Реализация с МЦ.04 #775873


#0 by korotinan
Ситуация следующая. Бухгалтерия 3.0. МПЗ поступление на 10 счет. Далее Документ Передача материалов в экплуатацию. Делает списание с 10 на 26, и МПЗ переходит на МЦ.04. Сейчас надо продать данное МПЗ. Документ Реализация выдает ошибку "Для целей учета НДС не списано товара счет учета: МЦ.04". Оно как бы понятно, так как в регистре НДС по приобретенным ценностям остатка нет. Был приход документом Поступления и расход документом Передача материалов в эксплуатацию. Но, даже если сделать Операцией вручную опять приход в данный регистр, то все равно выдает такую же ошибку. Подскажите в чем дело?
#1 by Aleksey
вы же понимаете что себестоимость = 0 а прибыль будет = сумма выручки плюс НДС платить со всей суммы (в зачет брать нечего)
#2 by Джинн
С МЦ04 ничего продать нельзя, т.к. он забалансовый. Т.е. добра у Вас нет на балансе. В классике чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. Т.е. принять добро на баланс.
#3 by korotinan
А если физически данная операция произошла, то как все-таки ее в программе отразить?
#4 by mehfk
Что из не понятно?
#5 by Dmitry1c
вроде же есть док "возврат материалов из эксплуатации", не?
#6 by Dmitry1c
+хотя может это не в БП3
#7 by РБ
я бы вернула на склад по оценочной стоимости Возвратом из эксплуатации, а потом продала
#8 by birkoFFFF
Пускай вам бухгалтер проводки с суммами напишет, отсюда и начинайте плясать.
#9 by РБ
посмотрела в БП нет возможности вернуть с МЦ документом Возврат из эксплуатации с суммой оценки (это есть в ERP) вывод-приходуем на баланс списанную когда то на затраты спецодежду документом Оприходование товаров Д10.10 Склад, Номенклатура К91 прочие доходы сумма оценочная далее все, как обычно-реализуем через 91 счет. здравый бухгалтер только такие проводки и напишет
#10 by oslokot
в БП есть такая возможность, но вернуть можно только спецодежду и спецоснастку. И то, только по непогашенной стоимости
#11 by korotinan
К сожалению, речь как раз идет про инвентарь. А его Возвратом из эксплуатации не вернешь.
#12 by mgk2
Значит - оприходование
#13 by birkoFFFF
У вас бухгалтер есть ?
#14 by korotinan
Бухгалтер есть, только не знает бухгалтер как надо или не говорит)
#15 by birkoFFFF
Увольте его к чертям и возьмите нормального. Это работа бухгалтера.
#16 by El_Duke
Данная операция не могла произойти.Никак Поскольку МПЗ перекочавало на счет 26 и там по окончании месяца растворилось. Ну т.е. физически оно может еще и есть, а вот в учете его нет и продавать нечего.
#17 by Пикчер
уясните простую вещь. Когда мпщ числится на мц04, то у вас его нет (на балансе), Он списан. Соответственно его нельзя продать. Чтобы что то продать, нужно это оприходовать сначала. Делайте инвентаризацию , приходуйте на 41… продавайте с потерей ндс.
#18 by РБ
собственно об этом уже давно сказала в ;)
#19 by РБ
не поняла только почему с потерей НДС?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С