ПУБ: корректировка взаиморасчетов #288929


#0 by дущ
Люди добрые, поможите, никак не получается перености кредиторскую задолженность. Очень давно ввели документ Поступление ден. средств (расчеты) не на того контрагента. Посоветуйте, как правильно перенести эти деньги в текущем расчетном периоде на правильного контрагента?
#1 by Нуф-Нуф
корректировка долга
#2 by дущ
как? уже пол часа парюсь. Проблема в том, что у данного контрагента нет кредиторской задолженности на данный момент времени и когда пытаюсь провести списание кредиторской задолженности - матерится, что нет кредиторской задолженности. Как поступить?
#3 by Нуф-Нуф
а каким это образом у вас так получилось, до сейчас задолжности нет??? ведь один из документов введенный по этому контрагенту введен не верно
#4 by alexdm
> Проблема в том, что у данного контрагента нет кредиторской задолженности на данный момент времени... Так что тогда ты хочешь перенести, если ее нет ?
#5 by дущ
ну так вот получилось, очень уж много этот первый покупатель покупал, в результате чего неправильно введённая кредиторская задолженность исчезла, сейчас остаётся только дебиторская задолженность. Таким образом, надо получается увеличить дебиторскую задолженность, а как это сделать ума не приложу.
#6 by ado
Попробуй через ввод остатков сделать...
#7 by alexdm
Есть такое дело в "производстве"... В твоем случае можно поиграться с документами по вводу нач. остатков по расчетам со снятыми галками "Формировать проводки", а по счетам перенос сделать ручной операцией.
#8 by alexdm
+ Все равно "Корректировка долга" до конца нормально не отрабатывает и задолженность по регистрам приходится вводом остатков корректировать...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С