Учет полуфабрикатов в УПП #441380


#0 by Merkuce
У нас на предприятии выпустили продукцию, отразили на 43 соответственно. В следующем отчетном периоде произошла революция в мозгах и решили считать выпущенную продукцию полуфабрикатами (учитываются на 20 счете). В бух. учете решено было сделать сторно проводки 43-40. Вопрос. Как эту продукцию отправить на счет 20 и какие еще регистры нужно скорректировать? Спасибо за  помощь
#1 by Lenny
Требование-накладная?
#2 by Merkuce
нет. нужно сделать так, что выпуска вообще не было. корректировка регистров. вопрос каких и как правильно?
#3 by LamerSuper
Ответ в самой фразе нужно сделать так, что выпуска вообще не было
#4 by mista2009
Ну вот примерный список - НЗП - Затраты - Затраты на выпуск продукции - Партии товаров на складах - Выпуск продукции
#5 by Merkuce
выпуск был произведен в отчетном периоде, который закрыт. поэтому просто убрать его нельзя. известно только количество готовой продукции на складах на данный момент и ее стоимость. часть продукции должна стать полуфабрикатами, которую после упаковки опять сделают готовой продукцией. Я бух. учетом раньше не занималась, только учусь,  поэтому нужна конкретная помощь: сделать то-то , то-то и то-то
#6 by shuhard
[конкретная помощь] открыть план счетов, убедиться в том, что ПФ учитываются на 23 счете, сделать перемещение 43-23
#7 by Snovy
23? а не 21? У меня вопрос к автору, как они полуфабрикаты на 20 счете в УПП учитывают?
#8 by Merkuce
на 20 они учитываются.
#9 by Дарлок
плати деньги и все будет
#10 by shuhard
[на 20 они учитываются] бред 20 - НЗП
#11 by Snovy
Как? в количестве? на 20? в УПП? или как наработка?
#12 by Merkuce
я так поняла, они вообще выпуск не оформляют, поэтому все на 20 и остается
#13 by Snovy
Т.е. все таки не полуфабрикаты, а НЗП?
#14 by shuhard
передай в НЗП с 43 на 20
#15 by Merkuce
называют они их полуфабрикатами, а по факту похоже, что НЗП, раз 20...
#16 by Merkuce
а этого достаточно?  просто проводку сделать?
#17 by Дарлок
я фигею с таких специалистов
#18 by Merkuce
спорим, что проработав 3 дня с УПП ты был не лучше
#19 by Дарлок
я лучше... да и только с упп я уже  3 года работаю
#20 by Snovy
я тоже офигел - думал что разработчики УПП сделали решительный шаг вперед...
#21 by shuhard
проводка в УПП вещь крайне редкая, ибо Рг не двигает. передать в НЗП можно и должно требованием-накладной
#22 by Дарлок
если речь идет о сторнировании, то не все так просто
#23 by shuhard
запасся попкорном
#24 by Дарлок
насколько я помню НЗП это налог на прибыль
#25 by Merkuce
вот я тоже считаю, что проводки мало. а требования-накладная подразумевает, что что-то продукция была произведена и ее передают опять в производство. а она произведена не была... Я думаю, что нужно сторнировать следующие регистры Регистр накопления "Выпуск продукции"                         Регистр накопления "Выпуск продукции (бухгалтерский учет)"         Регистр накопления "Недоработанная продукция"                     Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой"     Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой (бухгалтерский учет)"                                 Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой (налоговый учет)"
#26 by Merkuce
нзп - незавершенное производство
#27 by Merkuce
но нзп влияет на нп
#28 by shuhard
займись зарплатой, в УПП тебе не светит
#29 by Дарлок
что не разбираешься? только складом небось занимаешься?
#30 by Дарлок
+ типичный представитель мистабола? пока не объяснишь какая тебе хоз. операция нужна ответить здесь тебе некто не сможет.
#31 by shuhard
т.е. ты себя мистаболом считаешь, ценим самокритичность
#32 by Дарлок
я то, ессно нет... я всегда исключительно по делу... коротким не стоящим огрызком не размахиваю
#33 by mista2009
"но нзп влияет на нп" Судя по этой фразе надо бы ещё и учёбники по бухучету поштудировать.
#34 by shuhard
так тебе самое ценное отгрызли - соболезнуем
#35 by mista2009
Кстати какая у вас конфигурация и релиз Я таки регистры в первый раз вижу - Регистр накопления "Недоработанная продукция" - Регистр накопления "Отклонения фактической себестоимости от плановой"
#36 by Merkuce
Учет незавершенного производства, принятый в учетной политике организации, напрямую влияет на финансовый результат текущего периода в бухгалтерском учете, а также на величину налога на прибыль организаций. Из учебника.
#37 by Merkuce
сильно переработанное УПП.  На базе УПП, редакция 1.2 (1.2.7.1)
#38 by mista2009
Это пять!!!! Студенты потренировались. А про наработку то они не слышали. Я про регистр "Недоработанная продукция" :))))
#39 by mista2009
Выдернуто из контекста. НЗП никак напрямую не влияет на НП!!! На НП напрямую влияют только 90-е счета. Учите матчасть. :)))
#40 by Merkuce
про напрямую никто ничего не говорил :)) информацией про студентов не обладаю, дорабатывал какой-то питерский франч года 2 назад В состав НЗП также включаются полуфабрикаты собственного производства. Поэтому полуфабрикаты собственного производства учитываются на 20 счете. Соответственно часть готовой продукции, которая стала готовой продукцией по ошибке, нужно сделать полуфабрикатами собственного производства и учесть на 20 счете
#41 by shuhard
[Поэтому полуфабрикаты собственного производства учитываются на 20 счете] лоботомия
#42 by Merkuce
у законодателей? или у писателей учебников по бух. учету?
#43 by Merkuce
везде пишут что полуфабрикаты на 21 учитываются, а полуфабрикаты собственного производства учитываются на 20 счете
#44 by Snovy
Остановитесь... Есть такое понятие, как бесполуфабрикатный метод учета затрат. Это как раз тот случай, когда полуфабрикаты учитываются на 20 счете. Т.е. они не выделяются на 21 счет. Но тем не менее необходимо вести их по количеству да и сумму затрат на них распределять. Очень близко к наработке в терминах УПП, но есть нюансы. А вот то, что НЗП влияет на налог на прибыль - для меня это тоже новость
#45 by Snovy
Вы тоже сначала подумайте, потом пишите про 20 и 21...
#46 by mista2009
У законодателей вроде как всё нормально, полуфабрикаты на 21. А насчёт писак... ну всякие писаки бывают... Ну вы конечно потешная особа. А чем "полуфабрикаты" отличаются от "собственные полуфабрикаты"?
#47 by shuhard
остановился вернемся к конкретной учетной ситуации. на складе лежит ГП, период закрыт, декларация сдана. [часть продукции должна стать полуфабрикатами, которую после упаковки опять сделают готовой продукцией] минусы передачи ГП в НЗП ТН на следующий передел, для производства ГП "ГП завернутая"
#48 by Snovy
Да я тоже думаю вернуть им 43 на 20 требованием накладной да и делов то :)
#49 by shuhard
ОК, 48 постов с ответом в
#50 by Merkuce
а то, что они ее же потом выпустят это проблемой не является?
#51 by Merkuce
никаких доп. затрат не будет
#52 by Merkuce
ппросто нужно сместить по времени этот выпуск
#53 by ilis516
, и другие: девочке просто надо рассказать принципы учета затрат в УПП... что, к сожалению, на форуме сделать практически нереально... Попробую хотя бы рассказать про выпуск на склад и в затраты. Когда полуфабрикаты учитывают на 21 счете, то это НА СКЛАДЕ. Как на 10, 41, 43, только на 21. Когда на 20-м - это значит, был выпуск В ЗАТРАТЫ какого-то подразделения. На склад результат этого выпуска не должен попадать. У вас - попал на склад, неважно, что не на 21, а на 43. Забирайте теперь его Требованием-накладной на 20-ку - и все. Т.е. должно было быть: Дт 20 - Кт 20 в прошлом периоде, а будет Дт 43 - Кт 20 (в прошлом периоде), Дт 20 - Кт 43 (в текущем). Как раз проблем не будет: продукция выпущена ранее, с/с посчитана, В производство придет уже по известной цене (себестоимости).
#54 by Merkuce
Спасибо.
#55 by Merkuce
я правильно понимаю, что эта себестоимость должна указываться в графе сумма в требовании накладной?
#56 by mista2009
Вы всё больше и больше веселите народ. В ТН нет и в принципе не может быть графы сумма!!!
#57 by shuhard
[что эта себестоимость должна указываться в графе сумма в требовании накладной] в типовой такой графы нет, ручное указание себестоимости опасно
#58 by Merkuce
понятно. У нас такая графа есть
#59 by Merkuce
А чем плохо поднимать настроение? :))))
#60 by КнОпка
+1 )
#61 by Merkuce
Как бы то ни было глав бух. против передачи требованием накладной. Говорит нет бумажки, которая бы обосновала данную операцию.
#62 by mista2009
А на сторно она какую бумажку сделает? Типа "По ошибке главбуха полуфабрикат остался в производстве"? Ну вы и отправите полуфабрикат ТН обратно в производство.
#63 by Merkuce
Не знаю, я пока не рискую спорить :)))
#64 by КнОпка
а что такого в этой операции? о_О
#65 by Merkuce
не знаю, пишу начальнику бумажку с вариантами :))
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С