Как в 1С бухгалтерии сделать анализ прибыли по номенклатуре? #132589


#0 by vak
1С Бухгалтерия v.469 , оптовая торговля, стоимость товаров определяется в момент отпуска.., скажем так - самый обычный простейший вариант...Можно-ли как-нибудь встроенными в 1С Бухгалтерия (v.469) штатными средствами получать данные, какую прибыль/убыток мы получали по каждой из номенклатурных позиций в течение определенного периода и точно так-же по каждой из операций продажи товара ? Скажем так - нужно табличка для разбора полетов - какая маржа на каждой из сделок...
#1 by БаГ
Любые удовольствия за ваши деньги.
#2 by alxarz
так разбери логику своей задачи (посмотри проводки по документам), по каким счетам себестоимость, по каким продажа, наценка, прочее... ну и оборотную ведомость тебе в руки...
#3 by VZ
Можно. На каждый гвоздь отдельно - можно...Только затраты готовы разносить по каждому отдельно взятому гвоздю? Нет? Хоца затраты "ну так, в общем", а прибыль "по каждому в отдельности"?И кому собираемся лапшу на уши вешать? Вроде главков совковых нет, вроде отделов промышленности горкомов Партии нет... Или себя утешать? Перед банкротством?
#4 by Гена
а свет, воду, туалетную бумагу... как делить будем?
#5 by alxarz
VZ хотел сказать: что натолкал в базу, то и получишь... :)запускаешь например анализ субконто и ищешь всё что хотел увидеть...
#6 by VZ
Вот именно... Делайте обыкновенную таблицу сравнения закупочных цен - продажных цен. Плюс выручка. И не полощите мозги "умными словами".
#7 by pit
МОЖНО в 1С Бухгалтерия (v.469) штатными средствами получать данные, какую прибыль/убыток мы получали по каждой из номенклатурных позиций в течение определенного периода и точно так-же по каждой из операций продажи товара..Для этого там есть ВСЁ...."какая маржа на каждой из сделок" - и это МОЖНО ШТАТНО. Но не совсем достоверно (с некоторым отклонением). К тому же такая информация особого смысла не имеет - ну только если вы продаете пароходы или самолеты (врядли больше 2 штук в месяц продадите....Эта инфа по сделке в ТиС - откровенная ТУФТА для .... для.... для развода юзероЛохов начальников - типа во какая ТиС крутая, прибыльность каждой сделки дает...
#8 by Tynou
от себя могу добавить, что ежели желаешь то, что пишешь, то вот минимальный список задач:- осмотри внимательно первое субконто на 90м счете- ещё внимательней посмотри на документ закрытие месяца- и подумай, оно тебе надо? придётся переделывать ВСЁ что касается операций по 90му... (в части НУ тоже) так что забей
#9 by systemstopper
Штатными средствами нельзя, для этого в конфе отчётов таких нет.
#10 by Tynou
Вы всё ещё выгружаете проводки из ТИСа в бухию и не корректируете?... Тогда мы идём к ВАМ! (неизвестный фискал)
#11 by systemstopper
ну ты парень загнался
#12 by Tynou
это ещё почему? вроде всё верно и естественно недостаточно... сие объясняется тем, что я признаю только 2 типовых отчета -ОСВ и по субконто, отсюда такие мысли
#13 by systemstopper
1. Каким стандартным отчётом можно узнать прибыль по каждой проданной номенклатуре как разницу между себестоимостью и выручкой от её продажи?2. При чём здесь операции по 90 счёту и закрытие месяца?
#14 by Tynou
1. никаким2. Раз уж человек говорит о "Номенклатуре", а не о видах, то ещё как причём. я сейчас пытаюсь реализовать распределение затрат на себестоимость продукции небольшого производства по "Номенклатуре", а не "видам". Идея не моя, но пободаться - весело. Вот и пытаюсь предупредить от поспешных действий...
#15 by systemstopper
Читаем : << оптовая торговля, стоимость товаров определяется в момент отпуска.., скажем так - самый обычный простейший вариант...>>
#16 by Tynou
с этого всё и начинается, конторка попросившая такой изврат - уже не первая (были и торговцы), может у нас климат другой? на мой вопрос "как вы себе это представляете?", мне предложили перепотрошить 90 и 40. пришёл к выводу, что это самая первая мысль, которая приходит в голову. отсюда сразу вывод - отговорить.
#17 by systemstopper
Вполне нормальное желание, только правильнее это было бы назвать сравнение закупочных и продажных цен и анализ продаж.
#18 by Tynou
большинство бухгалтеров, с которыми мне доводилось работать считают, что "среднее" есть редкостная гадость, оно конечно вс
#19 by Tynou
lol, продолжаю.... оно конечно всяко проще, но когда речь заходит о финрезах от каждой конкретной операции - не выход... про патрионный учёт я думаю ты побольше меня знаешь, так что вот предпосылки к тому, чтобы распределять всё "не совсем по среднему"...
#20 by VZ
В принцыпе-то можно подсчитать с какой-то точностью... Если перед этим провести анализ затрат и расписать метОду учета... Скажем, для грузчиков - по тоннам, для холодильного оборудования - по объему, длительности и режиму хранения, для "полевого" персонала - "по штукам" с коэффициентом на "порезать кусочками"... и т.д. и т.п. Т.е., прежде чем считать, надо метОду выработать, по-взрослому, не подецки, не размахивая руками...А затем смотреть в Базу на предмет: а есть ли эти параметры, а достоверны ли они, как получены: приборами, расчетом, почесали в затылке и прикинули...При чем здесь 1С? Или Ёксель? Или акцесс? Аксапта, наконец? Метода есть? Нет? Сравнивайте цены...
#21 by pit
"я сейчас пытаюсь реализовать распределение затрат на себестоимость продукции небольшого производства по "Номенклатуре", а не "видам". ".а ты паровоз не изобретай... Кулибин хренов... Закрытие можно вообще не трогать....Запрещаешь правку поля ВидНоменклатуры в номенклатуре..Автоматом кажой номенклатуре при создании создаешь свой вид номенклатуры, равный названию номенклатуры...Имеешь два разных справочника с отображением 1 в 1, с одинаковыми наименованиями. Алгоритм типовой в Закрытии даже не трогается....P.S. вот только если хотят распределять затраты с 25/26 не пропорционально, а по каким то правилам - тогда пахать Закрытие....
#22 by Tynou
УРАА!!! тут тоже есть любители пободаться.... в том то и дело, что не только 25,26, но и 24, и 28, и 70 поуродски хотят. И ЭТО ЗДОРОВО! может быть тогда не будет торговли ниже себестоимости. Прикол в том, что трудозатраты на разную продукцию в одном и том же подразделении разнятся на порядки. плюс вагон промежуточных стадий обработки с вечно сыпящимся оборудованием... веселуха.
#23 by pit
"большинство бухгалтеров, с которыми мне доводилось работать считают, что "среднее" есть редкостная гадость".ну тупые у тя бухи... Без средней с партионным учетом "по одноЭсовски" вот они потрахаются....P.S. Многие идиоты хотят партионный учет в бухии (от незнания), но когда в 8-ке они с ним потрахаются (и с перепроведением тоже) - быстренько спрыгнут на средневзвешенную....P.S. идеология мелких "ларечников"...
#24 by Tynou
не согласен, про типовую никто не говорит. на предприятии с 2003го не меняли учётку, а там фифа по сырью и продукции, хотя списывали как попало, писец. отсюда желание новой ГБ всё сделать честно. Кто-нибудь хоть раз видел учётку промпредприятия умещающаюся на 2х страницах?!!! 14м шрифтом. люди готовы работать и терпеть лишения, лишь бы был результат. ГБ - самый младший(по возрасту) сотрудник в бухгалтерии, так что - поддержка 100%.
#25 by systemstopper
а теперь давайте выскажем всё что знаем про себестоимость, партионный учёт, цены
#26 by Tynou
Ларёчникам не доначисляют каждый месяц по пятисот тыр налогов (это было раньше), с тех пор как мы начали борьбу с учётом, было только доначисление по ЕСН и НДФЛ, потому что до зарплаты ещё руки не дошли.
#27 by vak
Или я чего-то глобально не понимаю, или хреново сформулировал свою просьбу...Задача, IMHO предельно проста:Пусть условно у меня за месяц было осуществлено 30 продаж (каждый день по одной сделке) . Пусть в каждой сделке было по 3 разных "товара".Следовательно, выражаясь языком Excel-я, у меня будет 90 строчекВ первом столбце условно говоря пусть будет дата продажи.Во втором - наименование товара (номенклатура).Третий - количество проданного в этот день этого товараЧетвертый - себестоимость данного товара на момент продажиЧетвертый - выручка по этому товару.Все, больше ничего не нужно...Вопрос: можно-ли получить данную форму (или похожую...) в 1С штатными средствами?Наверное, это должны быть какие-то выборки по субконто, только не могу понять, как их организовать :(Ответ , (с учетом моей чайниковости в 1С) видимо нужен в виде алгоритма (выберите пункт такой-то, подпункт такой-то, в этом окне выберите то-то, в другом окне то-то и все получится)
#28 by Guk
В принципе, если работать по плановой, а не по фактической себестоимости, то с определенным допуском на расхождение между плановой и фактической себестоимостью, такой отчет лежит на проклабе. Там идет анализ 41 и 43 счета и вытаскивается продажная цена из документа отгрузки...
#29 by Дурочка 1С
Перебираешь строки документов расхода (хошь запросом, хошь перебором), стоя на строке отбираешь в операции документа проводки 41 счета по текущему субконто ... Разница между суммой строки и суммой такой "операции" и будет прибыль (по-русски сказать наценка, торговое наложение) по номенклатуре ...
#30 by VZ
Дата продажи, Наименование, количество, Выручка - все это имеется в одном единственном документе: Расходная накладная называется... Простейший запрос.Остается единственный пункт: СЕБЕСТОИМОСТЬ. Что в переводе на обыкновенный разумный означает: сумма затрат на владение предметом до момента продажи. Эта сумма затрат складывается из стоимости приобретения + стоимость владения. Первая часть: приходные накладные. Если нет парционного учета покупки-продажи - средневзвешанная цена.Стоимость владения: а фиг. Есть отдельно величина амортизации. Есть отдельно зарплата. Есть отдельно аренда, взятки, электричество, телефон, ремонт и т.д. Только как делить будем? По штукам? Тэк-с, продали один телевизор и поллимона штук бананов... делим затраты на 500001 штуку... Так чтоль? Или по весу? ....Забудь. Выведи эту "Итого" в отдельную строчку и спроси своих умникоа: как делить-то будем?И полгода они будут думать. А потом забудут про это.
#31 by Tynou
только вот главное чтобы контроль остатков стоял при забивании документов, а то до сих пор не редкость...
#32 by Tynou
так ведь можно же спецкоэффициент добавить "штукоградусонарыло" и не нужно никаких методик... "даёшь всё по среднему на момент продажи"... а корректировать среднюю нам религия не позволяет
#33 by Sonny
(0,27) Если под "штатными средствами" понимается "не открывая конфигуратора", тогда алгоритм вкратце такой - откройте меню "Журналы", выберите пункт "Журнал операций", в журнале задайте период и отбор по расходным накладным, затем плавно перемещая курсор по списку накладных внимательно просматривайте появляющиеся внизу проводки, смахивая слезу умиления не забывайте подсчитывать на калькуляторе итоги по количеству, себестоимости и выручке (нужен калькулятор как минимум с 3 регистрами памяти).
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С