Проведение корректировки реализации в УПП 1.3.84.1 #789077


#0 by mihalich979
Приветсвую. Есть вопрос по поводу проведения документа "Корректировка реализации" в конфигруации УПП 1.3.84.1 Как я понимаю при уменьшении стоимости корректировочный сч-ф регистрируется в книге покупок. (в документе формирование книги покупок есть закладка "Вычет НДС по уменьшению стоимости" туда если добавить строки то все появится в книге покупок) Но блин у меня эти счет-ф еще и в книгу продаж появляются. Как их оттуда убрать? в Каком регистре почистить?
#1 by mihalich979
Есть предположение что это регистр "НДС продажи" в нем убрать эти строки. Или все же еще где-то надо что-то почистить?
#2 by mihalich979
мдя. Форум то живой вообще?
#3 by Черников
А делал ли обработку "Проведение по регистрам НДС"?
#4 by mihalich979
Конечно.
#5 by mihalich979
Фишка в том, что конфа узмененная, и конкретно изменен документ КорректировкаРеализации. И возможно он где-то что-то лишнее делает. Я к сожелению путем сравнения моделей не выявил каких-либо отклонений. Вот интересно у кого как в УПП 1.3 ложатся в книги КорректировкиРеализации ?
#6 by azt-yur
Вид операции документа смотри. Для твоего случая должно быть Корректировка по согласованию сторон
#7 by mihalich979
у меня исправление в первичных. ситуация. 1. продали товар 20 тонн 2. по приходу из 20 тонн, один мешок порвался, т.е. - 50 кг 3. делаем корректировку и выписывает новый корректировочный сч-ф.
#8 by azt-yur
исправление как раз таки и отражается в книге продаж сторно первичного и черным новая сумма. Корректировка по согласованию при уменьшении будет отражена в книге покупок. Счет-фактура корректировочный у вас новый - поэтому это Корректировка, а не исправление
#9 by mihalich979
ок сейчас попробую.
#10 by mihalich979
попробовал на одной Корректировки, вроде все получилось. Буду остальные за весь квартал перепроводить. Спасибо тебе azt-yur!
#11 by mihalich979
Еще вопрос. А если обратная ситуация. 1. Отгрузили 20 тонн 2. пришло 20,220 тонн, т.е. 220 кг излишек. Это Исправление первичных или согласование сторон?
#12 by azt-yur
Цитата с ИТС: Под исправлением следует понимать исправление допущенных ошибок в первичных учетных документах, а под корректировкой - изменение стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по согласованию сторон. При составлении исправленного первичного учетного документа соглашение сторон не требуется. Сторона, обнаружившая ошибку, уведомляет от этом другую сторону сделки. В большинстве случаев, продавец также составляет исправленный экземпляр счета-фактуры, в котором указывается номер и дата исправления, в соответствии с порядком, утвержденным в постановлении Правительства от 26.12.2011 № 1137.
#13 by azt-yur
Скорей всего корректировка И посмотри справку к документу, там в общем описано какие движения формируются для разных операций
#14 by mihalich979
спасибо! Я тоже пришел к этому выводу. Корректировка по согласованию сторон.
#15 by mihalich979
снова я по этому же вопросу. Зависют и задваиваются суммы при проведении Корректировок реализации: например: Корректировка реализации (основание: Реализация товаров и услуг) меняется только сумма. Проводки: Дт 76.ОТ    Кт 19,09    Сумма -19000 К ней же Корректировка реализации (основание: Реализация отгруженных товаров) Проводки: Дт 62.01    Кт 90,01,1   Сумма - 209000 Дт 90,03    Кт 19,09     Сумма -19000 А также имеем проводки из книги покупок Дт 68.02    Кт 19,09     Сумма 190000 что-то тут не верно или не хватает. Помогите! Завтра сдавать НДС а мы тут куралесим.
#16 by mihalich979
хелп
#17 by azt-yur
а не достаточно ли сделать только корректировку Реализации отгруженных товаров? 76.ОТ у вас должен был закрыться, зачем его сторнировать? И на первый взгляд проводок по второй корректировке достаточно
#18 by mihalich979
ок вариант два Корректировка реализации (основание: Реализация товаров и услуг) меняется и количество и сумма. Проводки: Дт 76.ОТ            Кт 19,09    Сумма -181.37 Дт 45.01 Кол-0.050  Кт 41.01    Кол -0.050 Сумма 1612.46 К ней же Корректировка реализации (основание: Реализация отгруженных товаров) Проводки: Дт 62.01    Кт 90,01,1   Сумма -1995.01 Дт 90,03    Кт 19,09     Сумма -181.37 Дт 90.02.1  Кт 45.01     Кол -0.050 Сумма 1612.46 А также имеем проводки из книги покупок Дт 68.02    Кт 19,09     Сумма 181.37 Тут ведь нельзя отказаться от одной из корректировок
#19 by azt-yur
все равно чушь получается на 19 счете. Да и вообще 2 корректировки по сути к одной операции фигня какая то, счет-фактуру корректировочную ты к какому документу привязывать будешь? Скорей всего данная операция нормально не автоматизирована, придется корректировать движения либо дорабатывать. Да и по форумам посмотрел, в старых темах пишут, что не автоматизировано, видимо относительно недавно они что то доработали да не доработали.
#20 by mihalich979
Спасибо за участие Дт 90,03    Кт 19,09     Сумма -181.37 заменили на Дт 90,03    Кт 76.ОТ     Сумма -181.37 и все закрылось.
#21 by mihalich979
УРА сдали нДС
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С