Экспортно-импортные операции и ставка НДС. (ТиС 7.7) #403686


#0 by EuVod
Попросили меня из рядом стоящей организации (ТиС 7.7) сделать странное: типа отгружают в Азербайджан (на экспорт, сами опыта не имеют, как правильно оформлять) и им объяснили, что на товар надо поставить ставку НДС 0%, при этом это не тоже самое что безНДС. (в чем именно «не тоже самое» объяснить мне не смогли, подозреваю, что в печатных формах должно быть написано не («Без НДС» а «0%»). А уж если не смогут потом зачесть этот НДС при экспорте, то как-то потом его будут выплачивать.  Но поскольку ясности нет, в чем именно проблема, может кто имел дело с оформлением документов на экспорт и подскажет мне, что им вообще надо? Если просто ту же «ставку НДС» (из перечисления) выводить в ряде случаев как «Без НДС», а в ряде случаев как «0 %» это одно, а если нужно что-то более существенное – это другое. Спасибо. (если сумбурно спросил – звиняйте:), постараюсь уточнить.
#1 by EuVod
апну
#2 by EuVod
м-да. видать тупой вопрос. Тогда простой, прямой вопрос - ежели отгружаю иностранному предприятию, то все документы оформляются также как и нашему (т.е. ставки НДС и прочеее заполняются также как если бы, это был внутрироссийский клиент?).
#3 by Джордж1
НДС 0% - значит операция все же облагается НДС и входящий НДС можно взять к вычету Без НДС - операция не облагается НДС и входящий НДС нельзя взять к вычету
#4 by Джордж1
РЕализация на экспорт облагается по ставке 0%, а входящий НДС при этом берется к вычету.
#5 by EuVod
Т.е. вопрос исключительно к печатной форме документа? (поскольку при закпке товара НДС был уплачен, то он к вычету пойдет).
#6 by EuVod
Т.е. правильно псать 0%. Интересно, что лучше - сделать еще одно знаение перечилсения 0% или флажок на форме, чтобы безНДС печаталось как 0%.
#7 by Джордж1
Там еще декларация отдельно заполняется по этим операциям. + раздельный учет НДС нужен по операциям на экспорт. // Вот сегодня была ветка где это обсуждали
#8 by EuVod
Спасибо за разъяснение. по крайней мере ясен смысл. Ветку щаз поищу. Про декларацию пусть у них голова болит - у них бух на аутсорсе, а ятак - мимо пробегаю, по мелочи помочь.
#9 by lexa
нк лучше почитай, без ндс - это когда организация не являетя плательшиком ндс, а вот восстановить входящий ндс наверное приднтся, но его можно списать на затраты и уменьшить налог на прибыль
#10 by EuVod
угумс. просто в типовых v77 заполняется БезНДС. я где-то подправлял (В какойто старой необновляемой комплексной), что если фирма-продавец - плательщик НДС, выводить не БЕзНДС, а "----". В общем я так понял в типовых 7.7 вообще нет никакой поддержки по экспорту.
#11 by Джордж1
Нулевая ставка НДС в типовых должна быть.
#12 by EuVod
У них там система - первичка в управленческой базе (ТиС), потом они стандартно выгружают в Бухию и там делает им баланс, сидя у себя дома.
#13 by lexa
похоже да, но на всякий случай итс посмотри
#14 by EuVod
У меня старая ТиС - там нет. Надо будет на ИТС глянуть, щаз актуальная 956...
#15 by EuVod
раз упомянута ИТС - тупой вопрос как им эффективно пользоваться?... Если нет желания инсталлить их базы? или по другому никак? (у меня обычная - не партнерская)
#16 by lexa
никак
#17 by EuVod
уфф.. это мне все лиски теперь фтыкать и ставить... а потом я хочу на другой комп переехать.. :( ну ладно, чеж поделать
#18 by lexa
ставь последний
#19 by EuVod
там все сфслки на базы? А как дать его почитать буху? (у нас в конторе почти ни у кого сидюков нету?)
#20 by lexa
бух пусть консультант читает или распечатай
#21 by EuVod
т.е. ИТС должно быть только на одном компе? либо везде ставить и диски друг-другу давать.. еще наверное в терминале можно сделать, но опять же диски менять не удобно:)
#22 by lexa
вроде как то можно по сети, ты на самом диске почитай
#23 by EuVod
ок. Спасибо:) помогли и время сэкономили а то все гуглить - жизни не хватит.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С