Учет расчетов с клиентами в разрезе выставленных счетов #119045


#0 by AlexSSSS
Имеем типовую бухгалтерию (пусть самую последнюю - 4.69). Опять возникла такая задача: фирма оказывает некие регулярные услуги клиентам по договорам. Ежемесячно выставляются счета и формируются акты выполненных работ. Кроме регулярных работ выполняются также и внеплановые, тоже в рамкаж этого же договора. Как лучше отразить данную ситуацию в учете? Если вести учет по договорам с клиентами, то не видно какие счета оплачены, какие нет. Если вести учет, используя в качестве договоров счета - сложности с просмотром общей задолжности по конкретному договору, так как с одним клиентом может быть несколько договоров по разным объектам. Самое простое - завести на счету учета расчетов субконто "акт выполненных работ" или "счет", но при этом придется править документы оплаты, учета авансов и т.д. что не есть хорошо. Можно формировать отчет по задолжности на основании общей задолженность по договору, распределяя ее по последним выставленным счетам - но тогда сложно отследить ситуацию, когда клиенту выставлены регулярные счета №1,№3,№4 и "внеочередной" счет №2, а клиент оплатил только счет №2. В общем хочется услышать мнения сообщества по методике отражения данного вопроса в типовой конфигурации. Может есть какой нибудь простой и элегантный способ?
#1 by Jar Jar Binks
Моя не вести задолженность по договорам, моя это лишний считать. Не одинакова разница ли, какой договор клиент платить? Вот по счетам моя интересно смотреть. И клиент по счетам хотеть торговаться, а договор какой, клиент не знать. Если спор по счёту возникать, тогда наша смотреть какой договор, и правилен ли счёт по правилам договора.
#2 by 427
есть пример - 300 баксов... Потянете? задолженность по договорам вести надо... Например, отсрочка оплаты по 1 договору - 2 недели, по второму - 3... Разная пеня при просрочке... При этом один могут оплатить (более позний), а ранний не оплачивают...
#3 by Jar Jar Binks
Моя полагать можно пеню по счетам считать. Размер пени брать от договора, какой у счёта был. И начислять пеню документом, который счёту подчинён, который подчинён договору. Только если пеня общей должна быть на вся сумма договора, тогда извращаться с задолженностью по договорам придётся.
#4 by Denisыч
>> Если вести учет, используя в качестве договоров счета - сложности с просмотром общей задолжности по конкретному договору, так как с одним клиентом может быть несколько договоров по разным объектам. Как вариант - использовать группы договоров (группа - договор, элементы- счета).
#5 by AlexSSSS
повторю и здесь - если хорошее решение, то потянем жду более подробную информацию a_s_voronin(at)mail.ru
#6 by Terv
небось, не меняя типовой конфы? ;)
#7 by 427
в понедельник...
#8 by Млинёптыть
жри кооноьяккк
#9 by AlexSSSS
Апну пожалуй разок
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С