Сложный учет НДС + принятие к учету ОС в УПП #544294


#0 by Romas81
При принятие к учету ОС документ не пишет в регистры НДСНезавершенноеПроизводство или НДСКосвенныеРасходы (документ ПринятиеКУчетуОС даже не является их регистратором). Может кто подскажет как 1Совцы рекомендуют разделять НДС с основных средств на продукцию которая будет продана под НДС 0% или 18%? Например при вводе в эксплуатацию материалов все Ок, в зависимости от счета в способе отражения, туда же и НДС идет в незавершенку или в косвенные. А вот с основными какой-то затык...
#1 by shuhard
[как 1Совцы рекомендуют разделять НДС ] путем корректировки Рг накопления и Рг сведений всяк имеющий раздельный учет НДС пишет сам, что для ОС, что для РБП
#2 by Romas81
Интересно, что в модуле прям строчка есть: но почему закомментировали они принятие к учету ОС, т.е. раньше значит нормально все было... почему они решили, что вручную лучше? :)
#3 by shuhard
[т.е. раньше значит нормально все было] не верю, № релиза УПП, в котором Распределение НДС косвенных расходов увеличивало стоимость ОС
#4 by Romas81
Это я предположил, что в прошлых релизах НДС основного средства попадал в регистр НДС незавершенное производство, чтобы потом определить на какую продукцию он пойдет. у нас нет надобности включать НДС в стоимость ОС, это я предполагаю наверное больше для ЕНВД надо? У нас же просто есть реализация продукции под 0% и под 18%.
#5 by shuhard
[нас нет надобности включать НДС в стоимость ОС, ] есть, в пропорции 0% и 18%
#6 by Romas81
Мы НДС, который идет на продукцию (драгоценные металлы) которую мы реализуем под 0% можем подать к вычету, поэтому мы его не включаем в стоимость... Просто НДС до реализации может зависать в незавершенке, в полуфабрикатах, в готовой продукции. + в декларации мы его должны отражать в отдельной строке когда приняли к вычету, поэтому и нужен раздельный учет.
#7 by shuhard
угу и документ Распределение НДС косвенных расходов не используете ?
#8 by Romas81
Только для 26 счета, т.к. он у нас по директ-костингу закрывается... для 25 пришлось дописывать распределение на 20 счета. Думал с основными что-то можно автоматом сделать, но видимо придется тоже дописывать...
#9 by Romas81
но Распределение НДС косвенных расходов у нас получается делит пропорционально выручке НДС который пойдет на вычет под 0% (он просто перемещается на 19.07 счет) и который пойдет под 18%, ничего в стоимость не включается...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С