#0
by koketka
У нас в фирме у счета 62.01 есть 3 субконто Вид дополнительного учета(перечисление). На счет 62.01 попадает и авансы и реализация. В итоге в конце месяца получаеся не закрытый счет может быть ситуация что аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова. В итоге мне надо придумать механизм закрытия. Всю голову сломала как сделать. Может у кого есть идеи?
#1
by PR
Я знаю. 1. Вызвать программиста. 2. Почитать книги. 3. Посмотреть примеры в других конфигурациях.
#2
by Shurjk
Коректирующая проводка в конце месяца - либо заставить презаполнить аналитику нерадивых пользователей.
#10
by Господин ПЖ
+10000 заипли креативные манагеры... навыдумывают разного УГ и пытаются протащить в боевые базы
#11
by koketka
Вам смешно!!! А меня уже эти ноу хау нашей бухгалтери замонали! Но что поделаешь! Так что надо механизм автоматического закрытия
#20
by Господин ПЖ
вам заняться нех... поставьте политику по НДС нужную и не ип..е мозги окружающим плодотворной работой
#22
by 0_Serg_0
если "аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова" то или руками перебивать или вспомогательный 00 использовать .... правда такой бардак получится!)))
#27
by Джинн
Ноу-хау бухгалтерии нужно душить в зародыше. Добавлять аналитику, которую потом никто не заполняет (перевожу на русский - которая на хрен никому не нужна) - глупость. Иначе база превратиться в помойеку и те же самые бухи на Вас свалят вину.
#38
by ХочуСказать
автор уже понес заявление, так что пустое это... тем более кто знаком с РБ сам догадается
#41
by hhhh
тогда бухи пугаются. Смотрят: приход 100, расход 200, а в остатке 0. У них может нервный срыв произойти.
#42
by ХочуСказать
а кого это ипет? либо пусть корректировками долгами ипутся, либо терпят.. на 51 их же не пугает ужо?
#45
by Dmitry77
все не осилил, но было ли предложение - нафиг все отсторнировать и внести заново руками?
#46
by Ant1773
1. Что за доп.субконто? Нельзя ли его сделать оборотным? 2. Авансы - должны быть на 62.02 3. А в чем проблема с механизмом закрытия в такой ситуации? При закрытии - смотрим остатки и начинаем творить проводки Дт 62.01 Контрагент1 Договор1 Субконто1 Кт 62.02 Контрагент1 Договор1 Субконто2 4. Может пора перевнедриться? Исправить ошибки в учете за компанию... :)
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Помогите юзеру.
- Люди добри помогите, помогите люди добри, нерасчитывается НДФЛ.
- ЗИК. Помогите ввести вид расчета......ПОМОГИТЕ пожалуйста
- Алгоритм закрытия 20 счета документом "Закрытие месяца"
- Алгоритм закрытия 25 счета
- Бухгалтерия 2.0: алгоритм закрытия 23 счета
- Определение субконто при выборе счета в касс/банк-их документах, если субконто больше 3
В этой группе 1С
- Рассрочка платежа
- Как в программе определить каталог, откуда стартовала 1С
- КД: правила очистки данных и параметры
- Управление автотранспортом зависает при печати на HP P2055dn
- Название файла при печати на pdf принтер
- Инвентаризация (УТ 10.3)
- Разница в среднесписочной численности между РСВ и отчетом СредняяЧисленность
- Выгрузка данных ЗУП - Бух учёт 77 ред. 4.5
- При обновлении ЗУП через Поддержку вылазит Отчет о сравнении конфигураций
- Какие файлы нужны для v7cnv.exe (7.7 конвентер)
- ИТС и доступ на users.v8.1c.ru
- v7: xml по схеме xsd (алкоголь)
- ЗУП отражение процентов по займу
- КД2: как выгрузить текст модуля обработки выгрузки?
- Где достать УТ 10.3..8.9 ?
- СКД: предопределенные макеты и фиксация сверху
- ЗиК БУ 1.0.40.1 помогите с польз. настройкой отчета
- v7: Прямой запрос и левое соединение - не соединяет :(
- Сертка в запросе выгрузки (1с Отель в Трактиръ)
- Как в процедуре &НаСервере вызвать процедуру &НаКлиенте?