УПП:Закрыть незавершенку в управленческом учете. #454623


#0 by Viktosha
В прошлом году учет только налаживали и до нормального расчета себестоимости дело не дошло. В УПП ведется только управленческий учет, бух ведется в другой базе. Стоимость готовой продукции учитывается по плановым ценам. Можно ли просто списать всю незавершенку на конец года, чтобы в этом начать заново. Причем часть готовой продукции идет на изготовление другой. Как лучше закрыть прошлый период не считая себестоимость.
#1 by Viktosha
аппп
#2 by mikeA
Рискну предположить: Инвентаризация НЗП, Списание НЗП.
#3 by Viktosha
это я знаю, меня интеремует чисто методически, можно ли это сделать и будет ли это правильным
#4 by Viktosha
еще раз апп
#5 by Rico_1C
Можно, инвентаризацией или распределением - нормально..
#6 by mista2009
О какой методике вы говорите? Методике неправильного учёта в УПП :))) "до нормального расчета себестоимости дело не дошло" - это уже нарушение всех методик
#7 by Rico_1C
+ Всмысле расчет в ЛЮБОМслучае - нуно делать..
#8 by Viktosha
вы мне прям глаза открыли!!!!! я спрашиваю, как сделать так, чтобы с НГ начать нормальную деятельность, не тянув за собой прошлогодние хвосты
#9 by Viktosha
за все месяцы или можно только в декабре?
#10 by Rico_1C
->
#11 by Rico_1C
Если НЕраспределять НЗПза предыдущие периоды оно пережодит в следующие - значит можно в декабре.. P.S.: Хотя ХЗ, чем может обернуться..  ;))
#12 by mista2009
Надо будет закрыть все производственные регистры, не только НЗП. А их там штук десять. Рекомендую обработкой закрыть всё в ноль.
#13 by Rico_1C
Еще смотря на чем если РАУЗ - там пара регистров..
#14 by Rico_1C
- НЕпожалеешь..
#15 by mikeA
imho проще себестоимость рассчитать за год, если обработки готовой нет. Заодно и потренируются, тем более что бухучёт отдельно.
#16 by Viktosha
производственные - это затраты или какие еще? Просто боюсь, что после расчета себестоимости - она будет неправильной, тем самым стоимость готовой продукции будет неверной. Желательно, чтобы на остатках она была по плановой стоимости
#17 by Rico_1C
При чем здесь плановая стоимость?!.. Плановая эт промежуточная (чтоб НЕрасчитывать) - до Расчета, после Расчета - реальная..
#18 by Viktosha
я понимаю, поэтому я хочу чтобы не расчитывать а оставить ее по такой стоимости. При этом, данные для расчета - НЗП и прочее - занулить
#19 by Rico_1C
Распроведи ВСЕтребования и Очеты производства..
#20 by Viktosha
чтобы у меня поехали все остатки)))))))))))) вот это по-моему точно бред
#21 by Rico_1C
Они у тя и так - едут !..  ;))
#22 by Viktosha
ничего не едет, все хорошо работает, я про складские остатки тока что позвонила в службу поддержки - сказали закрывайте регистрами и все нормально будет
#23 by ho0p
это и имеется ввиду когда говорят обработкой...
#24 by ho0p
+ а других вариантов нет, т.к. списание НЗП не списывает незавершенку.
#25 by Viktosha
только вот какие регистры закрывать, так и не сказали(((( Я которые сама называла, она проверяла а потом говорила, да надо Может кто подскажет какие еще кроме: НЗП и Затраты на выпуск
#26 by Rico_1C
Смотри по каким есть движения в Требованиях и Отчетах производства..
#27 by Viktosha
скорее по документу Расчет себестоимости правильнее будет смотреть
#28 by Rico_1C
Неа..
#29 by valeriy vm
а зачем вам управленческий учет? все прекрасно работает и через регламентированный, это себестоимость) а зарплату где считаете?
#30 by Viktosha
в данный момент у нас регламентированный учет ну ооооочень урезанный, т.е., если в УУ 1000 наименований ГП, то в БУ это 1 наименование.И пока мы не сравняем (стремимся выравнять 2 учета,точнее приблизить бу к уу), то ведем 2 параллельных. ЗП считается и в УПП и в 77, но пока еще в отдельной базе, так как бухгалтерия еще не перешла.
#31 by Olga Bel
Если не расширенная аналитика, то рег.нак. Незавершенное производство и Затраты. Оставить нужные остатки, остальное обнулить. Затраты на выпуск, Выпуск продукции - только обороты, на следующие периоды не повлияет. Надо погасить имеющиеся остатки на на нужную дату, всё равно, приходом или расходом. Делала так по УУ и НУ обработкой, потом учет шел нормально, хвосты не вылезали.
#32 by Viktosha
а что за обработка? сами писали или брали откуда-то? не поделитесь?
#33 by Olga Bel
Сама. Простейшая, разовая - формировала по остаткам док.Корректировка записей регистров. Даже нашлась. Как делиться, если почты нет?
#34 by Viktosha
kepaksv@mail.ru буду очень признательна
#35 by Olga Bel
отправила
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С