Курсовые разницы (реализованные, нереализованные) для целей МСФО #644433


#0 by nlyapich
Корректен ли пример (субсчета введены для наглядности) 91.1Н - счет для учета положительной нереализованной КР (курсовой разницы) 91.2Н - счет для учета отрицательной нереализованной КР 91.1Р - счет для учета положительной реализованной КР 91.2Р - счет для учета отрицательной реализованной КР 01.02.хх курс 20 р. за $1 28.02.хх курс 24 р. за $1 04.03.хх курс 23 р. за $1 1) 01.02.хх: отгрузка товара на $10 Д 62 - К 90.1 $10 (200р) 2) 28.02.хх: пересчет нереализованной КР на конец месяца Д 62 - К 91.1Н 40р 3) 04.03.хх: оплата товара, отгруженного 01.02.хх $10: Д 52 - К 62 $10 (230р) 4) 04.03.хх: расчет реализованной КР Д 91.2Р - К 62 10р ?????? Д 62 - К 91.1Н -40р (сторно) - т.е. нереализованная КР сторнируется? Д 62 - К 91.1Р 30р
#1 by shuhard
[Корректен ли пример] - нет
#2 by nlyapich
можно уточнить более подробно, что конкретно не корректно?
#3 by nlyapich
Как понимаю неправильная проводка 4) 04.03.хх: расчет реализованной КР Д 91.2Р - К 62 10р ?????? Д 62 - К 91.1Н -40р (сторно) - т.е. нереализованная КР сторнируется? Д 62 - К 91.1Р 30р Вопрос как будет правельно
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С