Как правильно делать проводки со счетом 00 при слиянии фирм? #755693


#0 by Гений 1С
Остатки переносятся с фирмы А на Фирму Б. Допустим, есть остатки по ДТ 41 счета 100 рублей. Я делаю проводки: Фирма А  Дт 41 Кт 00 -100 Фирма Б  Дт 41 КТ 00 100 А бухгалтер спрашивает, может правильно так: Фирма А  Дт 00 Кт 41 100 Фирма Б  Дт 41 КТ 00 100 Что скажете?
#1 by Господин ПЖ
>Что скажете? вы нашли друг друга...
#2 by Neg
Когда ты делаешь в отчете что у тебя получается?
#3 by Соло
где глолсувалка?? По логике правильней сторно
#4 by aka AMIGO
"Дебет" и "Кредит" - это и есть знаки у счетов Дебет - приход, Кредит - расход Бух-ша права
#5 by Злопчинский
Уберите Гения от бухгалтерии - они друг от друга тупеют... При слиянии фирм активы по проводкам стопудово не так отражаются.
#6 by aka AMIGO
Сторно - исправление бухгалтерской записи в прошлом периоде. в сабже идет не исправление неправильностей, а передача хозсредств
#7 by Ненавижу 1С
фирма А все равно закрывается, какая разница? надо отличать смена сторон Дт/Кт и сторно
#8 by Злопчинский
Если делать по быдлобухгалтерски - то вариант бухши правильнее, чем вариант со сторно.
#9 by Господин ПЖ
>По логике правильней сторно т.е. активов в конторе вообще не было?
#10 by Злопчинский
не обязательно...? можно сторнами и в текущем периоде править, не обязательно только за прошлые...
#11 by aka AMIGO
понятие "Сторно" идет от старого периода, когда бухия велась вручную, в книгах, журналах. Стирать записанное - запрещено. Потому - период не суть важен, хоть за сегодня, но исправлять - значит "краснить". Сторно делалось красными чернилами.
#12 by aka AMIGO
в яблочко! :)
#13 by Neg
А как?
#14 by RoRu
Возьмём сч 50 касса и вопросы сразу уйдут ; бух прав
#15 by Господин ПЖ
три порции шашлыка - выбросила в пропасть... ЗЫ сосян, кто тебе сертификат по БП давал, йопт, за какие заслуги...
#16 by Гений 1С
красноту она видет в отчете, это ее и смущает
#17 by Shurjk2
А в другом месте прям из ниоткуда эти шашлыки выплыли. Известно за какие выучил ответы на экзамен.
#18 by Shurjk2
Ты ж программист сдклай чтоб не было красноты и все.
#19 by Гений 1С
я программист, а это вопрос из области аудита. Так как все же правильнее - сторнить или закрывать на 00?
#20 by Ненавижу 1С
да делай как бух говорит, она ж за бухучет отвечает
#21 by Господин ПЖ
конфа кста какая... одних проводок будет мало по "спец." счетам визард же есть везде по вводу остатков ты-то свалишь... а ей после твоего рукож.пия там еще жить с этой базой
#22 by Гений 1С
она не говорит, она сама не уверена, спросила - а как происходит ваще при таких операциях обычно?
#23 by Гений 1С
бух 3.0, но регистры накопления там закрыты в ноль, в т.ч. и по НДС.
#24 by Злопчинский
Обратись к главбуху, главбух не знает - пусть обратится к аудиторам. Аудиторы не знают - обращайся ко мне. Цена консультации 2000 руб/час. Предоплата не менее часа.
#25 by Гений 1С
я счас спрашиваю не про ввод остатков. а про закрытие остатков. С вводом понятно, но бюджет операции переноса не позволяет сделать все через документы - не тот масштаб
#26 by Гений 1С
хахаха
#27 by Злопчинский
и твак неправильно и так неправильно
#28 by Гений 1С
как правильно?
#29 by Злопчинский
если ты ПРОГРАММИСТ - то нефиг задавать вопросы. Делай так как говорит ГБ.
#30 by Злопчинский
см.
#31 by Shurjk2
Ну тогда так и скажи что не знаешь.
#32 by Злопчинский
#33 by Shurjk2
А бухгалтер ведь не программист она не знает как провести это дело в программе:)
#34 by Злопчинский
У него там не бухгалтер. У него там тыкатель кнопочек. Нормальный !!Б!!ухгалтер в проводки такую ахинею писать не будет.
#35 by Злопчинский
а как провести в программе - когда есть ПРАВИЛЬНАЯ схема проводок - дело десятое.
#36 by Shurjk2
Вообще конечно весело но мне все чаще тыкатели кнопочек поадаются.
#37 by Господин ПЖ
повезло буху... встретить на пути "князя и программиста"... и ни один из них не аудитор
#38 by Shurjk2
Зато каждый при своем остается.
#39 by Господин ПЖ
>когда есть ПРАВИЛЬНАЯ схема проводок - дело десятое. а что в ее схеме "неправильного" по сути?
#40 by Shurjk2
Ну например то то что передача остатков одной фирму другой это совсем не одно и то же что перенос остатков из одной базы в другую.
#41 by Neg
ну хоть одну проводку для сравнения, можно?
#42 by Shurjk2
Да хоть целую методику, весь интернет перед вами.
#43 by Neg
Ясно, спасибо.
#44 by aka AMIGO
Переносятся на фирму не только остатки по счету 41 (хозсредства), но и источники его образования. Скорей всего, это счет 60
#45 by Господин ПЖ
другой вопрос что пляски вокруг ос больше... и взаимозачет нужен если они торговали между собой а так - из тех же интернетов: Дебет 01 (10, 41 и т.д.) Кредит 00 (79, субсчет "Расчеты по присоединяемому имуществу в порядке реорганизации") - получены основные средства (материалы, товары и т.д.) в результате реорганизации;
#46 by Neg
Вопрос сабжа в другом.
#47 by Shurjk2
Ну в общем то модно и весь учет таким образом через нулевой счет вести:)
#48 by Господин ПЖ
как интересно...
#49 by Irbis
Как одна организация может передать остатки другой?! Продать да, ещё как-то на возмездной основе переуступить. Но чтобы через "00" — это сильно. "00" как бы только для ввода начальных остатков, или я от жизни отстал?
#50 by Господин ПЖ
почему бух не читает пбу и смотрит на сосю, а сося в мисту - вот что странно....
#51 by Ненавижу 1С
у них слияние
#52 by Shurjk2
Например ДТ 41 КТ 000 ДТ 000 КТ 60
#53 by Shurjk2
Им некогда разбираться цена вопроса не позволяет тратить на это время.
#54 by Irbis
Пусть так, при слиянии кто-то будет правопреемником, и у него не будет 00. А всё имущество куплено и ли ещё как-то передано. А вторая контора тихо и мирно, а может и не тихо, уплатив или не уплатив все налоги, почит в бозе
#55 by Гений 1С
мда. а воз и ныне там
#56 by Shurjk2
Так и не погуглил?
#57 by Irbis
С какого перепуга ему переезжать, ПБУ и план счетов каждые полчаса не меняются.
#58 by Гений 1С
что именно гуглить?
#59 by Господин ПЖ
есть 5 форм реорганизации, под них у минфина есть методика отражение этого безобразия по БУ
#60 by Ненавижу 1С
лучше зацени рабочие будни
#61 by aka AMIGO
типа так: "проводки при передаче МЦ между организациями"
#62 by aka AMIGO
или "проводки при передаче ТМЦ между разными организациями" Если это не структурные орг-ии одного холдинга
#63 by Shurjk2
Щас вы совсем его запутаете:)
#64 by Господин ПЖ
он сертифицированный спец по БП. всех продаст и купит
#65 by Господин ПЖ
другой вопрос что бух будет делать - подпишет листочек с затратами (забыл как это называется во франях) или пошлет
#66 by aka AMIGO
да нет.. вот тут: вполне по теме, со счетом 79, только это Не знаю, что там за орг-ии у ТС - он изучал не сам бухучет, а 1С-БП, это 2 большие разницы :) Еще надо экзамен по налоговому законодательству сдавать :)
#67 by Shurjk2
Подпишет конечно, я думаю все равно чего нибудь они да сделают, вопрос то встал всего лишь в том делать или нет проводки с минусом или все таки поменять Дт с Кт местами, это мы тут головау греем а у них там все просто.
#68 by Shurjk2
Вообще это из другой оперы.
#70 by aka AMIGO
не нужно подменять бухучет арифметикой..
#71 by ИУБиПовиц
Лично мы когда реорганизовались путем присоединения  делали проводки через 79 счет(ну а 41 не было), что то типа дт 79.03 кт 10.03 по старой организации дт 10.03 кт 79.03 по новой организации. Только там ж кроме остатков по БУ еще регистры по ОС, НМА, ндс, и еще чего то переносить..
#72 by Shurjk2
79 это если обособленные подразделения, все равно весь бухучет ведется в разрезе одной организации. Ну конечно можно за уши и 79 вместо 76 или там 60,62 счетов притянуть, но я бы тупо купил продал товар между фирмами так меньше всего бы вопросов от налоговой было бы.
#73 by ИУБиПовиц
ну так у нас они и были:)
#74 by Господин ПЖ
больше треша и угара... в инетах так же много про 41 <- 000, а про закрытие той конторы которая ласты склеивает вообще только закрытие 90-х + финрез... баланс сдали, запись сделали что "капец" и привет...
#75 by Shurjk2
Я думаю вообще порядок отражения операций не имеет такого уж прямо принципиального значения. Просто если переносить все через 0 счет можн олегко где то что то недперенести или там получить какую то прибыль которую неотразят например в закрывающейся организации и получить штраф. Ну и вообще нафиг буху эти терки?
#76 by ИУБиПовиц
Э, а оборотку посмотреть нельзя что ли. Все счета будут нулевыми, а дебет 000 или 79 будет = кредиту..
#77 by Shurjk2
Ну к примеру себестоимость переноса возьмут как то некорректно и испектор углядит в этом желание уйти от налогов.
#78 by Гений 1С
Кстати, у новой конторы понадобилось заполнить книгу покупок и продаж по операциям прошлой конторы. Решил вопрос просто - сформировал на основе документов "Формирование записи книги покупок (продаж)" документы отражения НДС, провел их на новую контору.
#79 by Shurjk2
Колоссально...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С