Помогите придумать алгоритм закрытия субконто 1 счета #612477


#0 by koketka
У нас в фирме у счета 62.01 есть 3 субконто Вид дополнительного учета(перечисление). На счет 62.01 попадает и авансы и реализация. В итоге в конце месяца получаеся не закрытый счет может быть ситуация что аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова. В итоге мне надо придумать механизм закрытия. Всю голову сломала как сделать. Может у кого есть идеи?
#1 by PR
Я знаю. 1. Вызвать программиста. 2. Почитать книги. 3. Посмотреть примеры в других конфигурациях.
#2 by Shurjk
Коректирующая проводка в конце месяца - либо заставить презаполнить аналитику нерадивых пользователей.
#3 by Господин ПЖ
нех устраивать бардак...
#4 by DrShad
авансы учитывать на 62.02 субконто выбирать правильно
#5 by Buster007
а на 6201 разве не 3 субконто по-умолчанию?
#6 by DrShad
только в БП 2.0 и иже с ними, а в БП 1.6 нет
#7 by Господин ПЖ
не везде
#8 by Джинн
+100500. Сначала надобавляют всякой хрени, потом героически с ней борются.
#9 by Господин ПЖ
>На счет 62.01 попадает и авансы и реализация убейтесь всем коллективом...
#10 by Господин ПЖ
+10000 заипли креативные манагеры... навыдумывают разного УГ и пытаются протащить в боевые базы
#11 by koketka
Вам смешно!!! А меня уже эти ноу хау нашей бухгалтери замонали! Но что поделаешь! Так что надо механизм автоматического закрытия
#12 by koketka
62.02 это правильно но у нас все через ж.....!
#13 by comp2006
>Так что надо механизм автоматического закрытия Закрытия чего?
#14 by ХочуСказать
сиськи уже были?
#15 by koketka
мы на аванс кидаем только то что остается на конец месяца
#16 by comp2006
Если намудрили с Субконто, то КорректировкаДолга с видом ПереносЗадолженности
#17 by ХочуСказать
если поставить одну галочку в нужном месте, то все станет хорошо :)
#18 by DrShad
всех бухов на кол! а манагеров им на голову
#19 by DrShad
да что вы говорите?
#20 by Господин ПЖ
вам заняться нех... поставьте политику по НДС нужную и не ип..е мозги окружающим плодотворной работой
#21 by comp2006
В настройках пар. учета. "Начислять авансы не закрытые до конца квартала"
#22 by 0_Serg_0
если "аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова" то или руками перебивать или вспомогательный 00 использовать .... правда такой бардак получится!)))
#23 by ХочуСказать
:))) иногда все до удивления просто неужели 1сики додумались и до такого?
#24 by comp2006
+Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
#25 by DrShad
откуда у всех такая уверноость что у ТС БП, да еще и актуальная?
#26 by ХочуСказать
/* достал попкорн /*
#27 by Джинн
Ноу-хау бухгалтерии нужно душить в зародыше. Добавлять аналитику, которую потом никто не заполняет (перевожу на русский - которая на хрен никому не нужна) - глупость. Иначе база превратиться в помойеку и те же самые бухи на Вас свалят вину.
#28 by koketka
Управление производственным предприятием, редакция 1С:Предприятие 8.0 (8.0.13.32)
#29 by koketka
тут нет ничего
#30 by koketka
большая помойка! В столе лежит заявление я на грани!
#31 by DrShad
увольняйся накуй оттуда
#32 by 0_Serg_0
обновись на 8.2!)))
#33 by zak555
кто эту аналитику придумал ?
#34 by koketka
Ладно все понятно! спасибо всем!
#35 by ХочуСказать
*facepalm*
#36 by ХочуСказать
ну так, что решение одной галочкой в нужном месте уже не нужно?
#37 by comp2006
Ваш выход, Маэстро!
#38 by ХочуСказать
автор уже понес заявление, так что пустое это... тем более кто знаком с РБ сам догадается
#39 by DrShad
ты про обротное субконто?
#40 by ХочуСказать
конечно :)
#41 by hhhh
тогда бухи пугаются. Смотрят: приход 100, расход 200, а в остатке 0. У них может нервный срыв произойти.
#42 by ХочуСказать
а кого это ипет? либо пусть корректировками долгами ипутся, либо терпят.. на 51 их же  не пугает ужо?
#43 by hhhh
на 51-м там всё на одной страничке, наглядно видно. А здесь многокилометровые простыни.
#44 by ХочуСказать
быстрее дойдет, что х..ню просили сделать
#45 by Dmitry77
все не осилил, но было ли предложение - нафиг все отсторнировать и внести заново руками?
#46 by Ant1773
1. Что за доп.субконто? Нельзя ли его сделать оборотным? 2. Авансы - должны быть на 62.02 3. А в чем проблема с механизмом закрытия в такой ситуации? При закрытии - смотрим остатки и начинаем творить проводки Дт 62.01 Контрагент1 Договор1 Субконто1 Кт 62.02 Контрагент1 Договор1 Субконто2 4. Может пора перевнедриться? Исправить ошибки в учете за компанию... :)
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С