Авансы в КУДиР #773074


#0 by AlexToo
Добрый день, конфа 1С 7.7. УСН 1.3 (доходы-расходы). Подскажите пожалуйста, у нас каждое 25 число месяца сотрудникам выплачивают аванс(по расходным оредрам), а 10 числа зарплату(по документу выплата зарплаты). Так вот в КУДиР авансы попадают последним числом месяца, при начислении зп, а не каждый расходник. А вот теперь сам вопрос если сотруднику допустим 10.02 выплатили не всю сумму начиленой зп и на 70 счете осталось кредитовое сальдо, то при выплате аванса такому сотруднику 25.02, расходник попадет в книгу(25.02 хотя по идее не должен), а потом ещё и в конце месяца попадет т.е. задвоится. Не понимаю почему так происходит? Выходит начисленную зп предприятия по любому целиком должно выплатить?
#1 by Чайник Рассела
Расходы принимаются по принципу: оплачено, но не больше начисленного.
#2 by hhhh
по идее не должно это смешиваться, там период разный, если брать в разрезе месяца. Хотя... Неизвестно как это трактуется в  УСН 1.3
#3 by AlexToo
ну это в принципе так. Например 25.01 сотруднику выплачивается аванс 3250 выплачивается через РКО, в книгу 25-числом этот РКО не попадает т.к. на момент выплаты на 70 счете по данному сотруднику остатков нет. 31.01 начисляется зарплата в размере 7475 в книгу попадает сумма аванса 31.01 (и если открыть расшифровку будет написано, что начислили столько-то, уже выдали столько-то), соответственно у сотрудника на 70 счете, остается остаток не выплаченной зп 3435 10.02 выплачивается зарплата и вот если тут выплатить не весь остаток, а как у нас было 1700 рублей, то на 70 счете ещё остаток останется и при выплате аванса 25.02 расходником этот расходник попадет в книгу. По коду проверяется остаток на 70 счете. Но тогда выходит, что сотруднику обязаны всю зарплату сразу выплачивать, по хорошему так и должно быть, но бывает по разному.
#4 by AlexToo
Апну
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С