#0
by georgelisovsky
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, какими документами ввести начальное сальдо по заработной плате в УПП? И чтобы это сальдо отражалось во всех возможных отчетах по зарплате.
#3
by georgelisovsky
vudo, у вас был опыт использования этого документа для ввода начальных сальдо? Поделитесь, если не жалко)))
#5
by georgelisovsky
"А что не понятно?" Хотя бы то, какой вид расчета использовать... Использовать оклады, коэффициенты, как-то неразумно, т.к. сальдо оно и есть сальдо, что там понамешано и в каких пропорциях не известно. Новый вид расчета под это дело создать, что ли?
#6
by Cube
С ИТС: Методика ввода начальных остатков УПП: Расчеты с сотрудниками Перед началом расчета зарплаты необходимо ввести остатки по расчетам с работниками, а также при начале работы не с начала календарного года дополнительно – данные учета доходов, суммы исчисленных НДФЛ, ЕСН и страховых взносов в ПФР. Остатки по взаиморасчетам с работниками вводятся документами Начисление зарплаты за месяц (или месяцы, если в организации имеется задолженность по выплате зарплаты за разные месяцы), предшествующий началу расчетов. Документы можно заполнить автоматически, затем оставить по одной строке на работника, указать в ней оставшуюся невыплаченной сумму заработной платы и провести. Дополнительно суммы задолженности регистрируются на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" без разбивки по месяцам образования задолженности с помощью ручных проводок на счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции со счетом 000 "Вспомогательный счет". Остатки непогашенных займов регистрируются документами Договор займа с работником в обычном порядке, а также на счете 73.01 "Расчеты по предоставленным займам" с помощью ручных проводок на счет 73.01 "Расчеты по предоставленным займам" в корреспонденции со счетом 000 "Вспомогательный счет". Данные учета доходов, суммы исчисленных НДФЛ, ЕСН и страховых взносов в ПФР вводятся из имеющихся в организации налоговых карточек в документ НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги в разрезе кодов и видов дохода, а также месяцев налогового периода. Эта операция необходима только в том случае, если начало учета в программе не совпадает с началом года. Данные об остатках не примененного имущественного вычета вводятся документом Подтверждение права на имущественный вычет. Для проведения автоматических расчетов среднего заработка для оплаты больничных листов, отпусков и т.п. требуются данные о доходах работников за предшествующие месяцы. Если при внедрении конфигурации нет возможности повторно провести расчеты за эти месяцы, тогда при начислении этих видов оплаты необходимые данные для расчета среднего заработка надо будет вводить вручную.
#8
by georgelisovsky
Вобчем у меня такой план нарисовался))) Кто не согласен - поправьете. 1. Создаю одно основное независимое начисление фиксированной суммой "Начальное сальдо" и одно аналогичное удержание "Начальное сальдо". 2. Создаю и провожу документ "Начисление зарплаты сотрудникам организаций", в котором по все сотрудникам, кому должна организация, делаю начисление, которые должны сами - удержание.
#10
by vudo
А для каких целей? Управленческих или бухгалтерских? Если для бухгалтерских, то удержанием не отделаешься, ибо важен месяц за который не выплачена зп и важен за какой месяц выплачена зп... Я делал документ Зарплата к выплате организаций, на основании РКО, потом корректировал сальдо по кассе.
#11
by almar
Документ Начисление ЗП лучше не использовать. Я использую документ Перенос данных, аналогично переносу ЗиК - ЗуП
#13
by georgelisovsky
"А чем тебе оклад по дням(часам) не нравится?" Хочется мух от котлет отделить)))
#14
by georgelisovsky
"А для каких целей?" А мулька такая. Задача стоит бухучет не трогать (на 70 счете наколотили операциями). Но чтобы по всем отчетам начальное сальдо проходило.
#15
by vudo
Кроме тебя этими "Начальное сальдо" ближайшие 70 лет пользоваться никто не будет. А бухам все равно что будет написано. Они на дату смотреть будут. в все подробно описано (велосипеды только для прогулок на свежем воздухе хороши, а на 100км лучше на машине или поезде)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- Односторонний обмен УПП УПП
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- v8: Свертка УПП и разнесение на ЗП, УТ, ПБ
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- Сальдо в ОСВ от личается от сальдо в ОСВ по счету
- чем отличается УПП 1.2 от УПП 1.3 ?
- Кто считает управленческую ЗП в УПП? Есть вопрос.
- обмен упп - упп
В этой группе 1С
- Как програмно сформировать отчет ?
- Какая версия MS SQL для 1с предпочтительнее
- Регистр партии товаров на складах. Номер кор строки
- 8.2 Не разворачиваются окна
- Обработка.КорректировкаДвижений созданого документа.
- Отобрать запросом документы без движение по регистру
- коннект к базе 8.1
- Оборудование печати на готовых бланках
- Событие Нажатие на элементе Надпись
- СКД. Подскажите - как вывести несколько табличных частей справочника в отчет?
- Учет авансов покупателя в валюте 1С УПП 1.2.28.1
- Как перенаправить каталог временных файлов 1С на другой диск ?
- 1с 8.2 пытаюсь отменить проведение
- ЗиК. Отражение начислений по ГПХ в 4-ФСС
- УПП проводки по больничному листу
- WINDOWS 7 . пароль просрочен и должен быть заменен
- "переключение" между схемами компоновки данных в отчете
- не проводится документ "Начисление зарплаты"
- v8: Заполнить ТЧ документа на основе ТЧ другого документа
- загрузка в бухгалтерию 2.0 из ЗУП 2.5