ЗИК: проблема: Договор гражданско правового характера попадает в нал базу ФСС #133111


#0 by DmK
Если я не ошибаюсь деньги полученные по Договорам Гр.пр.характера не должны попадать в налоговую базу ФСС и с них не должны взыматься вычеты, а у меня почему то получаеться так:Оформляю на сотрудника вышеназванный договор.Ставлю тип договора "Договор подряда"На закладке "Налоговый учёт" автоматом ставиться:Код дохода "2000" (Вознаграждение за труд)Код вычета "403" (Расходы по Дог. граж. пр. хар.)Всё пересчитываю делаю запрос по ЕСН по сотруднику получаеться:За месяц он получил 7000 по договорам не обл. в ЕСН 8000Налоговая база в ФБ 7000Налоговая база в ФСС 15000 (7000+8000 так видь не должно быть ?)Налоговая база в ОМС 7000
#1 by TDI
В карточке ЕСН посмотри...эти суммы попадают в отдельную графу
#2 by DmK
Да в том-то и дело, они и попадают у меня в отдельную графу:"Выплаты по договорам гражданск.- правового характера и авторским договорам, не облагаемые в ФСС РФ (п.3 ст.238 НК РФ)"Но несмотря на это они попадают в налогувую базу ФСС и соответственно облагаються налогом. Мож я что упустил из виду?
#3 by ninal
Как вы определяете, что они попадают в базу?
#4 by DmK
Формирую индивидуальную карточку по ЕСН в графе: "Налоговая база и ставка по ЕСН" "в ФСС"(9гр.) там 15000р. ставка 2.3%Те. база складываеться из: всего начислено 7000 (гр.2)+ начислено по договорам гр.пр.хар. 8000 (гр9)Договора с Физ. лицом на аренду машин т.е. не должны облагаться в ФСС.З.ы. Конфигурация стандартная, некто в ней не копался, поэтому скорее всего я что-то упускаю из виду, вот только что?
#5 by ninal
Посмотрите где-нибудь расшифровку базы: в расчете авансовых платежей. налоговой ведомости, журнале налогов с ФОТ
#6 by Frog
+Раздел 2 ЕСН
#7 by DmK
Спасибо всем кто помогает, что у меня получилось:ДГПХ в нал базу ЕСН не попадает в ФСС, но попадает в ФБ и фонд ОМСЭто было бы правильно если бы мы брали машину в аренду с экипажем, но мы берём в аренду машину без экипажа т.е ЕСН как уверяет бухгалтер вобще не должен взыматься.Не подскажете как оформить ДГПХ в 1С так, чтобы с него вобще не взымался ЕСН.
#8 by ninal
Может тогда не нужно вообще заносить это в ЗиК??
#9 by VZ
Не надо никакого ДГПХ... Это все-таки оплата за труд...Вводите дополнительный ВР "Аренда автотранспорта", ставите признак "неденежный" (в смысле, не формирует сальдо по 70 счету), код НДФЛ 2400, без ЕСН, без проводок (в смысле: проводки будут в бухии, с проводками по НУ, как положено, там же и опрата через РКО - никаких ведомостей!!...). И все. Док НачисленияУдержанияСотрудника копируете из месяца в месяц... Этот ВР даст только сумму для расчета НДФЛ...
#10 by westinka
- а где у ВР ставится признак неденежный?
#11 by ElenaP
При создании нового ВР
#12 by Arden
нигде не ставится. это два разные вида расчетаДенежная доплата - ПроизвольныйДоплатаХХНеденежная доплата - ПроизвольныйНатуральныйДоходХХвыбирается в зависимости поставил галку при вооде нового начисления в помощнике или нет.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С