#0
by kenshinka
Здравствуйте. Необходимо отразить неустойку поставщику. Создаю документ "Корректировка записей регистров" В БУ проводки следующие: дт 76.02 - кт 60.01 Для корректного отражения задолженности перед контрагентом на счете 60.01 заполняю расход по следующим регистрам накопления: "Взаиморасчеты с контрагентами", "Расчеты с контрагентами", "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Все ли необходимые регистры я редактирую для корректного отражения задолженности перед поставщиком в УУ на счете 60.01? Необходимо ли делать аналогичные движения, только приход, для отражения задолженности контрагента в УУ на счете 76.02?
#2
by ale-sarin
А чего бы не воспользоваться "Корректировкой долга"? Только для 76.02 другой договор создать.
#4
by kenshinka
такую проводку заказал гл. бух. Где-то на мисте читал, что неустойку нельзя отразить корректировкой долга. Щас попробую промоделировать
#6
by kenshinka
+ про какой доход идет речь? Появилась ведь только задолженность контрагентов. Ни о какой продаже речи нет.
#7
by rinatru
ты получил деньги дополнительные? значит это твой доход. отрази доходы, и заплати налоги... проводка Д76.02 - Кт 91.01 -- что-то типа этого
#9
by kenshinka
а ты про БУ. сейчас вопросы БУ вообще не стоят. Это задача бухов корректно отразить задолженность по проводкам. Моя задача - привести к правильному состоянию УУ, чтобы задолженность корректно отражалась на регистрах.
#11
by rinatru
... так сделай так, чтобы все отражалось докуметом, а не кучей разных ручных проводок. 1. Реализация товаров и услуг (если мы выставляем поставщику); 2. затем уже делаем Корректировку долга (Д 60 - Кт 62), чтобы уменьшить задолженность перед Поставщиком Если нам поставщик выставляет претензию, то оформляем Поступление товаров и услуг, либо Поступление доп. расходов.
#12
by kenshinka
Нас устроил вариант с документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности". Формирует необходимые движения и проводки. Не понимаю, почему раньше не попробовал с этим доком поиграцо... Все спасибо за советы.
#13
by ale-sarin
Осторожно, "Перенос задолженности" может хрень сделать по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Проверьте внимательнее. У меня КА, в таких случаях делаем "Проведение взаимозачета".
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Формировании регламентной операции «Отражение заработной платы в регламенти
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- Отражение зарпалаты в учете УПП
- УПП Отражение переработок в программе 1С УПП 8.1
- Отражение возвратов поставщику в книге продаж
- ЗУП Документ "Отражение зарплаты в регл учете" не заполняется "Отражение в УСН"
- БП 2: отражение выдачи аванса поставщику услуг, отражение получения услуги
- УПП 1,3 РАУЗ. Не закрываются прочие затраты. Док Прочие затраты, отражение
В этой группе 1С
- Список пользователей с определенной ролью
- Ошибка при подключении по сети
- Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт90.01.1 Кт20.01
- РАУЗ, СЛУ и расчет себестоимости
- ЗУП. В табеле не видит отпуска за свой счет.
- Переменная в модуле объекта УФ
- v7: Не Запускается файл BAT из 1С 7.7
- Зависает веб-клиент при заполнении таблицы
- Не могу получить макет СКД (УФ, тонкий клиент)
- Эксель. Сделать столбец уникальных значений.
- СКД, отчет не выводит вычисляемые поля.
- Отправка электронной почты. SMTP error code 503, 5.5.4 Error: send AUTH command
- Загрузка изображения(изображений) по ссылке в справочник Номенклатура
- Не снимаются с регистарции объекты после успешного обмена
- COM-подключение к Postgresql из фонового задания
- Книга покупок в 3.0. Дата оплаты счета-фактуры продавца.
- Строку ТаблицыЗначений выгрузить в структуру. можно?
- Hyper-Threading и 1С
- управляемое приложение не видит общий модуль
- Остатки сразу по нескольким счетам одним запрос без объединения. Реально?