#0
by botanikk
Доброго времени, суток. 1С 8.3.5, УНФ 1.5.2.20 Пока не могу понять алгоритмы, происходящие при закрытии месяца (именно при распределении затрат). Пример: в январе: оприходовал материал (10 шт., сумма 1000), произвел полуфабрикат (из материала на сумму 500, 5 шт.), закрыл месяц. в феврале: оприходовал материал (5 шт. на сумму 1000), произвел полуфабрикат (из материала на сумму 1500, 10 шт.), произвел продукцию (из полуфабриката). Открываю отчет Себестоимость, вижу совпадающие данные по себестоимости материала, нематериальных затрат (по сдельным нарядам), и также совпадает себестоимость полуфабриката отдельной строкой (как продукта) и его стоимость как материала в составе продукции. Открываю отчет Запасы - вижу движения (приход и расход по документам) - в нем общая стоимость полуфабриката отличается от его себестоимости в отчете Себестоимость. Я думал при закрытии месяца затраты по документам "Сдельный наряд" будут распределены на продукцию, а для полуфабриката суммы движений отличаются от суммы Сдельного наряда. Буду благодарен за разъяснение, может быть я что-то не учел.
#1
by botanikk
Как я могу увеличить себестоимость полуфабриката на 1000 руб. так, чтобы при закрытии месяца эта сумма (1000) не изменилась (при закрытии месяца происходят какие-то корректировки).
#3
by botanikk
Думаю да, т.к. и производство и сдельный наряд приходуют суммы именно на этот счет, хотя в отчете Себестоимость (Материальные затраты делятся на сумму материала и нематериальные затраты и по суммам все как и должно быть) получается так: январь -приход Материал 10 шт. на сумму 1000 руб. (100 руб. за штуку) -производство Полуфабрикат 5 шт. (из материала 5 шт. на сумму 500 руб.) -сдельный наряд Полуфабрикат 5 шт. на сумму 5000 руб. февраль -приход Материал 5 шт. на сумму 1000 руб. (200 руб. за штуку) -производство Полуфабрикат 10 шт. (из материала 10 шт. на сумму 1500 руб.) -сдельный наряд Полуфабрикат 10 шт. на сумму 10000 руб. - производство Продукция 15 шт. (из полуфабриката 15 шт. на сумму 7000 руб.) - сдельный наряд Продукция 15 шт. на сумму 15000 руб. при закрытии месяца себестоимость полуфабриката по отчету Себестоимость 17.000 рублей (500+5000+1500+10000), а по отчету Запасы 16.833 рублей (500+5000+1500+9833) т.е. разница 10000-9833 = 176 руб.
#4
by botanikk
покопался в таблице УзлыКорректировкиСтоимостиСписания, нашел не круглую сумму, которая получается так 5500 / 15 = 366, от нее при решении суммы тянутся "не круглые" цифры, как мне видится. Но пока не понял почему она появляется...
#5
by Gbpltw
это цЫфры, ты факты давай: на какую статью затрат идет списание п/ф во второй итерации? какой вид расходов у этой статьи затрат?
#6
by botanikk
полуфабрикат - счет учета запасов: Сырье и материалы - счет учета затрат: Незавершенное производство документ производство (производство полуфабриката) в обоих месяцах делает аналогичные движения (кидает с 10 на 20 и обратно несколько раз, документ перемещение не использую, хранение на складе, сборка в подразделении) документ сдельный наряд приходует (и также перемещает) затраты на статью 20 (незавершенное производство) закрытие месяца (январь) расчет прямых затрат 20->10 на сумму сдельного наряда 5000 (зря он это?) закрытие месяца (февраль) расчет прямых затрат 10->20 на сумму 9833 20->10 на сумму сдельного наряда 10000 20->10 на сумму 3833 (это видимо 9833 + 25000)
#8
by botanikk
для 10-го счета (Сырье и материалы) тип счета Запасы для 20-го счета (Незавершенное производство) тип счет Незавершенное производство, счет закрытия Незавершенное производство, способ распределения: не распределять статей затрат пока не нашел и вида расходов у них соответственно тоже
#9
by botanikk
на всякий случай ссылка на папку с скринами отчетов и выгрузкой базы я думаю, что я что-то не понимаю со счетами учета и их закрытием, но вот что тоже не понимаю может быть есть какая-то методическая информация по вопросу?
#10
by botanikk
Проблема не решилась... Добрый человек подсказал, оказывается "корректирующие" движения документ "Закрытие месяца" делает, только в случае, когда приход материала в разные месяцы происходит по разной цене (насколько я понимаю расчет идет по средней всего объема - 15 шт., хотя во втором месяце используется только 10 шт., 5 шт. - было использовано в прошлом месяце) Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой!? Ситуация то самая обычная...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ПУБ: Закрытие месяца: Распределение 16 счета.
- Куда исчезла строка "Закрытие счета 20" из документа "Закрытие месяца"?
- v7: Закрытие 25, 26 счетов документом "Закрытие месяца". Закрываются с пустым с
- v7: БП: Закрытие месяца, распределение счета 91.02
- Закрытие 25 счета документом Закрытие месяца
- Когда появляются ВР при закрытие 20-х счетов документом закрытие месяца?
- ЗУП - есть ли закрытие месяца или закрытие периода?
- УНФ разработка
- 1С 8.2 Роли и список пользователей в УНФ
- УНФ - заказ покупателя
- Акт сверки УНФ под 8.2.14
- Закрытие 20, 23, 24, 25 счета в документе Закрытие месяца
В этой группе 1С
- Подключение по оле к БУХ 2.0. Ошибка "Отсутствует файл базы данных 1Cv8.1CD"
- Передать уникальный идентификатор по COM
- как узнать кто добавил запись в регистр сведений!
- РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки дата в запросе
- Конвертация данных: выгрузка ТЧ документа
- СКД. Убрать шапку таблицы
- Обновление реквизитов определенного документа
- v7: Контекстное меню 1С 7.7
- ут 11 нумерация кодов весового товара начинается со 100 000
- Не работает оповещение о закрытии у ПоказатьЗначение
- Как в 1С Бухгалтерия 8.3 по отрицательным остаткам сделать счета-фактуры?
- При сравнении обединение конфигураций не видит разницу в одном из общих модулей.
- Битые ссылки в УТ 10.3
- Как исправить регламентированный отчет в Бухгалтерии 3.0?
- перенумерация документов в БП 3.0
- 1с 7.7 регистр сведений или аналог
- БП 2.0 настройка закрытия месяца 25 счета
- Выгрузка из ут 10.3 в бп 3.0 не заполняется счет расчета с контрагентом
- Установка цен номенклатуры - не записывает в регистр сведений цены
- СКД. Как поменять заголовок диаграммы