Возможна ли корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами? #574740


#0 by 1CLinda
Здравствуйте!Нужен совет! Есть ли настройка в 1С,которая дает возможность корреспондировать балансовые и забалансовые счета?! я догадываюсь,что она есть.Вот только куда смотреть не знаю!((( Подскажите,пожалуйста!
#1 by izekia
нет
#2 by Ненавижу 1С
нет, не правильно догадываешься
#3 by shuhard
доктора, срочно
#4 by acsent
зачем
#5 by izekia
что по твоему такая операция должна значить и как потом будет выглядеть баланс?
#6 by Ненавижу 1С
ща скажет, что долго объяснять, но очень надо ))
#7 by ВераТ
потом традиционный вопрос "расползся баланс. помогите" ?
#8 by Ненавижу 1С
но это же ПОТОМ
#9 by Lama12
Зачем? Новое слово в бухгалтерском учете? Можно пример корреспонденции?
#10 by izekia
да не расползется баланс, если такую корреспонденцию сделать нереально)
#11 by tg30000
поясни для чего  и что ты хочешь получить, полюбому можно сделать нормальным подходом.
#12 by asady
пятнично.... По пятницам разрешаю ... валяйте - корреспондируйте....
#13 by Irbis
Валяй, разрешаю.
#14 by Ненавижу 1С
а где собственно фото?
#15 by smitru
в не спрашивали "разрешения", спросили лишь "куда смотреть не знаю?"
#16 by asady
Представляю проводку Дт СПДЗЛ.01 (списдели) Кт 50 (Касса) 100000.00 и содержание проводки можно не писать....
#17 by Irbis
Вперёд смотреть надо широко закрытыми глазами.
#18 by izekia
лучше подпись: "Мэрион Крейн"
#19 by tg30000
возможно хочет хранить там материалы со списанной стоимостью, но в количестве... Сталкивался с теми кто хочет сделать это именно корреспонденцией описанной в , если бы     1CLinda написала для чего, то можно было бы что-то посоветовать... а так только подходит)
#20 by Джинн
Здравствуйте, Света Семененко
#21 by Lama12
Я ж теперь спать не смогу... :( Дайте проводку которую нужно сделать!
#22 by 1CLinda
Сейчас рассматриваем схему выпуска продукции из давальческих материалов.Поступление материалов на переработку оформляем документов «Поступление товаров и услуг» с видом операции «В переработку».Учет принятых на переработку материалов в бухгалтерском учете ведем на забалансовом счете 003.01. Списание полученных от заказчика материалов в производство отражаем в системе документом «Требование-накладная». Счет учета материалов 003.01, счет затрат 003.02. Выпуск продукции из давальческого сырья оформляем в системе документом «Отчет производства за смену».В бухгалтерском учете продукцию учитываем на счете 20.02(Производство продукции из давальческого сырья). Вот такая схема примерно получается. На 20.02 пока ничего не вели. Подскажите правильную идею,пожалуйста!
#23 by 1CLinda
Не судите строго,что долго не отвечала(
#24 by shuhard
купи ИТС, там расписана вся давальческая схема
#25 by izekia
у бухгалтерии тоже никаких идей, тоже на забаланс хотят списать?
#26 by 1CLinda
ИТС есть,буду тогда там смотреть Спасибо!
#27 by shuhard
тут особый случай 20.02 специфический счет и причина каждого второго провала на сертификации по УПП
#28 by izekia
+ если да, то делай проводку на дебет 00 по кредиту 20-го и увеличивай 003 другой проводкой а когда бухи придут в связи с тем, что баланс не содится - смело посылай их
#29 by izekia
что с ним не так?
#30 by NS
Хочет забалансовый материал списать в балансовое производство? Жесть!
#31 by Джинн
Счета 00 не существует в плане счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ.
#32 by smitru
Ну сама посуди: Вы сырьё оприходуете как "чужое" (давальческое) поэтому его и учитываете на забалансе. А затем "вдруг" хотите показывать затраты на 20-м (балансовом) - так не бывает.. это разрыв учёта. Тут вы или все учитывайте на забалансе или же оформляйте поступление сырья "в балансе" и тогда всё будет нормально на 20-м счете
#33 by 2S
пока нет фото, нефиг апить тему.
#34 by braynt
Поступление давальческих материалов Дт 003.01 Передача давальческих материалов в производство Дт 003.02 Кт 003.01 Выпуск готовой продукции из материалов заказчика Дт 20.02 Кт 20.01 Списание давальческих материалов Кт 003.02   Реализация услуг по переработке Дт 62.01 Кт 90.01.1 Списание себестоимости Дт  90.02.1 Кт  20.02
#35 by smitru
а как будет закрываться 20.02 по Кт??? У Вас все движения 20.02 исключительно по Дт
#36 by smitru
упс.. сори
#37 by NS
Последняя проводка.
#38 by NS
А вот с 20.01 что?
#39 by smitru
ну-у-у.. 20.01 закрывается как прямые затраты на выпуск продукцию и тем самым затраты по давальческому сырью сильно завышают себестоимость
#40 by NS
На нем же кредитовое сальдо, какие затраты? При его закрытии ты наоборот доход получишь.
#41 by Lama12
Странно... Вижу ее фото. :) Правда не в личке...
#42 by shuhard
ни каким образом залоговая цена с 003 на 20.01 не попадёт
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям