#0
by Merkuce
У нас на предприятии выпустили продукцию, отразили на 43 соответственно. В следующем отчетном периоде произошла революция в мозгах и решили считать выпущенную продукцию полуфабрикатами (учитываются на 20 счете). В бух. учете решено было сделать сторно проводки 43-40. Вопрос. Как эту продукцию отправить на счет 20 и какие еще регистры нужно скорректировать? Спасибо за помощь
#2
by Merkuce
нет. нужно сделать так, что выпуска вообще не было. корректировка регистров. вопрос каких и как правильно?
#4
by mista2009
Ну вот примерный список - НЗП - Затраты - Затраты на выпуск продукции - Партии товаров на складах - Выпуск продукции
#5
by Merkuce
выпуск был произведен в отчетном периоде, который закрыт. поэтому просто убрать его нельзя. известно только количество готовой продукции на складах на данный момент и ее стоимость. часть продукции должна стать полуфабрикатами, которую после упаковки опять сделают готовой продукцией. Я бух. учетом раньше не занималась, только учусь, поэтому нужна конкретная помощь: сделать то-то , то-то и то-то
#6
by shuhard
[конкретная помощь] открыть план счетов, убедиться в том, что ПФ учитываются на 23 счете, сделать перемещение 43-23
#21
by shuhard
проводка в УПП вещь крайне редкая, ибо Рг не двигает. передать в НЗП можно и должно требованием-накладной
#25
by Merkuce
вот я тоже считаю, что проводки мало. а требования-накладная подразумевает, что что-то продукция была произведена и ее передают опять в производство. а она произведена не была... Я думаю, что нужно сторнировать следующие регистры Регистр накопления "Выпуск продукции" Регистр накопления "Выпуск продукции (бухгалтерский учет)" Регистр накопления "Недоработанная продукция" Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой" Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой (бухгалтерский учет)" Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой (налоговый учет)"
#30
by Дарлок
+ типичный представитель мистабола? пока не объяснишь какая тебе хоз. операция нужна ответить здесь тебе некто не сможет.
#32
by Дарлок
я то, ессно нет... я всегда исключительно по делу... коротким не стоящим огрызком не размахиваю
#33
by mista2009
"но нзп влияет на нп" Судя по этой фразе надо бы ещё и учёбники по бухучету поштудировать.
#35
by mista2009
Кстати какая у вас конфигурация и релиз Я таки регистры в первый раз вижу - Регистр накопления "Недоработанная продукция" - Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой"
#36
by Merkuce
Учет незавершенного производства, принятый в учетной политике организации, напрямую влияет на финансовый результат текущего периода в бухгалтерском учете, а также на величину налога на прибыль организаций. Из учебника.
#38
by mista2009
Это пять!!!! Студенты потренировались. А про наработку то они не слышали. Я про регистр "Недоработанная продукция" :))))
#39
by mista2009
Выдернуто из контекста. НЗП никак напрямую не влияет на НП!!! На НП напрямую влияют только 90-е счета. Учите матчасть. :)))
#40
by Merkuce
про напрямую никто ничего не говорил :)) информацией про студентов не обладаю, дорабатывал какой-то питерский франч года 2 назад В состав НЗП также включаются полуфабрикаты собственного производства. Поэтому полуфабрикаты собственного производства учитываются на 20 счете. Соответственно часть готовой продукции, которая стала готовой продукцией по ошибке, нужно сделать полуфабрикатами собственного производства и учесть на 20 счете
#43
by Merkuce
везде пишут что полуфабрикаты на 21 учитываются, а полуфабрикаты собственного производства учитываются на 20 счете
#44
by Snovy
Остановитесь... Есть такое понятие, как бесполуфабрикатный метод учета затрат. Это как раз тот случай, когда полуфабрикаты учитываются на 20 счете. Т.е. они не выделяются на 21 счет. Но тем не менее необходимо вести их по количеству да и сумму затрат на них распределять. Очень близко к наработке в терминах УПП, но есть нюансы. А вот то, что НЗП влияет на налог на прибыль - для меня это тоже новость
#46
by mista2009
У законодателей вроде как всё нормально, полуфабрикаты на 21. А насчёт писак... ну всякие писаки бывают... Ну вы конечно потешная особа. А чем "полуфабрикаты" отличаются от "собственные полуфабрикаты"?
#47
by shuhard
остановился вернемся к конкретной учетной ситуации. на складе лежит ГП, период закрыт, декларация сдана. [часть продукции должна стать полуфабрикатами, которую после упаковки опять сделают готовой продукцией] минусы передачи ГП в НЗП ТН на следующий передел, для производства ГП "ГП завернутая"
#53
by ilis516
, и другие: девочке просто надо рассказать принципы учета затрат в УПП... что, к сожалению, на форуме сделать практически нереально... Попробую хотя бы рассказать про выпуск на склад и в затраты. Когда полуфабрикаты учитывают на 21 счете, то это НА СКЛАДЕ. Как на 10, 41, 43, только на 21. Когда на 20-м - это значит, был выпуск В ЗАТРАТЫ какого-то подразделения. На склад результат этого выпуска не должен попадать. У вас - попал на склад, неважно, что не на 21, а на 43. Забирайте теперь его Требованием-накладной на 20-ку - и все. Т.е. должно было быть: Дт 20 - Кт 20 в прошлом периоде, а будет Дт 43 - Кт 20 (в прошлом периоде), Дт 20 - Кт 43 (в текущем). Как раз проблем не будет: продукция выпущена ранее, с/с посчитана, В производство придет уже по известной цене (себестоимости).
#55
by Merkuce
я правильно понимаю, что эта себестоимость должна указываться в графе сумма в требовании накладной?
#56
by mista2009
Вы всё больше и больше веселите народ. В ТН нет и в принципе не может быть графы сумма!!!
#57
by shuhard
[что эта себестоимость должна указываться в графе сумма в требовании накладной] в типовой такой графы нет, ручное указание себестоимости опасно
#61
by Merkuce
Как бы то ни было глав бух. против передачи требованием накладной. Говорит нет бумажки, которая бы обосновала данную операцию.
#62
by mista2009
А на сторно она какую бумажку сделает? Типа "По ошибке главбуха полуфабрикат остался в производстве"? Ну вы и отправите полуфабрикат ТН обратно в производство.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Учет товаров - внутри номенклатуры введен учет по характеристикам?
- Как вести учет в бухгалтерии, если учет ведется только операциями.
- Учет полуфабрикатов собственного производства
- Кадровый учет (учет льготного стажа) в УПП
- Настройка Нал.Учета, Бух. Учета, Упр. Учета
- v7: Налоговый учет vs бух. учет
- Не формируется расход в регистре Учет затрат (бух-й и нал-й учет). УПП
- УПП.Рауз. Учет фактических данных по бюджетам УПП Нет данных по статье
- Учет розницы при смены четной политики без учета 42 на с учетом 42 счета
- Почему в УТ 11 разделен учет ГТД и учет серий?
- УПП 1.3 Продажи , себестоимость продаж упр.учет/бух. учет
В этой группе 1С
- Как из cfu получить cf?
- SQL уменьшение размера LOG?
- Как программно открыть параметры страницы или предварительный просмотр?
- Что такое SDBL?
- Нужно ли выписывать Чек ККМ при наличии ПКО?
- ЗУП: сотрудник уже уволен
- не обнаружен ключ защиты в 1с 77
- КД2: игнорирует период выгрузки при выгрузки данных из конфигурации на базе v8.0
- Хранилище
- Субконто у родителя счета не совпадает с подчинённым счетом
- Запрос и менеджер временных таблиц. Что-то не работает :-(
- Загрузить настройки СКД программно и сформировать отчет.
- Видимость Excel (Ole)
- Использование характеристик в СКД.
- СКД: Как "отловить" программно нажатие кнопки "Стандартная настройка" в настройках СКД
- УПП Заказу поставщику из заказов поставщикам
- Символ переноса строки в Word
- Ошибка при отправке письма (обмен электр. сообщениями) в УТ. Как быть?
- Форма выбора печатных форм
- Как посмотреть коннекты к базе в SQL Server 2008?