УПП 1.3: инвентаризация НЗП и распределени затрат на выпуск в каком порядке? #794961


#0 by AuneM1
Несовсем пониманию в какой момент делается инвентаризация. Допустим есть 25 счет распределющийся на 20, есть 23 распределяющийся пропорционально оказанным услугам. Вот распределился 25 счет и  остатки на 20 имземенились. Вот распределился 23 счет и оптья остатки изменились. Когда надо считать незавершенное производство и распределять затраты на выпуск?
#1 by Homer
Ну как бы 25 счет распределяется в УПП после того как 20,23 закроется на 90. вот и думай
#2 by AuneM1
КАК так? Разве он не на 20 закрывается? Но даже допустим так. Вот 25 распределилися статьи затрат другие, как делать инвентаризацию по ним, как делать распределение на выпуск?
#3 by Джинн
Какую такую инвентаризацию? Она производится до расчета себестоимости.
#4 by AuneM1
Вот вот. Но 25 и 23 попадают на 20й. Эти затраты не могут остаться по инвентаризации? А если не могут, то как они делятся на выпуск ведь для них распределени на выпуск не делалалось?
#5 by Джинн
Вы их руками делите, а не по базе распределения?
#6 by AuneM1
Допустим на 20м счете материалы, а на 25 зарплата и зарплата делится пропорциолнально материалам. Вот зарплата пришла с 25 на 20й, и вот она есть. Как опередлить какая часть З/П на незавершенке, и как остальная распределилась?
#7 by Джинн
Если способ распределения пропорционально материалам, то она и поделится пропорционально стоимости материалов. Никакие дополнительные телодвижения при этом не нужны. В незавершенке останется доля, соответствующая доле переходящего остатка материалов. Автоматически.
#8 by AuneM1
А если бухгалтера хотят определять сколько Зарплаты должно остаться на незавершенке?
#9 by ILM
Способ распределения статьи "зарплата" делаете "вручную", потом документ вводите "Установка базы распределения затрат". Хотя я считаю, глупостью оставлять зарплату в НЗП.
#10 by Джинн
Это почему? Если техпроцесс длительный, что почему бы и нет? Видел техпроцессы и по полтора года длительностью.
#11 by ILM
В этом случае зарплата будет больше накладными расходами, а в НЗП она всё-таки связанный капитал. У каждого ведь свой учет.
#12 by h-sp
статья затрат - это оборотное субконто. Поэтому остатков по статьям затрат не бывает. Если вы хотите такие остатки, то вам нужно тогда переписывать закрытие месяца.
#13 by ILM
Ну можно наработку выпустить, закрыть этап работы и т.д.
#14 by AuneM1
Причем тут субконто вообще? Субконто это производное от регистров Затраты и НЗП. А в регистре Затраты остатки по НомГруппе, Подраздлению, Статье затрат и много чему другому хранятся.
#15 by AuneM1
Т.е. аналог ручного заполнения корректировка прочих затрат, по переносу с 25 на 20 ?
#16 by AuneM1
ап
#17 by AuneM1
up А есть ли настройка чтобы все затраты с 25 счета легли не на такие статьи затрат а на одну статью?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С