Отражение неустойки поставщику. УПП #661108


#0 by kenshinka
Здравствуйте. Необходимо отразить неустойку поставщику. Создаю документ "Корректировка записей регистров" В БУ проводки следующие: дт 76.02 - кт 60.01 Для корректного отражения задолженности перед контрагентом на счете 60.01 заполняю расход по следующим регистрам накопления: "Взаиморасчеты с контрагентами", "Расчеты с контрагентами", "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Все ли необходимые регистры я редактирую для корректного отражения задолженности перед поставщиком в УУ на счете 60.01? Необходимо ли делать аналогичные движения, только приход, для отражения задолженности контрагента в УУ на счете 76.02?
#1 by Джинн
Странная проводка какая-то..
#2 by ale-sarin
А чего бы не воспользоваться "Корректировкой долга"? Только для 76.02 другой договор создать.
#3 by rinatru
забыла отразить движения по отражению дохода.
#4 by kenshinka
такую проводку заказал гл. бух. Где-то на мисте читал, что неустойку нельзя отразить корректировкой долга. Щас попробую промоделировать
#5 by kenshinka
забыЛ
#6 by kenshinka
+ про какой доход идет речь? Появилась ведь только задолженность контрагентов. Ни о какой продаже речи нет.
#7 by rinatru
ты получил деньги дополнительные? значит это твой доход. отрази доходы, и заплати налоги... проводка Д76.02 - Кт 91.01 -- что-то типа этого
#8 by Джинн
Это уже кагбэ ближе к истине.
#9 by kenshinka
а ты про БУ. сейчас вопросы БУ вообще не стоят. Это задача бухов корректно отразить задолженность по проводкам. Моя задача - привести к правильному состоянию УУ, чтобы задолженность корректно отражалась на регистрах.
#10 by s_ustinov
А себестоимость запасов?
#11 by rinatru
... так сделай так, чтобы все отражалось докуметом, а не кучей разных ручных проводок. 1. Реализация товаров и услуг (если мы выставляем поставщику); 2. затем уже делаем Корректировку долга (Д 60 - Кт 62), чтобы уменьшить задолженность перед Поставщиком Если нам поставщик выставляет претензию, то оформляем Поступление товаров и услуг, либо Поступление доп. расходов.
#12 by kenshinka
Нас устроил вариант с документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности". Формирует необходимые движения и проводки. Не понимаю, почему раньше не попробовал с этим доком поиграцо... Все спасибо за советы.
#13 by ale-sarin
Осторожно, "Перенос задолженности" может хрень сделать по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Проверьте внимательнее. У меня КА, в таких случаях делаем "Проведение взаимозачета".
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С