УПП премия покупателю , как корректно отразить на ВР? #733029


#0 by Shur1cIT
Ситуация следующая даём премию покупателю Дт 91.01.1 Кт 62.1 по налоговому учету образуется проводка Дт91.02.7 Кт ПВ переделываем её на ВР так как в текущем периоде эту премию по НУ проводить не имеем права То есть проводка такая же только по ВР Проводим документ "расчеты по налогу на прибыль" смотрим проводки по 77 счету сумма не изменилась вопрос почему по 77 счету изменений не прошло? это же отложенные налоговые обязательства?
#1 by neckto
Еще и налог на прибыль исказит. Проводки на 91 счет в налоговом учете ВР не образуют ОНО.
#2 by Shur1cIT
почему, а как быть? как отразить?
#3 by disk-2008
"... даём премию покупателю" Каким документом?
#4 by Shur1cIT
Операцией так как данная операция временная в дальнейшим она будет отменена, поэтому "Корректировку долга не трогаем", "расчеты по налогу на прибыль" в регистре в плане данных налогов не заглядывает
#5 by Shur1cIT
как я понимаю есть некий список счетов по которым может быть ВР, вопрос что будет если я туда "ПВ" добавлю? насколько это корректно будет? Или что всё-таки делать?
#6 by Shur1cIT
причину выяснил, счет отсутствует в "списке счетов" прописал для проверки свой счет в процедуру ПолучитьТаблицуВидовАктивовИОбязательств всё получилось, Озадачил бух. сейчас думает какой правильный счет из предложенного списка использовать)))
#7 by Naumov
Делаешь Доход будущего периода и все само посчитаетсяю.
#8 by Naumov
Если добавить ПВ в список, то рано или поздно, но обязательно побьют!
#9 by Shur1cIT
Спасибо огромное
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С