#0
by ДаЛиЛуРРа
Ребята, помогите, а то уже «крыша съезжает» и начинается тихая паника! ЗиК 282 Хочу исправить текущее начальное сальдо, чтобы не было «красноты». Прочитала все посты, которые есть по этой теме. Взяла вост de_Bug: «ПОСЛЕ окончательного расчета текущего периода: 1. Сумму Накопленной задолженности и Текущего начального сальдо заносим в Текущее начальное сальдо. 2. Сносим Накопленную задолженность. 3. Все Выплаты переводим на текущий период. 4. Дату начала текущего периода обводим красным в настенном календаре. 5. Переводим период. Радуемся правильно сформированной Накопленной задолженности и Текущему начальному сальдо. 6. Ни в коем случае не производим Выплату ранее "красной" даты. 7. Вдалбливаем в головы расчетчиков, что Выплату ЗиК должна рассчитывать сама по кнопке Рассчитать. Рассчитанную сумму можно уменьшить (округлить), но ни в коем случае не увеличить.» Сразу вопрос: что значит «Все Выплаты переводим на текущий период»? Выплаты за апрель установить как за май что-ли? Ладно, сделала так как написано, ТНС вроде нормально перешла. Но когда формирую платежную ведомость, тот там рассчитываются суммы примерно в 2 раза больше чем задолженность за май!!! Причем не ровно в 2 раза, а вообще непонятно откуда взялись! Что я делаю не так? А?
#1
by Митор
если вы сделали выплату в периоде "Май" за апрельские начисления, то они попадут в майские расчетные листы
#2
by de Bug
Сразу вопрос: что значит «Все Выплаты переводим на текущий период»? Выплаты за апрель установить как за май что-ли? - Да. Мы все сальдо свели в ТНС на начало мая. Его и выплачиваем. Начисления ранее мая для нас не существуют. Но когда формирую платежную ведомость - откуда? Из дока Выплата зарплаты? чем задолженность за май - какая? Накопленная?
#3
by ДаЛиЛуРРа
Здорово! Как только написала сюда, сразу все получилось! Чудеса! Только получается что в отчете "структура задолженности предприятия" останется долг за апрель. Не помешает ли это в будущем где-нибудь?
#4
by de Bug
Здорово! Как только написал ответ, через две минуты все получилось! Чудеса! :-) Нет. Просто не обращать внимания.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- При расчете среднего заработка задваивает оклад по дням
- Подключение и настройка кассового апарата datecs mp 500t
- Учет внутреннего совместительства в УПП?
- Как узнать - Четное число или нет?
- Как выдернуть правила обмена из УТ в БП из конфигурации?
- v7: Никак не могу разобраться с документом Акт сверки расчетов
- Удалить ячейки в документе Ексель из 1с.
- Как восстановить базу cd... ?
- В чём прикол XML?
- Как обрезать в Excell после вторго пробела все символы в строке!
- Как правильно выгрузить данные из регистра сведений в таблицу
- Как компоновке данных получить периодический остаток если в этом периоде не
- УТ, релиз 10.2.13
- Работа с Paradox
- Дистанционное обучение: имеет ли смысл?
- v8: ЗУП (проблемы с расчетом НДФЛ)
- Проверка на наличие реквизита документа....
- Аварийное завершение "1С : 7.7" в сегменте локалки
- USB сканер штрих кодов, 7.7
- Вещевое довольствие