УПП Давальческое сырье #384193


#0 by ProTeZ
Приветсвую. Расскажите цикл документов для отражения производства продукции из давальческого сырья. передел-1. как я понимаю. Заказ покупателя переработка - Поступление товаров услуг(переработка) - требование накладная - а вот как производить отчет производства не хочет готовую продукцию на забалансовый счет записывать :(
#1 by ProTeZ
Неужели ни кто не поможет? :(
#2 by viknik
Везде указывай заказ покупателя. Готовая и не должна на забалансовый идти. Она пойдет на 20.02
#3 by ProTeZ
Бух говорит, что на 002 должно уйти.
#4 by Serg_1960
А почему Вы решили что выпущенная продукция должна быть на забалансе? Отчет правильно отражает _факт_. А Вы желаете отразить _намерения_. Ваши бухи эту разницу понимают?
#5 by Serg_1960
В Вашей цепочке документов нет последнего - самого нужного документа
#6 by ProTeZ
т.к. готовая продукция не наша поэтому придумали на забалансе отражать.
#7 by ProTeZ
я прошу написать цепочку документов для производства из довальческого сырья
#8 by ladybird
"я прошу написать цепочку документов для производства из довальческого сырья" руководство пользователя и диск итс в  помощь.
#9 by zag2art
Все делать на основе заказа покупателя. Производство так же как обычно. После ОПзС - Передача товаров и Реализация услуг по переработке. Единственное отличие в производственном цикле - это статус материальных затрат для давальческих материалов должен быть "принятые в переработку". Да, учет материалов по БУ - конечно же на забалансе.
#10 by ProTeZ
спасибо
#11 by zag2art
Да, еще - выпуск продукции идет на специальный счет 20.02 - он балансовый и это правильно, так как продукция сама принадлежит нам и имеет нашу себестоимость (мы тратили свою работу, может и часть материалов была нашей)
#12 by Serg_1960
Сорри, я был не прав :( Сам прочитал - удивился, - это что я такое написал? :(( Поправлюсь: Во всех документах этой цепочки необходимо всегда указывать заказ покупателя (переработка) - только так программа Вас "правильно" поймет. А если это не так - ищите причину в настройках. В любом случае у Вас всегда есть возможность исправить вручную счета "по умолчанию" в документе. Ваши бухгалтера павы: диск ИТС, журнал "ПБУ" №2 от 2008, статья "Учёт за балансом" (выдержка): ...Забалансовый счёт 003 используется переработчиком давальческого сырья. Счёт предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку и не оплачиваемых организацией. ...Следует отметить, что как сырьё, полученное для переработки, так и готовая продукция учитываются на счёте 003 до момента передачи заказчику готовой продукции...
#13 by Разработчик
заказ покупателя(переработка)->Поступление товаров и услуг (в переработку)->Требование-накладная->Отчет производства за смену -> Реализация услуг по переработке Счет учета материалов забалансовый 003 Счет учета готовой продукции 20.02
#14 by Разработчик
готовая продукция наша, материалы не наши
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С