Ввели Поступление товаров услуг не на ту организацию #585729


#0 by LivingStar
Был введен документ поступление товаров услуг сейчас он находится в закрытом периоде то есть все свормированные им проводки и проводки счет фактуры полученной, как и записи книги продаж сформированны на ошибочную организацию. Учитывая то чт опериод закрыт, как это можно сейчас переправить все на другую организацию, каким документом?
#1 by z_d_v
а хоть что-то там правильное есть? )
#2 by YF
Тебе нужно чтобы движения были в текущем периоде или в пршлом?
#3 by LivingStar
нужно что бы как бы те проводки переписались на другую организацию в том периоде
#4 by YF
Открыть период и поправить документы
#5 by pumbaEO
а бух.справка какой датой будет?
#6 by LivingStar
в том то и дело что это нельзя... можно ли как нибудь в обход этого?
#7 by Alex S D
в же написано.. корректировка записей регистров
#8 by YF
Ты же хочешь в прошлом периоде, поэтому какая разница как, все-равно изменятся данные прошлого периода
#9 by shuhard
[как бы те проводки переписались на другую организацию ] а исправленная отчетность и дополнительные листы книги продаж проводками делать будешь ?
#10 by LivingStar
посмотрел корректировку, если заполнить первую Тч, можно править проводки документа а то что вы говорите, не получится решить далее да?
#11 by shuhard
это тебе ГБ сказал Оооооооооооооооооооооооооооооооо
#12 by DSatan
у тебя сейчас док на Орг1, а нужено на Орг2 в орг1 сторнируешь доки и  оформляешь доплист в Орг2 оформляешь доплист как-то так в моем понимании
#13 by DSatan
+ доки по начслению и отражению НДС вроде надо, но это надо смотреть, ппишу по памяти
#14 by DSatan
здесь почитай
#15 by LivingStar
Да, корректировка записей регистров сторнирует неправильный документ, просто убирает его движения как бы. А Потом вводится новый с правильно указанной организацией, такая схема как я понял ...
#16 by shuhard
а что при этом будет с НДС, прибылью и балансом ?
#17 by Vladal
Это можно сделать и одним документов - одна строка сторнирующая, вид движения Расход. Вторая - приход. Только с правильной организацией. Удобно тем, что можно просто по F9 их клонировать.
#18 by Vladal
Ничего, если их сделать в этом периоде. Баланс общий должен сойтись. Баланс по организации - тоже. Был приход, нет приход.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С