1С УПП Выручка Налоговый Учет #722694


#0 by Galinamart1405
В программе 1С УПП при отражении выручки в бухгалтерскому учете формируются сразу проводки НУ, однако при проверке соответствия БУ и НУ по доходам выдает ошибку - не выполняется контроль БУ не равен НУ +-ПР,ВР на сумму НДС. Не понимаю, выручка по НУ и должна попадать без НДС (тк в НУ нет НДС). Что необходимо сделать, чтобы контроль выполнялся? Прописать соответствие счетов БУ и НУ?
#1 by ILM
1. Сходить на курсы по УПП. 2. Почитать и поискать на форумах. 3. Почитать на ИТС. 4. Закрыть месяц в УПП. 5. Заплатить специалистам за консультации. 6. Ждать доброго самаритянина.
#2 by shuhard
[ Прописать соответствие счетов БУ и НУ] если стандартное заполнение данного документа изменено, то перезаполнить в типовой УПП уже лет 5 как Анализ налога на прибыль адекватно работает с 90.01 90.02 и 90.03, т.е. анализ является зелёным, если счета учета выручки, затрат и НДС в БУ и НУ выбраны верно в первичке
#3 by shuhard
[...Закрыть месяц в УПП...] доходная часть в Анализе налога на прибыль не требует ОФР и РНнП
#4 by Naumov
НУ при РАУЗе выручка по реализации в НУ фиксируется РасчетомСебестоимости.
#5 by shuhard
угу но у ТС либо не РАУЗ, либо РСВ сделан [В программе 1С УПП при отражении выручки в бухгалтерскому учете формируются сразу проводки НУ]
#6 by Galinamart1405
Спасибо, буду завтра смотреть и пробовать. Т.к.НУ в УПП только хотим автоматизировать - до этого никто не решался и вели вручную, поэтому вопросов возникает очень много (тем более после моей работы в SAP), на которые свои программисты не всегда готовы ответить. Вообще закрытие периода пока не запускали в НУ :(, может быть действительно после записку отпали бы некоторые вопросы.
#7 by shuhard
[до этого никто не решался и вели вручную] если это вручную затронуло - 10 - 20 - 23 то важу УПП проще пристрелить и запустить заново
#8 by Galinamart1405
Не вариант пристрелить - слишком много там сделано по другим модулям, поэтому будем пытаться начать работать в этом, пока восстанавливаем остатки по НУ на срезе периодов и смотрим обороты в текущих периодах, вылавливаем неточности. Наверное я оптимист :)
#9 by shuhard
не взлетит восстанавливать нужно остатки по Рг учета, а не плана счетов для 18 ПБУ нужны обороты, если речь о прибыли за 2014 год
#10 by Ranger_83
НУ в УПП-это адъ!Поэтому желательно, чтобы в учетной политике БУ и НУ были максимально приближены.
#11 by Galinamart1405
Остатки восстанавливаем по регистрам конечно, но только не движениями по всем предыдущим периодам, а вводом остатков, пока только 10 ку, благо разниц почти нет по активам
#12 by ILM
Нормально там всё. Самая засада на начало периода сделать остатки по НУ.
#13 by shuhard
просто ты не умеешь их готовить (с)
#14 by Galinamart1405
подобного мнения, но программисты почему-то относятся пессимистично к этому
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С