#0
by despertar
Дело происходит в стандартной бухгалтерии. Одна из бухгалтеров сначала выплатила зп за прошлый месяц, попутно отчисляя налог со счета 70 на счет 68,1. Например, 1000 руб. Через некоторое время у неё возникает потребность частично вернуть деньги, слишком много отчислила, например. И тогда бухгалтер заводит "бухгалтерскую справку" и ею делает ещё одну проводку со счета 70 на счет 68,1 на сумму -500 руб. При начислении зарплаты на следующий месяц бух видит не совсем то, что хочет. Вопрос - что посоветовать бухгалтеру, и насколько правомерны её действия? (с возвращение денег) Сторнирование явно не подходит. Есть ли стандартный механизм или нужно что-то писать.
#1
by asady
бух сделала все правильно. Не ее дело знать про то, что там еще нужно сторнировать операции по счету ДФЛ например... и т.д. (смотри движения документа по выплате зарплаты)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Получение логина и пароля пользователя
- Как определить на сколько лицензий hasp-ключ?
- некорректно формируется акт сверки по сч.76 за несколько месяцев
- Процедура с неопределенными по умолчанию параметрами
- Как получить объект на рекдактировании при выборке запроса?
- В регистре время периода=23:59:59, а время документа 00:00:00, как сортиров
- v7: V7 отличия типовой конфигурации от базовой
- Загрузка dbf
- Весы электронные и ККС:Драйверы торгового оборудования
- 1с 7.7 тормозит при записи и проведении документа только у одного пользоват
- v7: Списание с 20 счета на 40
- Конвертация регистра накопления
- Проблема с принтером Samsung ML 1210
- Партионный учет в Парус
- Запуск 1С в пакетном режиме в терминале
- Как начислить ночные военнослужащим?
- Разделение одного ОС на несколько
- При проведении док. вылетает 1с
- Как определить из какого справочника элемент
- Как убрать блокировку с объектов конфигурации?