Каким документом делать проводку Дт03 Кт01 #682408


#0 by yabes
Здравствуйте! Вопрос такой! Было принято к учету ОС в начале года! Амортизация на него не начислялась! Сейчас требуется его передать в аренду (счет 03). Каким документом это сделать? Проводка Дт03 Кт01
#1 by shuhard
КЗР и Рг этих дофига
#2 by wPa
ну совсем не до фига. счета учета НУ + счета учета БУ + проводка сама
#3 by Franchiser
Надо было сразу принимать на 03 счет, одной проводкой не обойдешься надо еще регистры сведений менять. А так операцией...
#4 by Franchiser
еще не понял вы его приняли в аренду или передать хотите кому-то в аренду?
#5 by mikecool
насколько я знаю - в бухии нет такого документа!!!!
#6 by Кай066
Счет 03 по дебету со счетом 01 не корреспондирует. Делайте через 08
#7 by wPa
с забалансового на баланс? )
#8 by wPa
01 с 01 тоже не корреспондирует типа. Как ты объединишь принятые к учету участки под одним новым кадастровым номером?
#9 by Franchiser
причем тут забаланс?
#10 by wPa
делай вообщем - 10 минут цена вопроса
#11 by wPa
принятые в аренду чужие осы тмц  где учитываются?
#12 by shuhard
не так просто в БУ и НУ нужны разные даты, иначе в НУ ещё месяц будет амортизация на старый счет учета
#13 by Franchiser
Судя по этому такая проводка может быть:
#14 by Кай066
угу, ты ещё скажи что при складском перемещении 10 с 10 корреспондируют
#15 by Кай066
судя по этому мы все их 999 999е посетители
#16 by wPa
вроде не должен - в РС Параметрах амортизации БУ НУ нет счета учета. надо проверять конечно
#17 by wPa
ну а какой проводкой ты передашь в аренду принятое ОС? Допустим торговые площади для субарендаторов
#18 by Franchiser
О чем спор. Человек сказал, что у него никакая амортизация не начисляется, соответственно можно перекинуть операцией в случае чего подправить регистр параметры амортизации бу и ну...
#19 by wPa
+ грубо собирает различные из РС счета учета и на них ищет остатки
#20 by wPa
угу. но КЗР все равно делать - счет нужно регистров (которые отчеты ) указать новый
#21 by Franchiser
что такое кзр?
#22 by shuhard
в УПП два отдельных Рг для БУ и НУ ПБУ и НК по разному трактуют смены счета амортизации
#23 by wPa
корректировка записей регистров. Еще нужно будет скорее всего сделать документ "изменение параметров начисления амортизации ОС" (если будет она начисляться в дт91) Сам факт передачи ничего в плане ОС не меняет, если оно остается на балансе арендодателя и это не основной его вид деятельности На операции по передаче объектов основных средств в аренду положение п.3 ст.346.16 Кодекса о пересчете налоговой базы на сумму расходов по их приобретению не распространяется, так как при этом право собственности на указанные объекты налогоплательщиками не передается (см. Письмо Минфина России от 01.12.2004 N 03-03-02-04/1/65).
#24 by Franchiser
в бухгалтерии кзр давно не используется. Документ операция может делать записи по регистрам.
#25 by igorscorpich
Ну предоставляй в аренду и так-же начисляй амортизацию.
#26 by igorscorpich
Подходит документ Передача ОС. Ну может проводки подкорректировать.
#27 by shuhard
право собственности здесь не причем
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С