схема интеркампани и налоговая #777800


#0 by gogen3
Столкнулись с необходимостью работы по схеме интеркампани. Все у нас формируется отлично в УТ и бухгалтерии, но напрягает единственный момент: При выгрузке из Ут в бух документа передаче товаров между организациями документ реализации от первой фирмы на вторую формируется [b]последним[/b] числом месяца, а документ прихода на вторую фирму от первой формируется [b]первым[/b] числом этого же месяца. Т.е. Товар принят раньше чем он отгружен. Как на такой казус смотрит налоговая?
#1 by rozer76
ну при встречке обеих фирм будут вопросы да
#2 by gogen3
Так собственно как в этом случае оправдаться? Или переводить все на поденный расчет а не на помесячный?
#3 by Джордж1
если НДС - обязательно будут проблемы и без встречки Поденный
#4 by gogen3
Обе фирмы на упрощенке, проблем с НДС не будет. Т.е. вариант помесячный в любом случае не прокатывает? Или есть способы оправдаться?
#5 by rozer76
у нас раз в день
#6 by Джордж1
тогда я бы не заморачивался особо. на камералке такие вещи не выявят
#7 by gogen3
а на встречке? Обе фирмы зареганы в одной налоговой.
#8 by Джордж1
А УСН у вас какой? "Обе фирмы зареганы в одной налоговой." - это значения не имеет
#9 by gogen3
Усн доходы минус расходы
#10 by Джордж1
у обоих?
#11 by gogen3
у обеих Просто наш главбух не понимает как будет в случае чего оправдываться, когда зададут вопрос "как вы могли 1м июля заприходовать товар, если у вас даже ссылка на входящий документ от 31 июля в самом документе прихода от 1го июля"
#12 by Джордж1
права бух. Но только такие вопросы могут вылезти только при выездной проверке.
#13 by gogen3
спасибо за ответ! Передам. Вероятно все же придется на поденку переходить
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям