сформировал на основе документов "Формирование записи книги покупок (продаж)" документы отражения НДС, провел их на новую контору.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- 1C 7.7 ИТАН ОТД Оборотная ведомость не правильно считает деньги
- Как правильно произносить "1С"?
- В регистре время периода=23:59:59, а время документа 00:00:00, как сортиров
- как правильно делать оприходование товаров в 1С 8.1 УТ 10.2
- 5999-11-01 00:00:00.000 это что?
- УФ. Сравнение с предопределенным значение справочника. Как "правильно" делать?
- Как правильно сделать кадровое перемещение?
- ERP 2 Смены с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00
В этой группе 1С
- Ошибка в ограничении доступа к данным.
- Обновление СправочникСписок в обычной форме
- ЗУП - Начисление страховых взносов пересчитывает предыдущий год.
- 1с ошибка Документ.Имя Дублирование имени объекта метаданных
- v7: Как запретить пометку удаления кнопкой delete
- Исключение из строки символов, недопустимых в имени файла
- СКД расчет по формулам
- Найти значение табличного поля в таблице значений
- Удаляются фолио в 1С:Отель. Система Управления Отелем
- Выбор ТСД для УТ 10.3
- УТ11 - часть оплаты за услугу произведена налом (нужен чек ККМ), часть безналом.
- Карточка счета БП 3.0
- УТ 11 Как из РТУ получить адрес контрагента?
- УТ 11 Как из РТУ получить адрес контрагента?
- Запущенный отбор по журналу регистрации напрочь тормозит работу всего сервера ..
- Ведомость на выплату зарплаты через банк ЗУП 3.0
- Кто подскажет где посмотреть описание формата v8cscdsc.lst
- Ошибка оператора РольДоступна()
- УФ: СвязьПараметраВыбора по реквизиту формы
- Мобильное приложение: переход к полю табличной части для редактирования