БГУ, форма 769, обороты по счету 304.06 #795650


#0 by perester
Добрый день! Не подскажете ли должны ли попадать в кредиторскую задолженность обороты по счету 304.06? В кредиторской задолженности по КФО 2 стоит сумма со знаком минус, документ перенос затрат нфа на другой КФО, КПС, а в кредиторской задолженности по КФО 4 стоит та же сумма со знаком плюс, раньше они не входили в 769 форму или я неправильно сделал документ?
#1 by perester
up
#2 by alek_aab
Из Приказа 33н В разделе 1 "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения" Приложения (ф. 0503769) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, обязательства, кредитором (дебитором) не исполнены (далее - просроченная кредиторская (дебиторская) задолженность). В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов, отражающих показатели расчетов (задолженности дебиторская или кредиторская) в части остатков на начало, конец отчетного периода и (или) на конец аналогичного периода прошлого финансового года и (или) оборотов по увеличению (уменьшению) задолженности, сформированных в отчетном периоде: по дебиторской задолженности, - счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"; по кредиторской задолженности - счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", _030406000_ "Расчеты с прочими кредиторами", 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".
#3 by perester
спасибо за отклик! но мне говорят что там не должно быть суммы со знаком минус, что мне в таком случае делать? Могу ли я в документе переноса затрат списать затраты на 401 счета(не противоречит ли это приказам)?
#4 by perester
up
#5 by alek_aab
счет 304.06 закроется в конце года на счет 401.20. В отчетах данные можно править.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С