БГУ Распределение расходов на себестоимость #610531


#0 by Иде я?
Подскажите, как в БГУ учет себе стоимости ведется ? Бухгалтерия хочет чтобы все затраты собирались на 109.70 и потом распределялись на 109.61 как это реализованор в БГУ ?
#1 by Иде я?
Может настроить чего надо ?
#2 by Flika
что производите?
#3 by БибиГон
воздух? ;)
#4 by Иде я?
Ничего не производим. Охрана лесов. госзадание.
#5 by Flika
на ИТСе есть статейка прикольная по розничным продажам... поэтому и спрашиваю для чего себестоимость считать :)
#6 by Flika
а... себестоимость чего считать тогда надо?
#7 by Flika
109.70 - это же производство... не?
#8 by Иде я?
Надо распределять общехозяйственные расходы :)
#9 by Иде я?
109 70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг Во! Надо считать накладные расходы по производству услуги охрана лесов
#10 by Flika
Чесно говоря не совсем понимаю зачем вам  такие навороты, но попробуй посмотреть документ "Закрытие производственных счетов" ( в блоке учета МЗ - Учет производства) Регламентный документ. Предназначен для расчета производственных счетов и их закрытия в конце каждого месяца. Основные функции: закрытие счетов общих (косвенных) затрат. Общепроизводственные (109.71) и общехозяйственные (109.81) затраты распределяются на прямые затраты производства (109.61) в разрезе номенклатурных позиций, на которые собирались затраты на счете основного производства (109.61) в течении месяца. ну и т.д.
#11 by Flika
Меоды распределения не забудь указать в учетной политеке.
#12 by Flika
на ИТС есть статья. Называется "Списание общехозяйственных расходов в себестоимость готовой продукции".С картинками :))) Почитай :)
#13 by LamerSql
ему по-моему только с картинками и нужно, без них не осилит
#14 by Flika
Да не, он умный, просто притворяется иногда :)))
#15 by Иде я?
Вам смешно, а мне бухгалтерам обьяснять - что им нужно и как это сделать :)
#16 by LamerSql
ну так есть ведь статья.... с картинками
#17 by Иде я?
Вот они меня и теребят, что статья с картинками есть, а что им делать и что заполнять- непонятно, т.к. ничего не делается и не распределяет :)
#18 by Brazil
Даже если все в учетной политике указаны правильны все методы распределения, документ "Закрытие производственных счетов" работает в случаях "сферического вакуума". Документ у меня начал распределять нормально после закомментирования процедур ответственных за корректировку себестоимости продукции (у нас только услуги), до этого вообще отказывался проводиться (хотя может в последних релизах исправили). в итоге пользуемся собственной обработкой закрытия, написанной на основе алгоритмов документа "закрытия произв.счетов"
#19 by Иде я?
У меня одного рис 15 и 16 одинаковы?
#20 by Иде я?
У нас тоже только услуги. Проводится, но ни проводок, ни чего не делает...
#21 by Иде я?
Вопрос: Списание затрат по услугам - режим заполнения. Заполнеие по остаткам не дает вообще ничего. Хотя на 109.71 и 109.81 остатки есть где собака порылась ?
#22 by Иде я?
У кого нибудь режим заполения работает по остаткам ?
#23 by Иде я?
Странно, там в запросе такая фигня : При отладке СчетаРасходов - Массив, пустой
#24 by Иде я?
А в модуле такая фигня: Может быть из за этого ?
#25 by Иде я?
Народ, что значит выбрать разрешенные?:
#26 by Иде я?
Апну чтоль
#27 by Flika
Сейчас, погоди, кофе выпью - попробую на демке покрутить :) все равно до обеда делать нечего :)))
#28 by Иде я?
Так, а как демку поставить ? На итсонлайн она есть ?
#29 by Flika
а в ярлыке запуска по днопке добавить у тя нету демки? Как рабочую-то ставил? а вобще в коробке с поставкой есть диск...
#30 by Иде я?
Неа, я их всегда сразу сношу, а то бухгалтера путаются. Начинают учет в других базах вести :)
#31 by Flika
на дистрибутивы есть
#32 by Иде я?
Это который  Бухгалтерия государственного учреждения Версия 1.0.2.3 и потом до 11.3 догоняццо ? :)
#33 by Иде я?
Впрочем скачаю, попробую
#34 by Иде я?
Упс, я так был уверен, что сношу демки, что даже не посмотрел. Какая то демка стоит, правда формат базы не тот, надо переконвертиьть
#35 by Flika
ага, cf-ник сделай из рабочей базы, и накати его просто... правда фиг знает сядет ли на такую древность, но попробовать можно. Вы просто услуги оказываете? или все же производство какое-то есть? выпуск готовой продукции?
#36 by Спящая
поставлю метку. Была на семинаре нас обрадовали о распределении себестоимости  по услугам ( то же бюджетник, то же услуги ). Но пока что даже и не рыпалась. Один раз попробовала закрыть на релизе 6.3 ничего не вышла - жду обновлений. Есть такое подозрение, что ничего этого еще не доделано, а поскольку себестоимость по гос. заданию сдавать в декабре то мучатся начну  где то в районе отчетности за 9 месяцев. Тем более  что может следует посмотреть 2.0 которая к осени уже будет скорее всего вменяемой. А вообще у меня было очень похоже как в с танцами с бубнами. а картинки это хорошо, только бухам бюджетникам иной раз совсем непонятны новые механизмы хозрасчета, привносимые законодательством в их жизнь.
#37 by Иде я?
Не, только услуги гос.усл.2 (выявление и пресечение нарушений установленного режима) гос.усл.3 (Эколого-просветительская работа) и тп Бухгалтера завели эти услуги как 109.61-62-63 и тп
#38 by Спящая
у нас например в госзадании написали одно , а по факту услуги совсем другие . сейчас мы на стадии приведения  перечня гос.задания к справочнику номенклатуры
#39 by Flika
Вы хотите осенью перейти на 2.0? О_о! Геройский поступок :) Я все таки планирую до конца этого года продержаться на 1 редакции :)))
#40 by Иде я?
Лучше сейчас все делать, ибо я так понял все документы с начала года моэет понадобится шерстить.
#41 by Спящая
а вот кстати нафига ? 61, 62 и т.п . Мы это сделали субкотами на 61
#42 by Flika
т.е. создали субщета к счету 109? ой чёй-то это мне не нра :(
#43 by Flika
*субсчета :)) грамотейка :)))
#44 by Спящая
ну будем смотреть.  Как себя 2.0 будет чувстовать и как бухи. ясень пень и  вероятность перезакрытия с января месяца  где то в районе 80 процентов. так всем советуют на курсах.  и в рекомендациях заводить счета а не пользоваться аналитикой + так бы сделал Парус.
#45 by Ageres
Надо было услуги в справочнике номенклатуры вести, а не субсчета городить.
#46 by Иде я?
Думаете  из-за субсчетов косячит ? Так вроде в запросе берез счет-группу 109.00
#47 by Flika
Я может не права, но я считаю, что козе и без баяна должно быть хорошо. Короче, я думаю, что вашим бухгалтерам просто надо собирать все затраты на 106-109 счете, и потом делать просто документ списание затрат по услугам. Документ закрытие производственных счетов он все же больше к производству, т.е. к готовой продукции, а у вас ее нет.
#48 by Flika
а. да, забыла добавить... списание затрат по услугам может не заполняться, если в плане видов характеристик - виды субконто Код экономической классификации обозван как КОСГУ, его просто на КЭК надо переименовать.
#49 by alek_aab
+1
#50 by Иде я?
Щас не заполняется.Попробую осмыслить сие предложение и что-нибудь переименовать
#51 by Flika
операции - планы видов характеристик - виды субконто - Код экономической классификации смотри наименование
#52 by Иде я?
спасибо! после переименования КОГСУ в КЭК заполнило остатками с списании затрат по услугам!
#53 by Flika
а ларчик просто открывался :)
#54 by Иде я?
Бухгалтерский учет-План счетов-Виды субконто- КОГСУ переименовать в КЭК А как вы до этого дошли ?!!
#55 by Flika
так клиентов-то много, проблеммы то у всех однотипные :) конфигуратор открывается, отладчик работает :)
#56 by ptrtss
А "Flika" это что? "Flicka" например это "девочка" по шведски, не оно?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С