v7: Списание товара на собственные нужды #261849


#0 by ZaOS
Приходит товар на продажу, небольшую часть иногда берут на собственные нужды. Подскажите, как правильно оформить? Бухгалтерия 7.7 486, стоимость товаров по средневзвешенной, в конце периода - закрытие месяца с расчетом факт. стоимости товара ---------------------------------------------------- на тек. момент (то что придумано предыдущим прогом) проводками 10-41, затем списание материалов 44,3-10, но тогда закрытие месяца проходит некорректно...
#1 by кто там
сразу списывайте на расходы
#2 by ZaOS
дт.41-кт.44 ?
#3 by y22-k
а в чем проблема Бух справкой  Д10К41 и кнопка Заполнить НУ а потом требованием накладной ?
#4 by JARRE
А документ СписаниеМатериаловТоваровПродукции чем не устраивает
#5 by y22-k
в типовой Бух 7.7 такого документа нет
#6 by ZaOS
документ есть, только он для НУ
#7 by y22-k
так в чем проблема
#8 by ZaOS
в плане счетов проводки дт.10-кт.41 нет
#9 by ZaOS
+ а если их делать - документ "Закрытие месяца" некорректно отрабатывает...
#10 by y22-k
например
#11 by ZaOS
1. 2. 10-41 перевод товара в материалы (Операция)   10-41 корр. ср. стоимости        (Закрытие месяца) ессно вопрос бухов: "почему у нас суммы меняются?"
#12 by igork1966
А разве требование-накладная не может сразу на затраты товар..... (отбор в форме выбора на продукцию и отключить можно....)
#13 by y22-k
У вас в УП стоит списывать по средневзвешенной поэтому у вас в ЗМ будут корректировка или поставьте среднескользящую ст-ть В чем разница 1) средневзвешанная Сумма списания Сумма нач + Сумма прих - Сумма возвр/колво(  нач + прих - возвр), те если  списывают 10 числа по цене 10 руб , а новый товар приходит 15 числа по цене 15 руб то стоимость будет скорректирована 2) Среднескользящая СКД сумма / СКД кол-во
#14 by y22-k
Ошибка Сумма списания =  Сумма нач + Сумма прих - Сумма возвр 2)Сумма списания =  СКД сумма / СКД кол-во
#15 by ь
Для : Рекомендую использовать какой нибудь транзитный счёт. например 41.Т. Тогда проводки будут: 41.Т - 41.1 списан твар с балансовых счетов, оприходован на транзитный 10.N - 41.T списан товар с транзитного счёта, оприходован на соответствующий счет материалов. Дальше матералы списываешь, как дальше требует ваша бизнес-логика. "Закрытие месяца" работает и всё ему по барабану.
#16 by Соло
"то что придумано предыдущим прогом" :))) ??? А ГДЕ ГЛАВБУХ ??? :)))
#17 by ZaOS
а он озадачен второй день уже...
#18 by y22-k
ты по поводу понял ?
#19 by ZaOS
скользящая предполагает отсутствие заднего числа (перепроведение)
#20 by ZaOS
+18 да и в учетных документах метод расчета - средневзвешенная оценка
#21 by y22-k
(20 ) да
#22 by ZaOS
спасиб всем. пусть бух напрягается - придумывает... :)
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С