v7: Как списать с 26 счёта если не было реализации? #303396


#0 by Stanislaw
БП 8.0. При закрытии месяца выдаёт : Нет базы распределения на себестоимость продукции(услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: счёт учёта 26,подразделение - основное подразделение, база распределения - плановая себестоимость продукции. Используется директ-костинг.
#1 by mikecool
в следующем месяце закроется.... наверное
#2 by LOD
Задай этот вопрос умному буху (а лучше ГлБуху) он тебе должен всё пояснить
#3 by Stanislaw
в том и дело что умный ГлБух этого не знает))
#4 by Stanislaw
не закрывается
#5 by Худой
Мне кажется, не должно быть незакрытого 26 счета. А если ввести незавершенку?
#6 by Stanislaw
Всмысле "Инвентаризация незавершённого производства"? В организации нет производства, услуги и торговля.
#7 by Stanislaw
всмысле оказывают услуги и продают немного)
#8 by Sashi
У нас есть такая ситуачия, мы сначала закрываем на 90 с пустыми субконто, а в след.месяце, когда будет реализация, сторнируем эти проводки и делаем правильные
#9 by Бамбук
Ну прдайте что нибудь ненужное ))
#10 by LOD
Тогда учи бухучет, тут дело в глубоком понимании методов списания в бух учете в зависимости от политик и деятельности фирмы
#11 by Stanislaw
Больше никак не выйти из этой ситуации?А как в 8-ке сторнировать?
#12 by Stanislaw
Может направите хоть в нужном направлении? Бухучёт уже начал учить)
#13 by ZolotarevAA
Можно закрывать на основной вид деятельности, а не на пустой.
#14 by Sashi
Как иначе не знаю, так придумал главбух, а насчет в 8-ке...у меня конфигурация нетиповая она позволяет, как угодно делать закрытие. как в типовой не знаю, наверное в ручную или обработкой
#15 by Stanislaw
т.е.?
#16 by Мулька
Зависит от политики учетной. На затраты, на убытки и хз куда еще.
#17 by Stanislaw
А можно эту сумму внести в расходы будущих периодов?
#18 by ZolotarevAA
Нет. Это затраты отчетного месяца.
#19 by Stanislaw
Так что же всё таки делать с этим остатком?( Там 300 рублей болтается. как,куда?
#20 by ZolotarevAA
Еще раз. У нас принято закрывать затратные счета (25,26,44) на 90 пропорционально видам деятельности по выручке без налогов. Если выручки нет, то закрываются на основной вид деятельности.
#21 by Stanislaw
т.е. закрывать ручной операцией, правильно я понимаю?
#22 by ZolotarevAA
Как это делается в БП я не знаю. Можно просто проанализировать движения документа в тех случаях, когда затраты таки закрываются. Если имеются только движения в РБ, то операции "вручную" достаточно.
#23 by Stanislaw
а директ-костинг должен как-то влиять на это списание? если я не ошибаюсь, то списывается на 90.08, или списывается тоже пропорционально выручке?
#24 by Stanislaw
вверьх
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С