#0
by ЕлАнКо
Добрый день! Приходилось ли кому-нибудь связывать бух проводку, сделанную документами поступления, реализации, платежками и т.д. с записями регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов"? Результат связи должен быть следующий: каждую сторону проводки, в которой имеется субсчет счета расчетов 60, 62, 76.05, 76.06, связать с документом расчетов.
#2
by sergeev-ag-1977
Хы гы ... А если проводка одна, а документов много ? Это к вопросу о постановке ...
#7
by SunFox
Наверно сверить не получается УУ и БУ. Бухи не поймут почему по одному договору по разному авансы считаются?
#8
by ЕлАнКо
В таком случае надо разбить проводку на две, три и т.д. В общем сколько доков расчетов, столько и проводок на соответствующие суммы. Необходимо получить таблицу, реквизитами которой будут данные проводки и док расчетов: Дебет, Кредит, все субконто дебета и кредита + по каждой из сторон (по вышеуказанным счетам) документ расчетов
#11
by ЕлАнКо
точно, надо покопаться в проведении, ведь как-то же в проводку берется счет авансов или счет расчетов, скорее всего это связано с тем, указан док расчетов или нет.
#12
by butterbean
какова конечная цель?? получить проводки с документами или просто отчет построить??
#14
by ЕлАнКо
получить таблицу значений из проводок + док расчетов. Проводки будут браться за период (месяц)
#15
by EasyRider
Нда...Ну сделать запрос с внутренним соединением таблицы документов и таблицы регистра бухгалтерии.Какое там будет условие связи - это только ТС известно.Это чтоль нужно?
#17
by sergeev-ag-1977
Для чего Вы это делаете? Может проблема решается простым пере-проведением ... Или отчетом "остатки и обороты"
#19
by ЕлАнКо
ни пере-проведение, ни отчет по остаткам и оборотам не поможет. В кратце задача следующая: необходимо перенести проводки РСБУ в МСФО; в РСБУ не зависимо от того какая задолженность возникла краткосрочная или долгосрочная она попадает на счета 60, 62, 76.05, 76.06 (ну и все их валютные собратья); в МСФО должно быть деление на разные счета (долгосрочные и краткосрочные). В типовую конфу добавлен регистр сведений, в нем для документа расчетов указывается срок задолженности дебиторской или кредиторской (разные варианты, которые в итоге приводят к значениям краткосрочная или долгосрочная). Для того, чтобы перенести проводку РСБУ в МСФО необходимо достучаться до этого регистра сведений, получить срок и проводку РСБУ записать на нужные счета МСФО в соответствии со сроком. А чтобы правильно выбрать инфу в регистре свдений необходима собственно связь проводки РСБУ с доком расчетов. Надеюсь что удалось описать в кратце задачу :)
#20
by shuhard
[В типовую конфу добавлен регистр сведений, в нем для документа расчетов указывается срок задолженности дебиторской или кредиторской] в УПП это давным давно сделано для подсистемы резервов задолженности увольте нынешних программистов 1С И наймите специалистов
#26
by ЕлАнКо
Зачем же так сразу критично - уволить! Конфа действительно УПП, но что-то я не знаю, чем типовым можно воспользоваться, чтобы решить задачку. Если знаете, подскажите конкретнее какими объектами воспользоваться и хотя бы в кратце реализованный механизм.
#27
by ЕлАнКо
документ, по которому возникла задолженность или гасится, например: был аванс поставщику платежка исходящая - проводка Дт 60.02 Кт 51, док расчетов в данном случае сама платежка. Далее поступление ТиУ, проводки Дт 10(19 и т.д.) Кт 60.01 док расчетов поступление ТиУ и проводка взаимозачета Дт 60.01 Кт 60.02, а для этой проводки по обоим сторонам свои доки расчетов - по дебету поступление ТиУ, по кредиту платежка исходящая.
#31
by ЕлАнКо
Спрашивали, только не въеду в чем такая надобность, не уже ли, чтоб помочь, необходимо чела увидеть в фас, ламфас или профиль. Не всёль равно блондинка или брюнетка, а мож крашеная...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Иногда пропадают проводки бух.
- отчет по данным регистра накопления и регистра бухгалтерии
- Не могу найти связь с сервером в компьютере пользователя (Sql оключение)
- вопрос по бух итогам, все проводки по всем счетам (1с 77 бух)
- Нет прав доступа к регистру накопления "Взаиморасчеты с контрагентами"
- Что значит флажок "Обязательная связь" в СКД на закладке "Связь наборов дан
- Связь по типу, Связь по владельцу
- В чем отличие регистра накопления от регистра сведения
- Связь наборов данных в СКД. Зачем нужна "Обязательная связь"?
- Как связать период Регистра накопления и Регистра сведений во внутреннем запросе
- Подписка на событие ПередПри Записью регистра накопления
- Бух 3.0. Как сделать корректировку регистра накопления?
В этой группе 1С
- Сравнение строк зная имена колонок
- Как быть с запросом когда меняют порядок субконто в плане счетов?
- v7: Шрифт штрих-кода
- Кодировка dbf-файла, создаваемого 1С...
- В оборотном регистре есть ПРИХОД, РАСХОД, или надо сторно делать?
- Кэши разные нужны, кэши нужные важны.
- Отсутствуют потребности в номенклатуре. Нет необходимости использовать данный по
- Разные обороты по 21му счету между БУ и НУ
- 1С 8.2. УФ. НачалоВыбора и ДанныеВыбора
- Партии при УСН и РАУЗ
- Закрытие COM соединения
- Контроль остатков товаров при проведении УТ 11
- v7: Как получить остатки на каждый день прямым запросом
- ЗУП: Средне-списочная численность
- Не активна функция "общие реквизиты" 1С_8.2.14
- Турбобухгалтер 9 как альтернатива 1С
- 1с 8 регистр проведения документов
- v7: SQL сервер.
- При вызове процедуры НайтиПоСсылкам() вылетает отладчик
- Как в excel посчитать частное с десятыми