Выгрузка остатков на счетах и их загрузка #182048


#0 by Ay49Mihas
Делаю сабж (из ред. 5 бюджета в ред. 6 его же). У нас специфика такова, что на счетах Р01 и С01 добавлены субконто ФКР, которых в типовой не было. Подправил правила в XML соответствующим образом, но выгрузка-загрузка падает и не загружает почти ничего. Могу ли я вручную (написав обработку) перенести остатки? Если могу, то как? Вручную создавать операции или есь способ писать прямо в остатки?
#1 by Ay49Mihas
Ага, 1С:предприятие 7.7, конфа Бухгалтерия для бюджетных учреждений 5.17 - 6.01
#2 by Морозов Александр
Можеж подключится по OLE, а можеж та через файлик...
#3 by insider
вопрос в выборе остатков, создании операций или XML? :)
#4 by Ay49Mihas
Вопрос о загрузке остатков. Как их "оприходовать", чтобы без создания операций?
#5 by insider
ну или создаем документы или специфический документ "операция", в 7-ке все проводки (по регистрам или бухучету) привязаны к докам
#6 by Ay49Mihas
Альтернатив нет? А то будет болтаться документ... С пустыми корреспондирующими счетами...
#7 by insider
только как я написал, а почему счета пустые? вот это неясно...
#8 by Ay49Mihas
Ну, Дт101.04.1 - Кт? Вроде нечего кредитовать?
#9 by insider
балансовые счета при вводе остатков с "00", а забаланс - сам по себе, т.е. односторонней проводкой (росс. бухучет не знаю! но имхо все аналогично)
#10 by Ay49Mihas
Пасиба! Имел подозрение, что можно заюзать 00, но не до конца был уверен :)
#11 by insider
внимание! "00" должен закрыться, т.е. на дату +1 день к дате ввода остатков его не должно быть в балансе, быть внимателен.
#12 by insider
+11 не по-русский написал, сорри :)
#13 by Ay49Mihas
Так, а по-человечески?
#14 by insider
ну например (счета возьму свои, таоих не знаю) например у нас есть нечто (ОС) и есть соотв. задолженность, у нас выйдут проводки: Дт 104 (ОС, неважно какие) - Кт 00 Сумма: 100 /ставим на баланс ОС/ Дт 00 - Кт 631 (взаиморасчеты) Сумма 120 /учитываем дебеторку/ Дт 6441 (налоговый кредит, НДС) - Кт 00 Сумма 20 /учли НДС 20%/ это тупой пример, но смысл в том, что 00 должен закрыться в ноль
#15 by Морозов Александр
После ввода начальных остатков на счете "00" конечное сальдо должно быть 0... если это не так - либо ошиблись где-то с вводом... либо у бухов не сходится баланс
#16 by insider
ну да, я об этом :)
#17 by Ay49Mihas
А тупой перенос остатков должен осуществить обнуление 00? То есть если на счете сальдо дебетовое, то на другом счете должно быть сальдо кредитовое и при проведении этих операций 00 обнулится? (просто, ну в реальной жизни та несколько счетов с дебетовым сальдо и несколько с кредитовым)?
#18 by insider
должен быть БАЛАНС, понимаешь?
#19 by insider
+18 я спать хочу, потом как-нить лекцию по бухучету, извини :)
#20 by Ay49Mihas
У меня как получить баланс? Год закрыли, так что по определению баланс достигнут :) И мне просто перенести остатки...
#21 by Морозов Александр
15 пост еще раз прочитай
#22 by Морозов Александр
Это тока для балансовых счетов
#23 by Ay49Mihas
Да понятно, что для балансовых.     Я о том, что еще требуется с моей стороны при написании обработки переноса   остатков на 01.01.2006.     Она дергает остатки из 5 редакции и в 6й делает операции дебета либо кредета   текущего счета с корреспондирующим 00. В этой операции оформляются все счета,   операция проводится и 00 будет пустым или для его пустоты мне надо приложить доп. усилия?
#24 by Морозов Александр
Если все правильно то на 00 конечное чальдо будет 0. обороты то по счету будут...
#25 by Ay49Mihas
Вот, я это и хотел узнать :) Большое спасибо! Надеюсь, что со сданным балансом все у нас правильно :)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С