Остатки по взаиморасчетам в БП 2.0 #566556


#0 by Andrei_VS
Доброе утро! Столкнулся с проблемой:у клиента на начало года сальдо по покупателям занесены через документ "Ввод нач.остатков". При оплате в 2011 сумма дохода должна попадать в КУДР, но движений по регистру ИП Доходы нет. В инете нашел такой вариант: формировать условно документом Реализация товаров и услуг на сумму задолженности. Подскажите, как все таки правильно сделать перенос этих сумм. При формировании Реализации возникают суммы и по 90.01 и по 90.03
#1 by nicxxx
ДокументРасчетовСКонтрагентом - проверьте, есть такие в этом вводе остатков
#2 by Andrei_VS
есть, заполнен. я даже в чистой базе попробовал, не делает движений Ввод остатков по регистру ИП_МПЗОтгруженные
#3 by Andrei_VS
такая же ситуация и с поставщиками.
#4 by Andrei_VS
Апну
#5 by Andrei_VS
пятница! тишина!!!
#6 by Andrei_VS
...
#7 by Stim213
..
#8 by Stim213
.
#9 by Andrei_VS
по делу можешь что-нить сказать, шутник?!
#10 by jump if zero
надо будет ввести Приход в регистр ИПМПЗ отгруженные , без этого никак и не ошибиться с документом Расчет с контрагентами ручной учет. он должен быть одинаков  при вводе осттаков, в доке поступление на рсчетный счет и операция введенная вручную по регистру ИПМПЗ отгруженные
#11 by hhhh
а по налоговому учету остатки ввел?
#12 by Stim213
не кричи
#13 by Andrei_VS
В кратце о том, что уже сделано: По регистру ИП_МПЗ я данные занес по остаткам через док "Ввод остатков" вкладка "товары на складах" - там есть проводки и по БУ и по регистру. в КУДИР все получилось хорошо и все сошлось. По задолженности покупателей (ИП-МПЗ_отгруженные) я решил сделать условные документы Оказания услуг на начало года, чтобы в 2011 суммы оплат от покупателей попали в доход. Вопрос теперь как отразить задолженность перед поставщиками: они поставили нам товар, но ведь мы его могли уже и продать и деньги занего получить (или не получить) Как вариант, хочу занести документом Поступление услуг нанач.года на сумму долга на каждого поставщика. По логике, по старому методу учета для ИП в расходы суммы не попали, а по новому - в момент погашения- точно встанут в КУДИР. Вроде так. Хочется услышать мнения тех, кто делал такое на БП.
#14 by Andrei_VS
еще косяк всплыл: программа не понимает при реализации остатков оплачен товар или нет. в КУДИР суммы по товару не встают
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С