Не выгружается аванс по налогу на имущество за 1 квартал 2012 #606290


#0 by Fiesta2012
1С:Предприятие 8.2, Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.10.2). При попытке выгрузить аванс по налогу на имущество за 1 квартал 2012, выдает ошибку Не удалось выгрузить Авансы по налогу на имущество за 1 квартал 2012 г. (Первичный. ИФНС: ....)! Не удалось сформировать тексты выгрузки! Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам. В окне навигации по ошибками написано: "Ошибок в отчете:1 Выгрузка прервана!" Как выгрузить отчет?
#1 by zavsom
в 77 таже засада
#2 by zavsom
наверное еще не пришло его время
#3 by zavsom
в 7.7 смешнее: пишет : найдено ОКАТО которого нет в разделе 1,2,3.
#4 by zavsom
вот тут жгут не подетски , а все дело то просто дождись отчетности!
#5 by zavsom
гз
#6 by nksv
В Разделе 2 или Разделе 3 найден ОКАТО =45268549000, которого нет в Разделе 1. Найдены сохраненные данные одновременно по двум разделам: Раздел 2 и Раздел 3. Обработкой "Обслуживание сохраненных данных отчетности" удалите данные лишнего раздела. Не удалось выгрузить Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. провозились полдня, так и не поняли причины, и отчетность от 18.04.2012 взяли и удалили, и снова заполнили, и ОКАТО проставляли во всех строках в разделе 1, но так и не выгрузилось
#7 by nksv
Для корректно ввода, автоматизированного заполнения сумм авансового платежа/налога в разделе 1, выгрузки на МН для представления в электронном виде необходимо: титульный лист частично заполняется автоматизировано, частично пользователем путем выбора из соответствующего списка. В зависимости от того, кто подтверждает достоверность заполнения документа (пользователь должен выбрать "1" или "2"), будет предоставлен соответствующий список для выбора ФИО (список сотрудников или контрагентов). В случае, если достоверность заполнения подтверждает представитель-ФЛ, необходимо выбрать ФЛ из списка контрагентов. В случае, если достоверность заполнения подтверждает представитель-организация, необходимо заполнить наименование организации в соответствующей ячейке из списка контрагентов, затем заполнить ФИО лица представителя-организации. ФИО можно добавить в список контрагентов (т.е. в списке контрагентов будет ЮЛ и его сотрудник), либо ввести вручную, временно отключив формулу, пользуясь кнопкой на панели инструментов "настроить ячейку".Если документ вводится и представляется в ИФНС в связи с реаорганизацией(ликвидацией) необходимо рядом с отчтеным периодом поставить галочку,затем расчитать,после чего изменится значение отчетного периода. в разделе 1 необходимо ввести все комбинации КБК+ОКАТО, по каким введены разделы 2 и 3, т.е. должно быть столько блоков стр.010-030 расчета (стр.010-040 декларации), сколько разных сумм по КБК+ОКАТО в разделах 2 и 3. Сумма авансового платежа/налога по стр.030 расчета (030-040 декларации) формируются из соответствующих разд.2 и 3 по следующему принципу: -сумма из разд.2 с кодом вида имущества "1" формируется для раздела 1 с КБК "18210602020021000110"(имущество, входящее в ЕСГС) и соответствующего ОКАТО; -сумма из разд.2 с кодами вида имущества "2,3(в декларации 4)" формируется для раздела 1 с КБК "18210602010021000110"(имущество, не входящее в ЕСГС) и соответствующего ОКАТО; -сумма из разд.3 формируется для раздела 1 с КБК "18210602010021000110"(имущество, не входящее в ЕСГС) и соответствующего ОКАТО. Раздел 2 может отсутствовать, изначально закладка не доступна для ввода. Может быть более чем один. Добавляется, пользуясь кнопкой на панели инструментов "добавить раздел". Он вводится по каждому коду вида имущества (в расчете коды "1", "2", "3", в декларации добавляется код "4"), ОКАТО, коду льгот по стр.130, налоговой ставке. Для ввода раздела рекомендуем внимательно изучить утвержденный Минфином Порядок по заполнению данного раздела. Раздел 3 может отсутствовать, изначально закладка не доступна для ввода. Может быть более чем один. Добавляется, пользуясь кнопкой на панели инструментов "добавить раздел". Он вводится по каждому ОКАТО, налоговой ставке. Для ввода раздела рекомендуем внимательно изучить утвержденный Минфином Порядок по заполнению данного раздела. По окончанию ввода вводимых значений разд.1,2 и 3 необходимо рассчитать документ, проконтролировать. В контроле реализовано сравнение всех сумм раздела 1 и сумм всех разделов 2 и 3. В случае отклонения (не все разделы 2 и 3 учтены в разделе 1 или по введенной в разделе 1 комбинации КБК+ОКАТО отсутствует раздел 2 или 3) в протоколе контроля будет сообщение. Присутствие и игнорирование такого сообщения приведет к отказу формирования файла при выгрузке или к некорректному формированию файла для представления в электронном виде (например, в файл выгрузятся не все разделы 2 и 3). Если Вы не отказались от формулы по стр.030 (030-040) раздела 1 и суммы рассчитались корректно, файл сформируется корректно. В протоколе контроля кроме ошибок, замечаний будет доступно сообщение в виде "информационно!!!" Данное сообщение носит информационный характер для сверки/подсчета сумм с каждых 2,3 разделов для раздела 1.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С