#0
by cmex
Почему при корректировки поступления разница по сумме падает на 90 счет, а на 60 ее не добрасывает? Кто в курсе?
#4
by cmex
не знаю, поставили задачу разобраться, а я в бухгалтерии первый месяц работаю. Говорят не пойдут взаиморасчеты с контрагентом.
#8
by cmex
ну то есть в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.44.7) проводки правильные и дополнительных настроек нет, только править код по желанию бухов?
#9
by cmex
спросить то спрошу, но мне интересно - ведь 1ску писали знающие люди, поэтому вопрос, кто прав.
#12
by cmex
спросил. связь через эл почту, поэтому жду. а первоначальный вопрос такой: "Подскажи, почему при корректировки поступления разница по сумме падает на 90 счет, а на 60 ее не добрасывает. У меня не пойдут взаиморасчеты с контрагентом."
#13
by ale-sarin
Херня полная, а не вопрос. Бухи сами не умеют вопрос задать, а Вы с этим сюда пришли. Сломанный телефон какой-то.
#16
by ale-sarin
Не обижайся. В таких случаях твой первый вопрос к ним должен быть: "А какие проводки надо, по вашему мнению". А так-то че гадать?
#17
by ale-sarin
+16 А когда задумаются на вопросом, в 50%-х случаев отвалятся, т.к. поймут, что затупили.
#19
by cmex
я в принципе не могу обидеться - у меня пенис. я на самом деле благодарю за помощь, не я виноват что не понял,а бухи не знают чего хотят.
#25
by ale-sarin
ого. С чего это? Корректировкой поступления корректируется поступление, как-то так. Видимо им нужно "Корректировка долга".
#27
by ale-sarin
Вооот, это другое дело. Теперь слушай или читай справку к документу. Если материалы уже были списаны и было это в прошлом году, то программа относит корректировку на себестоимость, т.е. 90.02. Если же были списаны в текущем году, т.е. есть варианты, либо 90.02 либо счет затрат.
#30
by ale-sarin
Видимо уже списаны, но в предыдущих месяцах текущего года. Есть вариант отнести не на 90.02, а на счет затрат, там переключатель есть. У меня нет конфы БП под рукой. Сам-то залезь в конфигуратор.
#31
by ale-sarin
+30 У меня КА, переключатель вроде только для услуг. Короче, в код надо лезть, если больше никто не помогает.
#32
by cmex
спасибо большое. действительно,только код К1 = ?(СписатьПоСтрКоличество <> 0 ИЛИ НачалоМесяца(СтруктураШапкиДокумента.ДокументПоступленияДата) = НачалоМесяца(СтруктураШапкиДокумента.Дата) ИЛИ СтрокаТовары.СчетУчетаЗабалансовый, правим НачалоМесяца на год и готово)
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Как быстро очистить измерение регистра накопления?
- Хранение шаблона Word вне 1С. Как?
- Привилегированный режим и режим запуска приложения - какая связь?
- Кто-нибудь знает что такое ЕГИСЗ и с чем его едят?
- как исключить заполнение пустых полей при записи в регистр сведений
- Не отрабатывает ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь)
- Вопрос про проверку лицензий 1С
- v8: Подскажите по перебору строк табличного поля
- Ошибка SDBL: Ожидается имя таблицы (pos-19)
- Как снять резерв в УНФ 1.4
- 8.1 Есть ли отдельная таблица где хранятся все строки неограниченной длинны?
- Пропадают документы из 1С Документооборот
- Тормозит 1с8.2 УПП помогите чем лечить
- как отметить несколько точек в диаграмме?
- Как перейти из модуля формы в модуль объекта?
- Отбор во вложенных схемах СКД
- Поле (ресурс) Выручка в отчете
- Ошибка при запуске конфигуратора
- Меняется остаток мат. затрат при корректировке инвентаризации НЗП
- УФ. Как загрузить таблицу значений в реквизит формы с типом таблица значений?