v8: УПП. В чем отличие счета 25.1 от счета 25.3. Знатоки бух учета. Хелп! #309953


#0 by SerGa
В УПП по БУ есть 2 счета 25.1  Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) и 25.03  Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) В чем между ними разница.... и какое распределение в 25.3. имеется ввиду?
#1 by Snovy
ЕНВД
#2 by SerGa
нет... тиам есть ещё 25.2  который как раз и есть  Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД)
#3 by SerGa
и в чем разница между 25.01 Прямые общепроизводственные расходы 25.02 Косвенные общепроизводственные расходы 25.03 Косвенные общепроизводственные расходы, подлежащие распределению (ЕНВД / не ЕНВД)
#4 by Chin
25.02 распределяется по статьям затрат облагаемым ЕНВД 25.03 распределяется по статьям затрат облагаемым и не облагаемым ЕНВД
#5 by Snovy
25.01 - затраты только не ЕНВД 25.02 - затраты только ЕНВД 25.03 - затраты, которые могут быть и не ЕНВД и ЕНВД и подлежат распределению между 25.01 и 25.02 в конце месяца. Не факт, что они буквально распределяются между 25.01 и 02. Все три субсчета распределяются на 20 и 23 как общепроизводственные в одном и том же порядке, заданном для статей затрат ОПР.
#6 by Snovy
Это уже НУ. на 01 выделяются ОПР, которые в целях НУ будут прямыми, а на 25.02 - косвенными. А вот 25.03 - загадка. Так как на семинаре по ПБУ 18 1С'ники утверждали, что в НУ ЕНВД нет, тем не менее оставили субсчеит для распределения ЕНВД. Как всегда лукавят.
#7 by SerGa
в 3 я имел ввиду НУ...
#8 by SerGa
а почему бы прямы по НУ на 20 не держать?
#9 by SerGa
т.е. по НУ 25.1 на 20 закрывается а 25.2 на 90?
#10 by Snovy
Потому что зарплату начальника цеха на 20 счете не удержишь. А по НК - это воля предприятия - считать затраты на з/п начальника цеха прямыми или косвенными.
#11 by Snovy
- абсолютно верно. ПС. Скоро мне и мисту прикроют, уж больно на асю наше общение в этой ветке стало похоже.
#12 by SerGa
так всё по делу....  тогда не очень понятно.... если чтото по БУ на 25.1 а по НУ на 25.2 то должны возникать ВР.... в какой момент генерируется проводка по ВР и каким документом?
#13 by Snovy
Так про настройке соответствия счетов БУ и НУ в момент формирования операции - т.е. сразу, как только оформляются проводки БУ и НУ. Тут уважаемая компания опять слукавила, декларируя, что можно вести учет по УУ, БУ и НУ раздельно разными документами. По НУ документы не работают отдельно от БУ - либо БУ+НУ, либо только БУ. Третьего не дано. А логика формирования ВР такая - если счет БУ=счет НУ, то нет ВР, если не равны - то возникает ВР. Если в НУ не отражаем, то ПР.
#14 by SerGa
т.е.в момент отражения затраты на 25... не при расчете с/с.... интересно на примере нач цеха.... документ Отражение зарплаты в учете отслеживает ситуацию когда по БУ 25.1 по НУ 25.2 и сам генерирует ВР?
#15 by Snovy
Ну так попробуйте...
#16 by SerGa
ок списибо...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С