v7: БУХ Корректировочные счет-фактуры #574532


#0 by 2scrdoc
Бух 7.7.530, практически типовая (в части учета НДС - 100% типовая). Есть поставщик Энергосбыт, у него очень часто бывают корректировки за прошлые периоды. Вообщем теперь по новым правилам выписал корректировоную счет-фактуру. Со знаком минус. Сделал я на основании документа Услуги корректировочную счет-фактуру, а на основании последней запись книги покупок. Вообщем все по инструкции. Запись сделала проводку 68/19. Т.е. у меня изменился НДС. Однако проводку 19/60 он ни на какую сумму не сделал. Получается должен быть еще один документ на поступление услуг на сумму разницу. Его надо вводить на основании корректировочной счет-фактуры или поставщик должен выписать к счет-фактуре еще и акт на разницу? (сейчас акта нет). Т.е. какой порядок ввода документов и вообще что должен предоставить поставщик при корректировочной счет-фактуре?
#1 by 2scrdoc
...
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С