#0
by Adelaida
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,фимра занимается производством, материалы списываю на 20 счет документом, с 20 счета на 40 ч/з операцию в ручную, с 40 на 43 документов передача ГП на склад, все замечательно, но потом... Зачем документ закрытие месяца делает корректирующие проводки по себестоимости и выпуску продукции? Спасибо!
#1
by ламеры спрашивают
Насколько я помню, на 40-м счете учет ведется по плановой себестоимости. А в конце месяца рассчитываеться фактическая, и плановая подгоняется под фактическую корректирующими проводками.
#2
by Мулька
Амортизация, вода, электричество, зарплата и т.д - все ж надо распределять однако. Как - зависит от принятой политике на предприятии
#3
by Adelaida
Получается, что когда плановая подгонятеся под фактическую, то вся с/ст становится равной НУЛЮ! Может надо где-то галочку поставить или какие-то нормы занести (чего не очень-то хочется делать)? Амортизация и проч. не распределяется...
#6
by ламеры спрашивают
себестоимость не становиться равной нулю. Зануляется промежуточный для расчета себестоимости 40-й счет.
#7
by Adelaida
Верно, так потом еще и 43 тоже обнуляется "90.2.1 43 Корректировка себестоимости продукции" И получается что вся моя продукция ничего не стоит :) Как мне этого избежать?
#10
by Adelaida
Если не вручную, то каким документом мне это делать? Я просто хочу понять как мне работать в проге, когда есть производство! Если не сложно то подскажите pls порядок работы в базе. Спасибо! P/S/ у лю 427 передай привет ...ре Свете Семененко!
#11
by Колхозник-внедренец
Открой типовую демку. Или на чистой конфе пройди попорядку все этапы: Поступление материалов - Выпуск продукции - Списание материалов - Реализация продукции - Закрытие месяца.
#12
by у лю 427
так это тебе и привет... P.S. 20 на 40 закроет ЗакрытиеМесяца... А ты давай лапками шевели, выполняй ... или лучше - книжку почитай...
#13
by Guk
Честно говоря, очень хотелось бы посмотреть на то, что они руч. операцией с 20 на 40 кидают...
#15
by Adelaida
Спасибо всем за полезные сответы... А тебе у лю 427 еще раз персонально сообщаю, что я, слава Богу, не Света Семенеко...
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Корректировка себестоимости в типовой бухгалтерии
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: Ошибка при проведении док. Закрытие месяца
- Корректировка средней себестоимости. Минусы при закрытии месяца.
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: БП 8, Передача продукции со склада готовой продукции 43сч на склад товаров
- Закрытие месяца, Корректировка выпуска продукции, Бухгалтерия 8.1
- v7: Корректировка долга по 58 счету
- v7: Проблемка закрытия месяца
- v7: Корректировка себестоимости
В этой группе 1С
- Типы полей Xbase
- ЗУП. Отчет 4-ФСС
- Как программно из 1С (v8.0) удалить документ (проведя его по всем регистрам
- Изменить реквизит программно в табличной части
- Время ожидания истекло
- Должен ли зачет аванса отражаться в книге покупок?
- Как определить раскладку в 1с?:))
- v7: Как в ЗуП сформировать список сотрудников, которые являются иностранцами?
- v7: СЧЕТ ПВ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
- v8: Отладка кода внешнего соединения возможна?
- Как заменить фон или заставку при запуске 1С-ки?
- Визуальная группировка в ТЧ документа.
- АктивизироватьПоУмолчанию поле ввода
- Excel разучился умножать
- Проверка орфографии в OpenOffice Write
- Подскажите с FormEx.dll.
- Батник и FTP
- Подключение через прокси из Excel на VBA
- Заполнение документа Word из 1С
- Табель учета рабочего времени, УПП