Не формируются записи книги продаж после обновления конфигурации #187912


#0 by Maider
После обновления конфигурации 1С редакция 4.5 7.70.025 - 7.70.466 Сетевая хозрасчет на 7.70.477 перестала автоматически формироваться книга продаж, то есть когда ее формируешь, в ней ничего нет. Если запись книги продаж ввести вручную (счет-фактура->ввести на основании->запись книги продаж), то потом в книге продаж появляется только эта счет-фактура. Раньше в конфигурации 466 этого делать не надо было, и все прекрасно отражалось в книге продаж. Флажок в договоре контрагентов (у нас один основной договор, мы его ставим для всех контрагентов)"автоматически создавать записи книги продаж" стоит. Что не так? Подскажите, пожалуйста. В фирме, где нам продали 1С, технические проблемы.
#1 by asady
Попытайтесь на копии базы 1. перепровести СФ за 2005 год, которые имеют хвосты в 2006-м 2. делайте документы ФормированиеЗаписейКинигиПокупок/Продаж за каждый месяц 2006 г. по одному(в этих документах есть замечательная кнопка "заполнить") вместо множества документов "ЗаписьКнигиПокупок/продаж"
#2 by Trigg
Дак проводки по ЗПР есть или нет?
#3 by andrey1111
сделай как в 1.1 и 1.2 и будет щастье
#4 by Maider
Прошу прощения, наши бухи не знают что такое ЗПР :), а я тока начинающий 1С-ник :). Порывшись в интернете, с удивлением обнаружил что это известная проблема, а ответа на нее почему-то не нашел. Похоже, наши бухи неправильно вели базу, а в этих обновлениях включился механизм, проверяющий это :). Вопрос: как же делать проводки по ЗПР :). Вот такой пример накопал : ------------- А вот еще одна ситуация, но уже со СФ выданными. Введем остатки и в налитике сошлемся на непроведенный СФ-выданный. Дт 62.1 Кт 00 - 19470 руб. Дт 90.3 Кт 00 - 2970 руб. Дт 00 Кт 76.Н.1 - 2970 руб. Дт ЗПР.20.Б - 16500 руб. Дт ЗПР.20.Н - 2970 руб. После получения оплаты документ "Формирование зисей книги продаж" создает проводку Дт ЗПР.20.Б - 19470 руб. !!! Если убрать остатки по счетам ЗПР, то документ "Формирование зисей книги продаж" вообще не видит этого контрагента. Этот метод плох еще и потому, что бухгалтер ни малейшего преставления не имеет о счетах ЗПР. В заблуждение вводит и то, что НДС 18%, а указанные счета ЗПР относятся к ставке 20%!!! Выход найден следующий. На дату ввода остатков выписываем СФ-выданный и проводим его. Уважаемые колеги поделитесь и вы своим опытом. ------------- что за прикол? зпр - 20 процентов НДС - 18? у нас бухи понятия не имеют о ЗПР. Поэтому может и записи книги продаж не формируются?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С